khấu trừ thuế như thế nào khi nhận vào là hóa đơn thông thường?

nuvuongthanh

Em Mèo Ngốc..
Hội viên mới
em thì chỉ mới học thui, chưa có kinh nghiệm thực tế. mong các pác chỉ giáo thêm. em có điều đang băn khoăn là nếu mình mua hàng ở một cửa hàng mà chỉ xuất hoá đơn bán hàng thông thường thì mình có được khấu trừ thuế ko? em thì nghĩ là ko. nhưng khi các sếp tiếp khách ở quán mà thường thì quán chỉ có hoá đơn thông thường thui. vậy mình phải mất đi số thuế được khấu trừ đó à
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào?

em thì chỉ mới học thui, chưa có kinh nghiệm thực tế. mong các pác chỉ giáo thêm. em có điều đang băn khoăn là nếu mình mua hàng ở một cửa hàng mà chỉ xuất hoá đơn bán hàng thông thường thì mình có được khấu trừ thuế ko? em thì nghĩ là ko. nhưng khi các sếp tiếp khách ở quán mà thường thì quán chỉ có hoá đơn thông thường thui. vậy mình phải mất đi số thuế được khấu trừ đó à
Mất đi 75% số thuế đó vì 25% thu lại được từ thuế TNDN.
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào?

em thì chỉ mới học thui, chưa có kinh nghiệm thực tế. mong các pác chỉ giáo thêm. em có điều đang băn khoăn là nếu mình mua hàng ở một cửa hàng mà chỉ xuất hoá đơn bán hàng thông thường thì mình có được khấu trừ thuế ko? em thì nghĩ là ko. nhưng khi các sếp tiếp khách ở quán mà thường thì quán chỉ có hoá đơn thông thường thui. vậy mình phải mất đi số thuế được khấu trừ đó à
Đói với HĐ thông thường thì phần thuế gtgt đã đc cộng trực tiếp vào giá thành.Thuế gtgt đc khấu trừ là phần thuế thể hiện trên HĐ gtgt.
Chi phí này bạn cho toàn bộ vào chi phí của DN,hạch toán vào TK 642.
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào?

tại sao lai đưa vào chi phí quảng lý DN hả bạn tất cả các cái đó nên đaư vào chi phí bán hàng (TK 641 ) mới đúng chứ
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào?

Hóa đơn thông thường thì không có VAT nên không thể khấu trừ thuế được, đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp ( TK 642 - chi phí bằng tiền khác 6428 )
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào?

đưa vào 641 hay 642? mục đích cuối cùng của hoá đơn đó là để làm gì thì đưa vào tài khoản đó! trong trường hợp này đưa vào 642! :anmi:
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào?

tại sao lai đưa vào chi phí quảng lý DN hả bạn tất cả các cái đó nên đaư vào chi phí bán hàng (TK 641 ) mới đúng chứ

Tài khoản 642 này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,. . .); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (Điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ. . .); chi phí bằng tiền khác (Tiếp khách, hội nghị khách hàng. . .).
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào?

em thì chỉ mới học thui, chưa có kinh nghiệm thực tế. mong các pác chỉ giáo thêm. em có điều đang băn khoăn là nếu mình mua hàng ở một cửa hàng mà chỉ xuất hoá đơn bán hàng thông thường thì mình có được khấu trừ thuế ko? em thì nghĩ là ko. nhưng khi các sếp tiếp khách ở quán mà thường thì quán chỉ có hoá đơn thông thường thui. vậy mình phải mất đi số thuế được khấu trừ đó à

Đúng vậy hoá đơn bán hàng thông thường thì ko đựơc khấu trừ thuế GTGT nhưng bạn được cho vào chi phí ( tuỳ mục đích sử dụng của hàng mua về mà cho vào tk chi phí hợp lý bạn ah)
đến cuối kỳ sẽ được trừ vào Thuế TNDN.
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào?

em thì chỉ mới học thui, chưa có kinh nghiệm thực tế. mong các pác chỉ giáo thêm. em có điều đang băn khoăn là nếu mình mua hàng ở một cửa hàng mà chỉ xuất hoá đơn bán hàng thông thường thì mình có được khấu trừ thuế ko? em thì nghĩ là ko. nhưng khi các sếp tiếp khách ở quán mà thường thì quán chỉ có hoá đơn thông thường thui. vậy mình phải mất đi số thuế được khấu trừ đó à
Em kg dc khấu trừ đâu. Em nên kêu sếp giao dich với chổ có Hoá đơn VAT để dc khấu trừ nha em,
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào khi nhận vào là hóa đơn thông thường?

cty e hợp đồng sữa chữa văn phòng. nhưng bên kia ko có HĐ GTGT, vậy các chi phí đó sẽ ghi như thế nào a
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào khi nhận vào là hóa đơn thông thường?

em thì chỉ mới học thui, chưa có kinh nghiệm thực tế. mong các pác chỉ giáo thêm. em có điều đang băn khoăn là nếu mình mua hàng ở một cửa hàng mà chỉ xuất hoá đơn bán hàng thông thường thì mình có được khấu trừ thuế ko? em thì nghĩ là ko. nhưng khi các sếp tiếp khách ở quán mà thường thì quán chỉ có hoá đơn thông thường thui. vậy mình phải mất đi số thuế được khấu trừ đó à
Mục đích hỏi của bạn là hóa đơn tiếp khách của Sếp đúng không??? Đưa vào chi phi quản lý.
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào khi nhận vào là hóa đơn thông thường?

em thì chỉ mới học thui, chưa có kinh nghiệm thực tế. mong các pác chỉ giáo thêm. em có điều đang băn khoăn là nếu mình mua hàng ở một cửa hàng mà chỉ xuất hoá đơn bán hàng thông thường thì mình có được khấu trừ thuế ko? em thì nghĩ là ko. nhưng khi các sếp tiếp khách ở quán mà thường thì quán chỉ có hoá đơn thông thường thui. vậy mình phải mất đi số thuế được khấu trừ đó à

Tất nhiên là ko có thuế để khấu trừ rùi.
Theo quy định thì HĐ thông thường ko đc khấu trừ thuế.
Còn phần chi phí đó nên đưa vào chi phí QLDN(TK 642) nếu sếp đã duyệt
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào khi nhận vào là hóa đơn thông thường?

cty e hợp đồng sữa chữa văn phòng. nhưng bên kia ko có HĐ GTGT, vậy các chi phí đó sẽ ghi như thế nào a
Họ không có hóa đơn GTGT nhưng nếu có hóa đơn thông thường cũng vẫn được tính vào chi phí hợp lý. Nếu họ là cá nhân không có hoá đơn thì bạn nói họ ra chi cục thuế đóng thuế rồi CCT xuất cho tờ hóa đơn đỏ là được rồi, còn không muốn tốn tiền thuế thì chịu thua luôn.:tinhtoan:
 
Thuế GTGT

Các bạn cho mình hỏi, đơn vị của mình hạch toán thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, nhưng mua hàng nhận hóa đơn thông thường, vậy đơn vị mình đương nhiên là không được khấu trừ thuế gtgt (vỉ trên hóa đơn bán hàng thông thường dâu có ghi thuế gtgt đâu), nếu như vậy công Cty của mình chịu thuế gtgt lần 1, khi bán ra khách hàng lại chịu thuế gtgt lần 2? vậy giá bán của mình sẽ rất cao mình khó cạnh tranh được. Có cách nào giúp mình không?
 
Ðề: Thuế GTGT

Các bạn cho mình hỏi, đơn vị của mình hạch toán thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, nhưng mua hàng nhận hóa đơn thông thường, vậy đơn vị mình đương nhiên là không được khấu trừ thuế gtgt (vỉ trên hóa đơn bán hàng thông thường dâu có ghi thuế gtgt đâu), nếu như vậy công Cty của mình chịu thuế gtgt lần 1, khi bán ra khách hàng lại chịu thuế gtgt lần 2? vậy giá bán của mình sẽ rất cao mình khó cạnh tranh được. Có cách nào giúp mình không?

Khâu bán ra thì bạn thu lại tiền thuế GTGT của khách hàng để nộp lại cho nhà nước chứ bên bạn có chịu đâu mà chịu thuế GTGT lần 2.
 
Ðề: Thuế GTGT

Các bạn cho mình hỏi, đơn vị của mình hạch toán thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, nhưng mua hàng nhận hóa đơn thông thường, vậy đơn vị mình đương nhiên là không được khấu trừ thuế gtgt (vỉ trên hóa đơn bán hàng thông thường dâu có ghi thuế gtgt đâu), nếu như vậy công Cty của mình chịu thuế gtgt lần 1, khi bán ra khách hàng lại chịu thuế gtgt lần 2? vậy giá bán của mình sẽ rất cao mình khó cạnh tranh được. Có cách nào giúp mình không?
Lần sau bạn tìm đơn vị có hoá đơn GTGT để dc khấu trừ thuế.Thật ra đơn vị bạn ko hề thiệt thòi j khi lấy hoá đơn bán hàng thông thường cả,số thuế GTGT đó đc tính vào GTtrị hàng hoá cả đấy thôi.Còn thuế GTGT đầu ra thật ra là khoản dn bạn thu hộ nhà nước thôi chứ có phải tiền của dn bạn bỏ ra đâu.
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào khi nhận vào là hóa đơn thông thường?

Nếu đơn vị sửa chữa văn phòng cho công ty bạn không có hóa đơn , bạn nói họ lên chi cục thuế nơi họ đặt địa điểm kinh doanh, và nhờ chi cục thuế xuất hóa đơn cho công ty bạn. nhớ mang theo hợp đồng ký kết giữa 2 bên.
Hóa đơn đầu vào này sẽ không được khấu trừ thuế GTGT vì là hóa đơn thông thường, nhưng nó hợp lý hóa chi phí sửa chữa của bạn, cuối kỳ đưa vào quyết toán thuế TNDN
 
Ðề: khấu trừ thuế như thế nào khi nhận vào là hóa đơn thông thường?

cty của em cũng như thế mọi người ạ.CTy em là cty mới thành lập chưa có doanh thu nhưng chi phí nhiều lắm mà các xếp đi tiếp khách về cũng k có HĐ gtgt vì thế bọn em cũng k được kháu trừ thuế ở đó mà chỉ lập vào chi với sổ nội bộ thui
:noel1:
 
Mong được các ACE trợ giúp

Kính chào diễn đàn ,tôi có một thắc mắc nhỏ về thuế GTGT,mong được diễn đàn giải đáp giúp.vấn đề tôi muốn hỏi là:khi một doanh nghiệp thương mại mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ,sau đó bán lại SP đó cho một công ty khác,như vậy sẽ phát sinh vấn đề về thuế VAT,vì cửa hàng chỉ xuất hoá đơn thông thường thuế suất 0%,mà công ty thứ 3.lại yêu cầu công ty thương mại xuất hoá đơn 10%,vậy sử lý tình huống này như thế nào?mong được hồi âm của diễn đàn
 
Ðề: Mong được các ACE trợ giúp

Kính chào diễn đàn ,tôi có một thắc mắc nhỏ về thuế GTGT,mong được diễn đàn giải đáp giúp.vấn đề tôi muốn hỏi là:khi một doanh nghiệp thương mại mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ,sau đó bán lại SP đó cho một công ty khác,như vậy sẽ phát sinh vấn đề về thuế VAT,vì cửa hàng chỉ xuất hoá đơn thông thường thuế suất 0%,mà công ty thứ 3.lại yêu cầu công ty thương mại xuất hoá đơn 10%,vậy sử lý tình huống này như thế nào?mong được hồi âm của diễn đàn

Hóa đơn thông thường không phải thuế suất 0% mà tiền thuế đã nằm trong giá trị tiền hàng chứ không tách biệt như hóa đơn GTGT.
Nếu bên bạn kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ thi khi bán hàng bạn vẫn xuất hóa đơn VAT và kê khai đóng thuế bình thường mặc dù hóa đơn đầu vào là hóa đơn thông thường.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top