Ðề: Kê khai HĐ đầu vào là hóa đơn thông thường
Nhưng bạn ơi rất nhiều người phải cầm đi cầm lại tờ kkt từ cty đến chi cục rồi lại quay lại. Và cả cái vụ lỗi trong phần mềm nữa. nói chung dùng quen rồi thì cũng thấy nhanh và có lợi cho doanh nhgiệp. Vì khi đánh sai thông tin đều được báo lỗi nhất là vụ MST khách hàng.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vậy mà từ trước mình lại hiểu sai các mục trên. Cty mình sản xuất hàng hoá toàn bộ đều chụi thuế suất 10% nhưng khi kê khai các HĐ điện thoại, TSCĐ... mình lại kê khai vào phần 3 "Hàng hoá dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế"
Mình lại nghĩ là cái đó là các chi phí dùng chung. Như vậy khi QT có ảnh hưởng gì ko hả các pác. Có bị phạt HC không ạ? EM chưa QT nên lo quá.
Giúp em với. Thanks.
Mình thấy làm trên phần mềm đỡ tốn nhiều thời gian lắm mà . Hoá đơn TT chỉ kê khai chi phí thôi chứ ko kê báo cáo thuế GTGT, bên thuế bắt làm giải trình thì bạn làm rồi gửi cho họ, kê trong báo cáo thuế cũng ko ảnh hưởng đến số thuế đâu.
Nhưng bạn ơi rất nhiều người phải cầm đi cầm lại tờ kkt từ cty đến chi cục rồi lại quay lại. Và cả cái vụ lỗi trong phần mềm nữa. nói chung dùng quen rồi thì cũng thấy nhanh và có lợi cho doanh nhgiệp. Vì khi đánh sai thông tin đều được báo lỗi nhất là vụ MST khách hàng.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mẫu 01-2/GTGTcó 3 phần:
-[1] HHDV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT
-[2] HHDV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
-[3] HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT
Theo mình thì hóa đơn TT không cần kê khai.
Còn 3 phần trong mẩu 01-2/GTGTnó dùng để kê khai những Hóa dơn GTGT dùng riềng cho từng hoạt động kinh doanh là chịu thuế GTGT, Không chịu thuế và dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT khi bạn không tách ra được.
Bạn nên phân loại và kê khai cho đúng.
Vậy mà từ trước mình lại hiểu sai các mục trên. Cty mình sản xuất hàng hoá toàn bộ đều chụi thuế suất 10% nhưng khi kê khai các HĐ điện thoại, TSCĐ... mình lại kê khai vào phần 3 "Hàng hoá dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế"
Mình lại nghĩ là cái đó là các chi phí dùng chung. Như vậy khi QT có ảnh hưởng gì ko hả các pác. Có bị phạt HC không ạ? EM chưa QT nên lo quá.
Giúp em với. Thanks.
Sửa lần cuối: