Kê sót HDDV bán ra của tháng 5 và tháng 6 (đã nộp tờ khai)

motnhoc

New Member
Hội viên mới
Cả nhà giúp mình với:
Mình đã kê khai thuế GTGT tháng 6, báo cáo sử dụng hoá đơn Q2 vào ngày 4/7 qua mạng. Giờ mới phát hiện ra tháng 5 mình có 1 HDDV bán ra chưa kê, tháng 6 có 1 hoá đơn bán ra nữa chưa kê. Hôm nay là 18/7 rùi. Cả nhà giúp mình xem giờ phải kê khai thế nào nhé!

Thanks!

---------- Post added at 08:57 ---------- Previous post was at 08:46 ----------

Em bổ sung thêm là: Chỉ làm giảm số thuế GTGT đâu vào được khấu trừ chứ không phải nộp thuế. Em đã làm hồ sơ khai thuế tháng 6 thay thế hồ sơ đã nộp và hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung của tháng 5 (Hồ sơ bổ sung gồm: tờ khai 01/KHBS, bảng kê bán ra 01-1/GTGT).

Tại hồ sơ khai thuế tháng 6 em đã bổ sung thuế GTGT đầu ra tăng thêm ở chỉ tiêu 35 - điều chỉnh tăng thuế gtgt bán ra ở kỳ trước

Em làm như thế đã chuẩn chưa cả nhà???
 
Ðề: Kê sót HDDV bán ra của tháng 5 và tháng 6 (đã nộp tờ khai)

đúng rồi đấy bạn, bạn làm thêm 1 bản phô tô tờ khai thuế tháng 5 nữa
 
Ðề: Kê sót HDDV bán ra của tháng 5 và tháng 6 (đã nộp tờ khai)

đúng rồi đấy bạn, bạn làm thêm 1 bản phô tô tờ khai thuế tháng 5 nữa

Hôm trước tớ đến nộp thì được cán bộ thuế hướng dẫn là: Chỉ cần nộp tờ khai thuế tháng 6 đã điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu 35 thôi, không cần nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh của tháng 5 nữa bạn à. Thanks bạn nhé!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top