Mình có một thắc mắc nho nhỏ trong kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu trong báo cáo VAT hàng tháng :
- Tên người bán khi này mình sẽ thể hiện là nhà cung cấp hàng hóa (đối tác nước ngoài), hay là chi cục hải quan nơi mình phải nộp thuế NK & thuế GTGT?
- Nếu là chi cục hải quan thì không biết các chi cục hải quan có mã số thuế không - mình tìm không thấy?
Mình thắc mắc vì hiện nay đã khai báo VAT bằng mẫu có mã vạch, mà không thể hiện mã số thuế của chi cục hải quan thì kê khai thuế GTGT đầu vào của mình có hợp lệ hay không!!!
Cám ơn các bạn trước.
- Tên người bán khi này mình sẽ thể hiện là nhà cung cấp hàng hóa (đối tác nước ngoài), hay là chi cục hải quan nơi mình phải nộp thuế NK & thuế GTGT?
- Nếu là chi cục hải quan thì không biết các chi cục hải quan có mã số thuế không - mình tìm không thấy?
Mình thắc mắc vì hiện nay đã khai báo VAT bằng mẫu có mã vạch, mà không thể hiện mã số thuế của chi cục hải quan thì kê khai thuế GTGT đầu vào của mình có hợp lệ hay không!!!
Cám ơn các bạn trước.