Hiện em có một nghiệp vụ như thế này mà em ko biết xử lý thế nào cả.nó là thế này: tháng 6/2006 em có một hoá đơn GTGT do một anh ki sư thanh toan tạm ứng cho em , em đã kê khai thuế và tính vào chi phí
Nợ 627,133/ Có 141(thuế chỉ 5 %)
hiện tại hoá đơn này bên công ty xuất hoá đơn phát hiện sai về thuế là GTGT 10% nên lập một biên bản huỷ hoá đơn đó và xuất một hoá đơn mói cho em vơi tổng trị giá trên hoá đơn ko đổi chỉ thay đổi số thuế là 10 % thay cho số củ 5%và doanh số thôi, vậy jìơ em phải làm sao để thanh toán tạm ứng với anh kỉ sư đó và xử lý thế nào với bút toán em đã kê từ tháng 6 trong phần mềm có nên xoá bút toán đó ko?(nếu xoá bút toán đó thì thật là rắc rối) phần theo dõi thanh toan tạm ứng cho anh ấy sẽ thay đổi hoàn toàn từ trước đền jìo luôn(anh ấy toàn là tạm ứng và em theo dõi tạm ứng như vậy , ko phải thanh toán hết em mới cho tạm ứng đâu , mà anh áy chi qúa và em cho tạm ứng tiếp, vì chi phí công trình mà) MOng các anh chi chỉ jiup em, (phần kê khai thuế thì em có thề biết là có thể điều chỉnh, nhưng phần tạm ứng thì em thấy rắc rối quá).
Nợ 627,133/ Có 141(thuế chỉ 5 %)
hiện tại hoá đơn này bên công ty xuất hoá đơn phát hiện sai về thuế là GTGT 10% nên lập một biên bản huỷ hoá đơn đó và xuất một hoá đơn mói cho em vơi tổng trị giá trên hoá đơn ko đổi chỉ thay đổi số thuế là 10 % thay cho số củ 5%và doanh số thôi, vậy jìơ em phải làm sao để thanh toán tạm ứng với anh kỉ sư đó và xử lý thế nào với bút toán em đã kê từ tháng 6 trong phần mềm có nên xoá bút toán đó ko?(nếu xoá bút toán đó thì thật là rắc rối) phần theo dõi thanh toan tạm ứng cho anh ấy sẽ thay đổi hoàn toàn từ trước đền jìo luôn(anh ấy toàn là tạm ứng và em theo dõi tạm ứng như vậy , ko phải thanh toán hết em mới cho tạm ứng đâu , mà anh áy chi qúa và em cho tạm ứng tiếp, vì chi phí công trình mà) MOng các anh chi chỉ jiup em, (phần kê khai thuế thì em có thề biết là có thể điều chỉnh, nhưng phần tạm ứng thì em thấy rắc rối quá).