Các bạn cho mình hỏi chút là cty mình là cty phần mềm nên ko có thuế đầu ra. nhưng bên mình có xuất hóa đơn có thuế đầu ra vào tháng 12 năm 2009. Số thuế đó sang tháng 1/2010 mới nộp (Đã thu được tiền). Như vậy số thuế GTGT phải nộp còn dư có (Dư có TK 33311). Như vậy thì trên bảng cân đối kế toán sẽ không cân được số thuế đó. Các bạn cho mình hỏi làm thế nào để cân đối được trên bảng CDKT? Ai bít thì trả lời giúp mình với