Mình đưa ra vấn đề kế toán thường gặp phải trong kế toán xây dựng để mọi người thảo luận và cho ý kiến như sau:
+ Thông thường trong kế toán xây dựng hay phát sinh mua bán nợ đối với nguyên liệu vật liệu đầu vào của công trình. Chính vì vậy sẽ xảy ra trưởng hợp khi công trình đã quyết toán, chủ đầu tư giục lấy hóa đơn rồi mà các hóa đơn NLVL đầu vào chưa đòi được từ bên cung cấp do còn nợ tiền họ nên họ chưa cấp cho. Bời vậy sẽ xảy ra trường hợp sẽ xuất hóa đơn cho Chủ đầu tư trước, rồi sau đó dăm bữa nửa tháng lấy đc hết tiền của chủ đầu tư và đem thanh toán cho nhà cung cấp , mới lấy được hóa đơn đầu vào NLVL. Như vậy hóa đơn đầu vào NLVL sẽ ghi sau ngày hóa đơn xuất cho chủ đầu tư. Vậy hóa đơn đầu vào NLVL này có được chấp nhận không? và nếu không thì sẽ làm như thế nào đê hợp thức hóa.
CÁC BÁC CHO CAO KIẾN EM LÍNH MỚI !
+ Thông thường trong kế toán xây dựng hay phát sinh mua bán nợ đối với nguyên liệu vật liệu đầu vào của công trình. Chính vì vậy sẽ xảy ra trưởng hợp khi công trình đã quyết toán, chủ đầu tư giục lấy hóa đơn rồi mà các hóa đơn NLVL đầu vào chưa đòi được từ bên cung cấp do còn nợ tiền họ nên họ chưa cấp cho. Bời vậy sẽ xảy ra trường hợp sẽ xuất hóa đơn cho Chủ đầu tư trước, rồi sau đó dăm bữa nửa tháng lấy đc hết tiền của chủ đầu tư và đem thanh toán cho nhà cung cấp , mới lấy được hóa đơn đầu vào NLVL. Như vậy hóa đơn đầu vào NLVL sẽ ghi sau ngày hóa đơn xuất cho chủ đầu tư. Vậy hóa đơn đầu vào NLVL này có được chấp nhận không? và nếu không thì sẽ làm như thế nào đê hợp thức hóa.
CÁC BÁC CHO CAO KIẾN EM LÍNH MỚI !