Minh xin góp ý cho bạn như thế này nhé !
Khi nhận được HĐ trả lại hàng thì hạch toán
N 531
N 33311
C131
Giam giá vốn
N 632
C 1561
KC qua Doanh thu trong tháng
N 5111
C 531 ( lúc này TK 531 hết số dư)
Vậy cuối kỳ có KC như sau ko?
N 911
C 5111
N 911
C 632
Vì nếu ko làm vậy thì bên N 632 và bên N 911 vẫn còn số dư của phần hàng bán bị trả lại.