Kid mới đọc được một câu hỏi và câu trả lởi về trường hợp hủy hóa đơn đã xuất và kê khai thuế tháng trước, cũng gần giống với trường hợp anh em ta hay thảo luận trên diễn đàn nên post lên cho anh em coi và góp ý nhá!!
* Nguồn tại đây
* Theo như trên thì khi sai sót MST trong hóa đơn ko được làm biên bản điều chỉnh mà phải hủy xuất lại cái khác, nghe vô lý quá các pác có biết ND - TT - CV nào mới hướng dẫn về cái này ko ???? Pác [you] cho ý kiến nhé
* Nguồn tại đây
Nội dung hỏi: Kính gởi Cục Thuế!
Công ty chúng tôi có nhận hóa đơn từ nhà cung cấp xuất tháng 11/07 và chúng tôi đã khai báo thuế đầu vào T11, nhưng đây giờ chúng tôi phát hiện hoá đơn xuất ghi sai mã số thuế của công ty chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bên nhà cung cấp điều chỉnh. Nhà cung cấp chúng tôi bảo luật thuế mới không cho phép làm Biên Bản Điều Chỉnh hoá đơn. Và nếu huỷ hoá đơn rồi kê khai giảm thuế trong bảng phụ lục sẽ bị phạt 5%.
Vậy Cục Thuế cho hỏi:
Khi xuất sai tên, địa chỉ, mã số thuế chúng tôi có thể làm Biên Bản Điều Chỉnh hoá đơn, ký tên và đóng dấu của hai bên hay không?
Việc làm phụ lục khai báo điều chỉnh giảm, điều chỉnh tăng đính kềm Tờ Khai thuế GTGT có bị phạt hay không?
Những quy định này được thể hiện trong thông tư hay luật thuế nào?
Kính mong Cục Thuế hướng dẫn rõ hơn để chúng tôi thực hiện khai báo đúng luật.
Rất mong hồi âm từ Cục thuế.
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
Nội dung trả lời: Trường hợp Cty mua hàng đơn bán xuất hóa đơn trong tháng 11/2007, hóa đơn xuất sai mã số thuế, tháng 12/2007 phát hiện thì 2 bên lập biên bản hủy hóa đơn viết sai lập lại hóa đơn mới , và không ai bi xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp này .
Khi kê khai trong hồ sơ khai thuế GTGT tháng 12/2007, Đơn vị bán khi âm trên Bảng kê 01-1/GTGT hóa đơn cũ, ghi dương trên bảng kê 01-1/GTGT hóa đơn mới . Cty mua ghi âm trên Bảng kê 01-2/GTGT hóa đơn cũ, ghi dương trên Bảng kê 01-2/GTGT hóa đơn mới .
Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Thuế TP (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm .
Trân trọng kính chào ./.
* Theo như trên thì khi sai sót MST trong hóa đơn ko được làm biên bản điều chỉnh mà phải hủy xuất lại cái khác, nghe vô lý quá các pác có biết ND - TT - CV nào mới hướng dẫn về cái này ko ???? Pác [you] cho ý kiến nhé