Cả nhà giúp mình với:
Mình đã kê khai thuế GTGT tháng 6, báo cáo sử dụng hoá đơn Q2 vào ngày 4/7 qua mạng. Giờ mới phát hiện ra tháng 5 mình có 1 HDDV bán ra chưa kê, tháng 6 có 1 hoá đơn bán ra nữa chưa kê. Hôm nay là 18/7 rùi. Cả nhà giúp mình xem giờ phải kê khai thế nào nhé!
Thanks!
---------- Post added at 08:57 ---------- Previous post was at 08:46 ----------
Em bổ sung thêm là: Chỉ làm giảm số thuế GTGT đâu vào được khấu trừ chứ không phải nộp thuế. Em đã làm hồ sơ khai thuế tháng 6 thay thế hồ sơ đã nộp và hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung của tháng 5 (Hồ sơ bổ sung gồm: tờ khai 01/KHBS, bảng kê bán ra 01-1/GTGT).
Tại hồ sơ khai thuế tháng 6 em đã bổ sung thuế GTGT đầu ra tăng thêm ở chỉ tiêu 35 - điều chỉnh tăng thuế gtgt bán ra ở kỳ trước
Em làm như thế đã chuẩn chưa cả nhà???
Mình đã kê khai thuế GTGT tháng 6, báo cáo sử dụng hoá đơn Q2 vào ngày 4/7 qua mạng. Giờ mới phát hiện ra tháng 5 mình có 1 HDDV bán ra chưa kê, tháng 6 có 1 hoá đơn bán ra nữa chưa kê. Hôm nay là 18/7 rùi. Cả nhà giúp mình xem giờ phải kê khai thế nào nhé!
Thanks!
---------- Post added at 08:57 ---------- Previous post was at 08:46 ----------
Em bổ sung thêm là: Chỉ làm giảm số thuế GTGT đâu vào được khấu trừ chứ không phải nộp thuế. Em đã làm hồ sơ khai thuế tháng 6 thay thế hồ sơ đã nộp và hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung của tháng 5 (Hồ sơ bổ sung gồm: tờ khai 01/KHBS, bảng kê bán ra 01-1/GTGT).
Tại hồ sơ khai thuế tháng 6 em đã bổ sung thuế GTGT đầu ra tăng thêm ở chỉ tiêu 35 - điều chỉnh tăng thuế gtgt bán ra ở kỳ trước
Em làm như thế đã chuẩn chưa cả nhà???