Chào các đồng nghiệp!
Mình có vấn đề này mong các bạn chỉ giúp:
Tháng 09 năm 2010 KH ứng cho mình khaỏn tiền là 125.000.000, nhưng khi xuất hóa đơn cho lô hàng đó chỉ có 82.000.000, vậy số tiền dư mình hạch toán sao.có phải mình làm thêm bút toán trả tiền mặt lại cho người ta ko.
N131/C111
Kế toán mình làm vậy có đúng ko?
Mong các bạn cho mình ý kiến

				
			Mình có vấn đề này mong các bạn chỉ giúp:
Tháng 09 năm 2010 KH ứng cho mình khaỏn tiền là 125.000.000, nhưng khi xuất hóa đơn cho lô hàng đó chỉ có 82.000.000, vậy số tiền dư mình hạch toán sao.có phải mình làm thêm bút toán trả tiền mặt lại cho người ta ko.
N131/C111
Kế toán mình làm vậy có đúng ko?
Mong các bạn cho mình ý kiến

 
				





 
 
 
		 Em nói thế có đúng ko các bác nhỉ??? Em còn non trẻ!!!!
 Em nói thế có đúng ko các bác nhỉ??? Em còn non trẻ!!!! 
 
 
		 
 
		 
 
		 
