khách hàng tạm ứng trước

Hoang Duong

New Member
Hội viên mới
Công ty mình năm 2008 ký HĐ với khách hàng láp đặt thiết bị chốn cháy. xếp cho khách hàng ứng trước 500tr nhưng không báo kế toán theo dõi trên sổ kế toán. Năm nay làm thanh lý HĐ thì bên bán thể hiện số tiền phải thanh toán, số đã thanh toán và số còn lai chưa thanh toán vậy nếu thanh toán cho KH theo số còn lại thì chênh lệch với Hóa đơn vì khi nhận hóa đơn kế toán mới mở sổ chi tiết công nợ của khách hàng đó. Vậy theo cả nhà thì mình chuyển trả cho KH toàn bộ giá trị trong hóa đơn và khách hàng trả lại cho mình bằng TM số tiền đã tạm ứng có được không.
 
Ðề: khách hàng tạm ứng trước

Công ty mình năm 2008 ký HĐ với khách hàng láp đặt thiết bị chốn cháy. xếp cho khách hàng ứng trước 500tr nhưng không báo kế toán theo dõi trên sổ kế toán. Năm nay làm thanh lý HĐ thì bên bán thể hiện số tiền phải thanh toán, số đã thanh toán và số còn lai chưa thanh toán vậy nếu thanh toán cho KH theo số còn lại thì chênh lệch với Hóa đơn vì khi nhận hóa đơn kế toán mới mở sổ chi tiết công nợ của khách hàng đó. Vậy theo cả nhà thì mình chuyển trả cho KH toàn bộ giá trị trong hóa đơn và khách hàng trả lại cho mình bằng TM số tiền đã tạm ứng có được không.

Có lẽ chỉ còn cách này là đơn giản và gọn nhất thôi bạn à.... lần sau bảo kế toán chú ý bạn nhé..
 
Ðề: khách hàng tạm ứng trước

Cho em hỏi vấn đề này với: cty em cung cấp dịch vụ, chúng em chưa thực hiện xong hợp đồng mà khách hàng đã chuyển tiền thanh toán ( bằng tiền gửi ngân hàng).
Sau đó gần cả tháng em xong hợp đồng em mới viết hóa đơn cho khách hàng. Vậy định khoản nghiệp vụ này như thế nào nhỉ?
- khi khách hàng chuyển tiền thanh toán?
- Khi viết hóa đơn cho khách hàng?
 
Ðề: khách hàng tạm ứng trước

Cho em hỏi vấn đề này với: cty em cung cấp dịch vụ, chúng em chưa thực hiện xong hợp đồng mà khách hàng đã chuyển tiền thanh toán ( bằng tiền gửi ngân hàng).
Sau đó gần cả tháng em xong hợp đồng em mới viết hóa đơn cho khách hàng. Vậy định khoản nghiệp vụ này như thế nào nhỉ?
- khi khách hàng chuyển tiền thanh toán?
- Khi viết hóa đơn cho khách hàng?

Khách hàng chuyển tiền thanh toán em ghi nhận: N112/C131
 
Ðề: khách hàng tạm ứng trước

Khi khách hàng chuyển tiền thanh toán (Người mua trả tiền trước) bạn định khoản: N112 / C131
Khi viết hóa đơn thì định khoản N131/C511, C3331
Nếu chênh lệch thì thu thêm của KH.
 
Ðề: khách hàng tạm ứng trước

Công ty mình năm 2008 ký HĐ với khách hàng láp đặt thiết bị chốn cháy. xếp cho khách hàng ứng trước 500tr nhưng không báo kế toán theo dõi trên sổ kế toán. Năm nay làm thanh lý HĐ thì bên bán thể hiện số tiền phải thanh toán, số đã thanh toán và số còn lai chưa thanh toán vậy nếu thanh toán cho KH theo số còn lại thì chênh lệch với Hóa đơn vì khi nhận hóa đơn kế toán mới mở sổ chi tiết công nợ của khách hàng đó. Vậy theo cả nhà thì mình chuyển trả cho KH toàn bộ giá trị trong hóa đơn và khách hàng trả lại cho mình bằng TM số tiền đã tạm ứng có được không.

:ngaytho: Đương nhiên là được và như thế thì bên bạn sẽ đc khấu trừ toàn bộ. Nhưng không biết khoản ứng trước đó bên bạn có chứng từ gì ko chứ ko thì họ cuôm luôn số đó ko trả lại bên bạn = TM thì cũng ko làm được gì họ
 
Re: Ðề: khách hàng tạm ứng trước

Cho em hỏi vấn đề này với: cty em cung cấp dịch vụ, chúng em chưa thực hiện xong hợp đồng mà khách hàng đã chuyển tiền thanh toán ( bằng tiền gửi ngân hàng).
Sau đó gần cả tháng em xong hợp đồng em mới viết hóa đơn cho khách hàng. Vậy định khoản nghiệp vụ này như thế nào nhỉ?
- khi khách hàng chuyển tiền thanh toán?
- Khi viết hóa đơn cho khách hàng?

Bạn định khoản như sau:
KH thanh toán trước tiền hàng: Nợ 112/ Có 131
Khi viết HĐ: Nợ 131/ Có 5111, 3331
 
Ðề: khách hàng tạm ứng trước

Công ty mình năm 2008 ký HĐ với khách hàng láp đặt thiết bị chốn cháy. xếp cho khách hàng ứng trước 500tr nhưng không báo kế toán theo dõi trên sổ kế toán. Năm nay làm thanh lý HĐ thì bên bán thể hiện số tiền phải thanh toán, số đã thanh toán và số còn lai chưa thanh toán vậy nếu thanh toán cho KH theo số còn lại thì chênh lệch với Hóa đơn vì khi nhận hóa đơn kế toán mới mở sổ chi tiết công nợ của khách hàng đó. Vậy theo cả nhà thì mình chuyển trả cho KH toàn bộ giá trị trong hóa đơn và khách hàng trả lại cho mình bằng TM số tiền đã tạm ứng có được không.
Bên bạn nếu chuyển đúng theo số tiền còn lại thì phần grị 500tr kia bên bạn sẽ ko dc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Chứng từ ntn bây jo ko qtrọng,họ thể hiện rỏ số tiền đã nhận chứng tỏ họ ko có ý cuỗm luôn số tiền 500tr đó, vđề bây jo là bạn làm việc lại với bên bán để chuyển toàn bộ gtrị thanh toán và nhận lại số tiền 500tr ngay sau khi bên kia nhận được tiền.
 
Ðề: khách hàng tạm ứng trước

Cho em hỏi vấn đề này với: cty em cung cấp dịch vụ, chúng em chưa thực hiện xong hợp đồng mà khách hàng đã chuyển tiền thanh toán ( bằng tiền gửi ngân hàng).
Sau đó gần cả tháng em xong hợp đồng em mới viết hóa đơn cho khách hàng. Vậy định khoản nghiệp vụ này như thế nào nhỉ?
- khi khách hàng chuyển tiền thanh toán?
- Khi viết hóa đơn cho khách hàng?

- Khi khách hàng chuyển tiền, nhận báo có của ngân hàng bạn ghi
N112
C131
- Khi viết hóa đơn cho khách hàng bạn ghi
N131
C511
C3331
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top