Số dư đầu năm như sau:
111 Tiền mặt Nợ 325.871.172
133 Thuế VAT Nợ 7.713.164
156 Hàng hoá Nợ 176.107.485
211 TSCĐ hữu hình Nợ 200.000.000
214 Hao mòn TSCĐ Có 20.000.000
331 Phải trả người bán
333.1 Thuế GTGT phải nộp
333.4 Thuế TNDN Nợ 7.500.000
333.8 Thuế khác
334 Phải trả CNV
411 Nguồn vốn KD Có 700.000.000
421.1Lãi chưa SD (NT) Nợ 2.808.170
421.2 Lãi chưa SD (NN)
511Doanh thu bán hàng
632Giá vốn hàng bán
642Chi phí QLDN
911Xác định KQKD
Cộng Nợ= 720.000.000 Có =720.000.000
Trong năm 2007 có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1- luong NV = 7.200.000
2- Thue MB = 1.000.000
3- Nop thue TNDN = 2.620.000
4- Hang hoa mua vao = 1.265.399.744, thue = 63.269.987
5- Hang hoa ban ra = 1.183.381.700, thue = 59.169.035.
6- Mua an chi = 63.300
7- Mua VPP = 164.000, thue=7.810
8- Phi BH chay no = 1.041.600, thue = 104.160
9- Chi phí khấu hao = 10.000.000
Xin các bạn hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối. Minh làm hoài mà không cân gì cả. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
111 Tiền mặt Nợ 325.871.172
133 Thuế VAT Nợ 7.713.164
156 Hàng hoá Nợ 176.107.485
211 TSCĐ hữu hình Nợ 200.000.000
214 Hao mòn TSCĐ Có 20.000.000
331 Phải trả người bán
333.1 Thuế GTGT phải nộp
333.4 Thuế TNDN Nợ 7.500.000
333.8 Thuế khác
334 Phải trả CNV
411 Nguồn vốn KD Có 700.000.000
421.1Lãi chưa SD (NT) Nợ 2.808.170
421.2 Lãi chưa SD (NN)
511Doanh thu bán hàng
632Giá vốn hàng bán
642Chi phí QLDN
911Xác định KQKD
Cộng Nợ= 720.000.000 Có =720.000.000
Trong năm 2007 có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1- luong NV = 7.200.000
2- Thue MB = 1.000.000
3- Nop thue TNDN = 2.620.000
4- Hang hoa mua vao = 1.265.399.744, thue = 63.269.987
5- Hang hoa ban ra = 1.183.381.700, thue = 59.169.035.
6- Mua an chi = 63.300
7- Mua VPP = 164.000, thue=7.810
8- Phi BH chay no = 1.041.600, thue = 104.160
9- Chi phí khấu hao = 10.000.000
Xin các bạn hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối. Minh làm hoài mà không cân gì cả. Xin chân thành cảm ơn các bạn.