Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

hằng phương

New Member
Hội viên mới
Các anh chị ơi! Những hóa đơn đầu vào như: Tiếp khách, những hóa đơn mà tổng cộng tiền hàng hóa dịch vụ ko có thuế suất ấy thì mình khê khai vào mục nào của phụ lục 02-1/GTGT ah!
 
Bạn không cần phải KK những HĐ này, chỉ theo dõi chi phí thôi mình vừa hỏi lại CQT rồi.
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

Các anh chị ơi! Những hóa đơn đầu vào như: Tiếp khách, những hóa đơn mà tổng cộng tiền hàng hóa dịch vụ ko có thuế suất ấy thì mình khê khai vào mục nào của phụ lục 02-1/GTGT ah!

Quản lý thuế của bên mình yêu cầu kê khai hết vào chỉ tiêu số 1. của phụ lục 01-2/GTGT.
Các lần trước bên mình ko kê khai nên bị quản lý thuế gọi lên giải trình.
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

cho e hỏi chút về cái này, e cũng nhận đc 1 cái hoá đơn tiếp khách ko thuế, bây h HTKK 3.0 thì mình kê khai vào mục nào ạh. e là dân nhà kế mới ra trường chưa biết gì, mong các bác giúp em với ạh
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

Các anh chị ơi! Những hóa đơn đầu vào như: Tiếp khách, những hóa đơn mà tổng cộng tiền hàng hóa dịch vụ ko có thuế suất ấy thì mình khê khai vào mục nào của phụ lục 02-1/GTGT ah!
Không kê hoá đơn trực tiếp(HĐ thông thường) lên 01-2/GTGT.

Ps : 01-2/GTGT chứ ko phải 02-1/GTGT nhé !
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

Không kê hoá đơn trực tiếp(HĐ thông thường) lên 01-2/GTGT.

Ps : 01-2/GTGT chứ ko phải 02-1/GTGT nhé !

chj ới, cho nó vào mục 2 hàng hoá dịch vụ ko đủ điều kiện khấu trừ thuế hay là mục 3 hàng hoa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế vào ko chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế ạh
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

chj ới, cho nó vào mục 2 hàng hoá dịch vụ ko đủ điều kiện khấu trừ thuế hay là mục 3 hàng hoa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế vào ko chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế ạh

Không kê hoá đơn trực tiếp(HĐ thông thường) lên 01-2/GTGT.
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

Hóa đơn phần mềm, không chịu thuế thì có kê khai không bạn??
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

Em chào các anh chị,
Em la dân mới,thấy nhắc đến vụ hóa đơn thuế 0% em thấy nhột quá.
Trong báo cáo thuế tháng 7 cty em có 02 HÓA ĐƠN BÁN HÀNG (nội dung là tiếp khách và một số dịch vụ, chỉ ghi tổng tiền thanh toán, không có thuế) và một hóa đơn vé máy bay của hãng vé cũng chỉ ghi tổng giá trị thanh toán.... nhưng em lại kê khai vào Mục 2 - hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ: như vậy là sai ạ, thế thì bây giờ có phải kê khai điều chỉnh hay làm thế nào ạ, nếu lần sau gặp như thế thì em kê khai thế nào nữa ạ, các anh chị ơi giúp em với.
Em cảm ơn các anh chị nhiều ạ!!
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

Không kê hoá đơn trực tiếp(HĐ thông thường) lên 01-2/GTGT.

Ps : 01-2/GTGT chứ ko phải 02-1/GTGT nhé !
Em chào chị! như vậy là nếu em có hóa đơn GTGT của mặt hàng mua vào thuế suất 0% hoặc ko có thuế suất thì em vẫn phải kê khai vào 01-2/GTGT phải ko a?
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

Em chào chị! như vậy là nếu em có hóa đơn GTGT của mặt hàng mua vào thuế suất 0% hoặc ko có thuế suất thì em vẫn phải kê khai vào 01-2/GTGT phải ko a?
Không kê cái này thôi :
Không kê hoá đơn trực tiếp(HĐ thông thường) lên 01-2/GTGT.

Hoá đơn trực tiếp, hoá đơn thông thường đương nhiên ko có phần Thuế GTGT như hoá đơn GTGT.

HĐGTGT ghi thuế suất 0% vẫn kê khai.
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

cho e hỏi chút về cái này, e cũng nhận đc 1 cái hoá đơn tiếp khách ko thuế, bây h HTKK 3.0 thì mình kê khai vào mục nào ạh. e là dân nhà kế mới ra trường chưa biết gì, mong các bác giúp em với ạh

Hóa đơn này chỉ hạch toán vào chi phí tiếp khách thôi, hóa đơn này không cần phải kê khai thuế.
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

Có ai trả lời giúp trường hợp của adong để mình tham khảo với, cụ thể như vé máy bay phần thuế gtgt để trống (ngầm hiểu =0) thì khai vào mục nào?? hóa đơn tiếp khách cũng vậy?? Cần gấp. Rất cám ơn
 
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%

bảng kê bán ra mà mình tải lộn số liệu ở mục bảng kê mua vào nên số liệu trên bảng kê bán ra có cả phần k chịu thuế và phần chịu thuế suất 10% giờ chi cục thuế bảo em phải điều chỉnh bổ sung nộp lại nhưng em xem trên tờ khai bổ sung phần ko chịu thuế ko thể hiện vậy bây giờ trên bản giải trình em có ghi gì ko vì ko ảnh hưởng tới số liệu . Mọi người giúp em với
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top