Em lại hỏi cả nhà tí nhá ( dạo này mắc bệnh hỏi nhìu
)
Em thấy chị kế toán cũ kê cái bảng kê hoá đơn đầu vào của tờ khai thuế GTGT ý, tháng thì kê ở mục : 2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT tháng thì lại kê ở mục 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT
Mà lẽ ra thì phải kê ở mục 1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT chứ nhỉ ? Vì bên em là DN XNK, mua vào bán ra, cái gì xuất cũng có hoá đơn VAT hết mà :-??
Thế này thì có bị sao ko ạ ? Phạt phiếc hay xử lí gì ko ạ ????
)Em thấy chị kế toán cũ kê cái bảng kê hoá đơn đầu vào của tờ khai thuế GTGT ý, tháng thì kê ở mục : 2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT tháng thì lại kê ở mục 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT
Mà lẽ ra thì phải kê ở mục 1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT chứ nhỉ ? Vì bên em là DN XNK, mua vào bán ra, cái gì xuất cũng có hoá đơn VAT hết mà :-??
Thế này thì có bị sao ko ạ ? Phạt phiếc hay xử lí gì ko ạ ????







... Thế có bị phạt ko ạ> Có cần làm điều chỉnh hay gì ko ? Vì trên tờ khai các số liệu thì đúng hết, nhưng mà Bảng kê đầu vào thì bị nhầm nhọt mất rồi ....
