Anh/ chị cho em hỏi thêm tí nhé.
tình hình là quý 3 đầu vào rất nhiều nhưng đầu ra ko có, quý 4 thì đầu vào ko có mà đầu ra thì nhiều. chị kế toán bảo để chị cân đối đã ko thì như thế ko ổn.
Em thắc mắc là quý 3 đầu ra ko có, đầu vào nhiều, thì số đầu vào này vẫn đc chuyển sang quý 4 vào "mục B: thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang" cơ mà? sao phải để hóa đơn sang quý 4 mới kê khai làm j?
tình hình là quý 3 đầu vào rất nhiều nhưng đầu ra ko có, quý 4 thì đầu vào ko có mà đầu ra thì nhiều. chị kế toán bảo để chị cân đối đã ko thì như thế ko ổn.
Em thắc mắc là quý 3 đầu ra ko có, đầu vào nhiều, thì số đầu vào này vẫn đc chuyển sang quý 4 vào "mục B: thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang" cơ mà? sao phải để hóa đơn sang quý 4 mới kê khai làm j?