Kế toán tscđ

hta_quynh

New Member
Hội viên mới
Ngày mùng 5/1 công ty A mua một máy móc thiết bị dùng vào sản xuất chưa trả tiền và CP trước khi sd bằng tiền tạm ứng. Đến ngày 8/1 mới đưa TS vào sd. Nhân viên kế toán TSCĐ đã xđ NG và ghi tăng TSCĐ vào ngày 5/1 và cho rằng ngày 8/1 k cần ghi sổ, nhưng một sv thực tập kế toán k đồng ý
Theo b nhân viên kt TSCĐ đã ghi sổ ntn? nếu b là sv thực tập b sẽ xử lý nghiệp vụ ra sao?


Nhờ a/c và các b giúp e giải nghiệp vụ này!
 
Ðề: Kế toán tscđ

Cái này lệch nhau có 3 ngày thì sẽ lệch khấu hao hả bạn, Nếu mình là sv thực tập thì mình kệ thôi, :)),
Mình sẽ bảo là cái biên bản bàn giao ngày mùng 8 thì ghi nhận cũng vào mùng 8 như thế khi ai đó kiểm tra họ sẽ thấy kế toán làm việc tỉ mỉ, cẩn thận, còn kiểu mà thấy làm ăn không cẩn thận thì chỉ từ chi tiết nhỏ, khi tới kiểm tra họ sẽ nghi ngờ về khả năng của kế toán nhiều hơn.
 
Ðề: Kế toán tscđ

ui troi day la nghiep vu dat ra de giai ma noi the nhu ban thi chap nhan lam sao duoc co chu
 
Ðề: Kế toán tscđ

Theo mình thì ngày 5/1, chưa ghi vào TK 211 mà chỉ mới ghi nhận vào TK2411_Mua sắm TSCĐ bao gồm số tiền mua + CP trước khi sd
Nợ TK 2411 / Có TK 331

Ngày 8/1, chuyển từ TK 2411 sang TK 211
Nợ TK 211 / Có TK2411
 
Ðề: Kế toán tscđ

cái ý qua đầu tư xây dựng cơ bản mới được hạnh toán vào 2411 bạn ak
 
Ðề: Kế toán tscđ

nếu vậy bạn hãy làm bút toán nhập kho trc đi, rồi khi đừa vào sử dụng bạn làm bút toán xuất ra. như vậy cũng vẹn đôi đường.
 
Ðề: Kế toán tscđ

Đua tài sản vào sử dụng ngày nào mới ghi nhận và tính khấu hao từ ngày đó, bạn sv kia đúng rồi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top