khấu hao tiếp như thế nào là đúng

nguyenthamtb

New Member
Hội viên mới
cả nhà cho mình hỏi: công ty mình mua xe máy năm 2008 trị giá 20tr trong nănm 2008 đã khấu hao được 2tr và đã kết chuyển 2tr này sang 241 vì công ty đang trong quá tình xây dựng nhà máy. 18tr còn lại sang 2009 phân bổ tiếp được 5tr nhưng 5tr này cuối năm lại kết chuyển sang 242. và sang 2010 số tiền còn lại để phân bổ là 13tr.và mình muốn hỏi 5tr ở 242 mình xử lý thế nào
 
Ðề: khấu hao tiếp như thế nào là đúng

nếu bạn đưa vào 242 (trả trước dài hạn) thì bạn phải phân bổ, còn việc phân bổ cho loại nào thì chỉ có bạn mới biết. nhưng có cái mình thắc mắc để tiếp tục thảo luận, là với số tền ít thế này sao lại đưa qua 242 cho cực vậy
 
Ðề: khấu hao tiếp như thế nào là đúng

nếu bạn đưa vào 242 (trả trước dài hạn) thì bạn phải phân bổ, còn việc phân bổ cho loại nào thì chỉ có bạn mới biết. nhưng có cái mình thắc mắc để tiếp tục thảo luận, là với số tền ít thế này sao lại đưa qua 242 cho cực vậy

bạn ơi vì công ty minh 2009 chưa đi vào sản xuất mà chưa có doanh thu nên tất cả mọi chi phí đều được kết chuyển về 242 mà .và như thế thì chi phí khấu hao đó cũng được cho vào 242. sang năm nay mình hỏi là mình phân bổ 5tr (242) đó thế nào chẳng lẽ mình làm nghiệp vụ là phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định ah
 
Ðề: khấu hao tiếp như thế nào là đúng

:gaitai: theo mình nghĩ , cuối năm vẫn k/ch đưa vào 2412 chứ, cuối năm sao lại đưa vào 242 được, CP trả trc dài hạn chỉ sử dụng vào việc trả trc, nhưng bây giờ cuối năm rồi thì trả trc sao đc nữa.
Ghi ngược lại bút toán k/ch 242 đó rồi ghi bổ sung trích khấu hao về tk 2412 thôi.



ai có cách nào hay cho mình tham khảo với
 
Ðề: khấu hao tiếp như thế nào là đúng

ban ơi thì năm 2009 tất cả các chi phí đều là chi phí trả trước mà
mình chỉ thắc mắc cái chi phí khấu hao đó đưa vào 242 năm nay mình pbổ thế nào thôi vì đã cho vào 242 là phải phân bổ
 
Ðề: khấu hao tiếp như thế nào là đúng

ban ơi thì năm 2009 tất cả các chi phí đều là chi phí trả trước mà
mình chỉ thắc mắc cái chi phí khấu hao đó đưa vào 242 năm nay mình pbổ thế nào thôi vì đã cho vào 242 là phải phân bổ

Đầu năm phân bổ 50%, năm sau phân bổ tiếp số còn lại!
 
Ðề: khấu hao tiếp như thế nào là đúng

vậy là mình ghi nghiệp vụ phân bổ 5tr đó là phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định. vô lý quá
 
Ðề: khấu hao tiếp như thế nào là đúng

vậy là mình ghi nghiệp vụ phân bổ 5tr đó là phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định. vô lý quá

Hehe...thì bạn ghi rõ là chi phí khấu hao năm 2009! Vô lý sao được! Năm 2009 có trích khấu hao, nhưng chưa đưa vào chi phí và tạm treo trên TK142, năm nay phải đưa vào CP thì hợp lý thôi...
 
Ðề: khấu hao tiếp như thế nào là đúng

vậy là 5 tr đó mình pbổ vào chi phí còn 13tr mình vẫn khấu hao bình thường hả bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top