Chào cả nhà, cty em sắp có đợt quyết toán thuế từ năm 2012 đến năm 2013 với cơ quan thuế.Em có dò lại sổ sách thì có vấn đề sau
1) Nghiệp vụ là Tiền điện văn phòng (tháng 03/2012) thì em lục ra được 1 hoá đơn kẹp theo phiếu chi chứng tỏ là của nghiệp vụ đó nhưng hoá đơn tiền điện đó lại để tên khách hàng là công ty khác @@
2) Có nghiệp vụ hạch toán là Tiền điện thoại (tháng 06/2012) thì em lục ra được phiếu chi lại kẹp với hoá đơn tiền điện mà củng không phải ghi tên công ty mà là của hộ khác @@
Anh chị cho em hỏi là bây giờ em rút 2 hoá đơn đó ra luôn khi nào thuế phát hiện thì mình báo là mất hay là mình vẩn để nguyên như vậy.Theo anh chị thì cách nào hạn chế mức phạt của thuế và cho em biết 2 phương án trên sẽ bị phạt bao nhiêu hay có cách nào để lách không ạ.Em xin cảm ơn
1) Nghiệp vụ là Tiền điện văn phòng (tháng 03/2012) thì em lục ra được 1 hoá đơn kẹp theo phiếu chi chứng tỏ là của nghiệp vụ đó nhưng hoá đơn tiền điện đó lại để tên khách hàng là công ty khác @@
2) Có nghiệp vụ hạch toán là Tiền điện thoại (tháng 06/2012) thì em lục ra được phiếu chi lại kẹp với hoá đơn tiền điện mà củng không phải ghi tên công ty mà là của hộ khác @@
Anh chị cho em hỏi là bây giờ em rút 2 hoá đơn đó ra luôn khi nào thuế phát hiện thì mình báo là mất hay là mình vẩn để nguyên như vậy.Theo anh chị thì cách nào hạn chế mức phạt của thuế và cho em biết 2 phương án trên sẽ bị phạt bao nhiêu hay có cách nào để lách không ạ.Em xin cảm ơn