Hủy hóa đơn đã kê khai tháng trước!

Kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
Hội viên mới
Kid mới đọc được một câu hỏi và câu trả lởi về trường hợp hủy hóa đơn đã xuất và kê khai thuế tháng trước, cũng gần giống với trường hợp anh em ta hay thảo luận trên diễn đàn nên post lên cho anh em coi và góp ý nhá!!

* Nguồn tại đây
Nội dung hỏi: Kính gởi Cục Thuế!
Công ty chúng tôi có nhận hóa đơn từ nhà cung cấp xuất tháng 11/07 và chúng tôi đã khai báo thuế đầu vào T11, nhưng đây giờ chúng tôi phát hiện hoá đơn xuất ghi sai mã số thuế của công ty chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bên nhà cung cấp điều chỉnh. Nhà cung cấp chúng tôi bảo luật thuế mới không cho phép làm Biên Bản Điều Chỉnh hoá đơn. Và nếu huỷ hoá đơn rồi kê khai giảm thuế trong bảng phụ lục sẽ bị phạt 5%.
Vậy Cục Thuế cho hỏi:
Khi xuất sai tên, địa chỉ, mã số thuế chúng tôi có thể làm Biên Bản Điều Chỉnh hoá đơn, ký tên và đóng dấu của hai bên hay không?
Việc làm phụ lục khai báo điều chỉnh giảm, điều chỉnh tăng đính kềm Tờ Khai thuế GTGT có bị phạt hay không?
Những quy định này được thể hiện trong thông tư hay luật thuế nào?
Kính mong Cục Thuế hướng dẫn rõ hơn để chúng tôi thực hiện khai báo đúng luật.
Rất mong hồi âm từ Cục thuế.
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
Nội dung trả lời: Trường hợp Cty mua hàng đơn bán xuất hóa đơn trong tháng 11/2007, hóa đơn xuất sai mã số thuế, tháng 12/2007 phát hiện thì 2 bên lập biên bản hủy hóa đơn viết sai lập lại hóa đơn mới , và không ai bi xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp này .

Khi kê khai trong hồ sơ khai thuế GTGT tháng 12/2007, Đơn vị bán khi âm trên Bảng kê 01-1/GTGT hóa đơn cũ, ghi dương trên bảng kê 01-1/GTGT hóa đơn mới . Cty mua ghi âm trên Bảng kê 01-2/GTGT hóa đơn cũ, ghi dương trên Bảng kê 01-2/GTGT hóa đơn mới .

Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Thuế TP (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm .

Trân trọng kính chào ./.

* Theo như trên thì khi sai sót MST trong hóa đơn ko được làm biên bản điều chỉnh mà phải hủy xuất lại cái khác, nghe vô lý quá :confuse1: các pác có biết ND - TT - CV nào mới hướng dẫn về cái này ko ???? Pác [you] cho ý kiến nhé :ibbanana::ibbanana::ibbanana:
 
Ðề: Hủy hóa đơn đã kê khai tháng trước!

Kid mới đọc được một câu hỏi và câu trả lởi về trường hợp hủy hóa đơn đã xuất và kê khai thuế tháng trước, cũng gần giống với trường hợp anh em ta hay thảo luận trên diễn đàn nên post lên cho anh em coi và góp ý nhá!!

* Nguồn tại đây


* Theo như trên thì khi sai sót MST trong hóa đơn ko được làm biên bản điều chỉnh mà phải hủy xuất lại cái khác, nghe vô lý quá :confuse1: các pác có biết ND - TT - CV nào mới hướng dẫn về cái này ko ???? Pác [you] cho ý kiến nhé :ibbanana::ibbanana::ibbanana:

Theo nguyên tắc thì không có chuyện làm biên bản điều chỉnh. Nếu sai thì phải hủy và xuất cái mới. Có những trường hợp sai nhỏ nhặt quá thì cơ quan thuế vẫn đồng ý cho 2 bên làm biên bản điều chỉnh thôi.
 
Ðề: Hủy hóa đơn đã kê khai tháng trước!

Kid mới đọc được một câu hỏi và câu trả lởi về trường hợp hủy hóa đơn đã xuất và kê khai thuế tháng trước, cũng gần giống với trường hợp anh em ta hay thảo luận trên diễn đàn nên post lên cho anh em coi và góp ý nhá!!

* Nguồn tại đây


* Theo như trên thì khi sai sót MST trong hóa đơn ko được làm biên bản điều chỉnh mà phải hủy xuất lại cái khác, nghe vô lý quá :confuse1: các pác có biết ND - TT - CV nào mới hướng dẫn về cái này ko ???? Pác [you] cho ý kiến nhé :ibbanana::ibbanana::ibbanana:
Trên nguyên tắt thì thế nhưng còn phải theo thực tế nữa chứ anh.
theo em cứ [GLOW]PHANG ĐẠI ĐÊ[/GLOW]
 
Ðề: Hủy hóa đơn đã kê khai tháng trước!

Kid mới đọc được một câu hỏi và câu trả lởi về trường hợp hủy hóa đơn đã xuất và kê khai thuế tháng trước, cũng gần giống với trường hợp anh em ta hay thảo luận trên diễn đàn nên post lên cho anh em coi và góp ý nhá!!

* Nguồn tại đây


* Theo như trên thì khi sai sót MST trong hóa đơn ko được làm biên bản điều chỉnh mà phải hủy xuất lại cái khác, nghe vô lý quá :confuse1: các pác có biết ND - TT - CV nào mới hướng dẫn về cái này ko ???? Pác [you] cho ý kiến nhé :ibbanana::ibbanana::ibbanana:

Theo ý kiến của em thì thế này: không thể huỷ được vì cả 2 bên đều đã báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn từ tháng trước rồi, bây giờ mới huỷ thì bản báo cáo tình hình SDHD kia ko có giá trị sao và cái hoá đơn bị huỷ đó bên viết hoá đơn sẽ báo cáo thế nào.Thực tế em chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng theo em hiểu thì là như vậy còn cách xử lý ra sao thì mong các pác chỉ giáo!
 
Ðề: Hủy hóa đơn đã kê khai tháng trước!

Theo ý kiến của em thì thế này: không thể huỷ được vì cả 2 bên đều đã báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn từ tháng trước rồi, bây giờ mới huỷ thì bản báo cáo tình hình SDHD kia ko có giá trị sao và cái hoá đơn bị huỷ đó bên viết hoá đơn sẽ báo cáo thế nào.Thực tế em chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng theo em hiểu thì là như vậy còn cách xử lý ra sao thì mong các pác chỉ giáo!
Hang_BN đọc lại cái CV được Kid trích dẫn nhá.
Vậy còn thằng 01-3/GTGT Hang_BN bỏ đi đâu.
 
Ðề: Hủy hóa đơn đã kê khai tháng trước!

Theo ý kiến của em thì thế này: không thể huỷ được vì cả 2 bên đều đã báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn từ tháng trước rồi, bây giờ mới huỷ thì bản báo cáo tình hình SDHD kia ko có giá trị sao và cái hoá đơn bị huỷ đó bên viết hoá đơn sẽ báo cáo thế nào.Thực tế em chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng theo em hiểu thì là như vậy còn cách xử lý ra sao thì mong các pác chỉ giáo!

Huỷ HĐ và kê khai lại là chuyện bình thường, nếu HĐ đã kê khai và huỷ thì bên bán và bên mua điều chỉnh lại theo mẫu 01/KHBS và 01-03/GTGT .
 
Ðề: Hủy hóa đơn đã kê khai tháng trước!

Huỷ HĐ và kê khai lại là chuyện bình thường, nếu HĐ đã kê khai và huỷ thì bên bán và bên mua điều chỉnh lại theo mẫu 01/KHBS và 01-03/GTGT .

Dalat nói:
Hang_BN đọc lại cái CV được Kid trích dẫn nhá.
Vậy còn thằng 01-3/GTGT Hang_BN bỏ đi đâu.

2 tên này, đang bàn về cái ví dụ của Kid đưa ra mà, lôi thằng 01-3/GTGT ra đây làm gì thế???? :chemdau:

To Hang_BN: báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đâu có dính gì đến chuyện chúng ta hủy hóa đơn chứ bạn. Nếu sai thì hủy, thế thôi.
 
Ðề: Hủy hóa đơn đã kê khai tháng trước!

2 tên này, đang bàn về cái ví dụ của Kid đưa ra mà, lôi thằng 01-3/GTGT ra đây làm gì thế???? :chemdau:

To Hang_BN: báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đâu có dính gì đến chuyện chúng ta hủy hóa đơn chứ bạn. Nếu sai thì hủy, thế thôi.

Vâng cảm ơn các pác đã nhắc nhở, em sẽ xem lại phần này!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top