Chào cả nhà!
Xin cho em hỏi bên em là doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, hoạch toán theo QĐ48. Hàng tồn kho của năm 2010 kế toán bên em để hết vào TK156. Bên em làm cả dịch vụ vậy nếu để ở TK156 thì chỉ đúng khi bán hàng, thế còn khi làm dịch vụ thì khi xuất kho VL, hành hoá ra để làm dịch vụ thì ghi Nợ TK154/CoTK156 cuồi kỳ kết chuyển hết 154 vào 6321 ghi Nợ TK6321/CoTK154, làm như vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Có phải chuyển số dư trên TK156 thành TK152 không ạ? xin mọi người giúp em với
Xin cho em hỏi bên em là doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, hoạch toán theo QĐ48. Hàng tồn kho của năm 2010 kế toán bên em để hết vào TK156. Bên em làm cả dịch vụ vậy nếu để ở TK156 thì chỉ đúng khi bán hàng, thế còn khi làm dịch vụ thì khi xuất kho VL, hành hoá ra để làm dịch vụ thì ghi Nợ TK154/CoTK156 cuồi kỳ kết chuyển hết 154 vào 6321 ghi Nợ TK6321/CoTK154, làm như vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Có phải chuyển số dư trên TK156 thành TK152 không ạ? xin mọi người giúp em với