hỏi về TK 911!

dinhhonghhn

(*_*)Giây phút(*_*)
Hội viên mới
Mọi người ơi cho em hỏi?
1) Nếu công ty trong 1 năm không có doanh thu và chỉ có chi phí phát sinh thôi, thì cuối năm có được kết chuyển chi phí 642, vào tk 911 để xác định kq kinh doanh không ạh. và lkết chuyển lổ cho năm đó. các bác thuế bên em bảo không được kết chuyển sang 911, mà phải chuỷen toàn bộ qua 242, ví du năm tiếp theo không phát sinh cũng treo trên tk đó như vậy, đến khi nào dn có doanh thu mới được kc sang 911.như vậy là đúng hay sai
2) Bác nào có công văn hay thông tư nào nói về vấn đề này không cho em với. em xem mấy cái thông tư rồi mà không thấy.
Em đang rất cần câu trả lời :sweatdrop:cảm ơn mọi người trước nha.
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Công ty của bạn là Nhà đầu tư, thực hiện dự án hay kinh doanh, đang trong quá trình xây dựng.
 
Ðề: hỏi về TK 911!

công ty bạn đang xây dựng phải không , nếu vậy thì treo trên 242 lúc nào hoạt động mới đưa vào loại 6 và chuyển sang 911 thôi
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Trường hợp của bạn cũng giống như ở công ty mình đấy, năm ngoái mình vẫn kết chuyển cho lỗ bình thường nhưng chưa thấy cơ quan thuế nói gì. Nhưng khi đọc bài của bạn mình thấy cho vào Tk242 có lý hơn đấy. Mong các bác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cho bọn em ý kiến với ạ.
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Trường hợp của bạn cũng giống như ở công ty mình đấy, năm ngoái mình vẫn kết chuyển cho lỗ bình thường nhưng chưa thấy cơ quan thuế nói gì. Nhưng khi đọc bài của bạn mình thấy cho vào Tk242 có lý hơn đấy. Mong các bác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cho bọn em ý kiến với ạ.

Công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực gì, vì các TK chi phí khi kết chuyển phụ thuộc nhiều yếu tố lắm.
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Không phải ngành xây dựng bạn ơi, Công ty mình kinh doanh khai thác và chế biến gỗ, nhưng trong năm ngoái do tình hình công ty hơi bất ổn nên chỉ có chi thôi không có doanh thu, năm nay hoạt động bình thường lại, nhưng mấy tháng đầu năm cũng vẫn chưa phát sinh doanh thu.
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Không phải ngành xây dựng bạn ơi, Công ty mình kinh doanh khai thác và chế biến gỗ, nhưng trong năm ngoái do tình hình công ty hơi bất ổn nên chỉ có chi thôi không có doanh thu, năm nay hoạt động bình thường lại, nhưng mấy tháng đầu năm cũng vẫn chưa phát sinh doanh thu.

Đ/với ngành nghề của cty bạn mình nghĩ hạch toán hết sang TK 642 cũng đc nhưng nếu số tiền dư nợ của TK 642 lớn và các bác thuế ko chịu thì nên treo qua TK 242. Để lỗ thì sang các năm khác cũng đc kết chuyển mà treo trên TK 242 thì cũng đc phân bổ, nhưng nếu để lỗ sẽ ko hay trong quá trình các đối tác tìm hiểu về công ty.
Mình không rõ có công văn hay thông tư nào nói về vấn đề này không nhưng đây chỉ là 1 ý kiến riêng của mình thôi.
Thân !
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp thiết bị bạn à. Thế làm như thế nào là đúng hả ban? Giúp mình với!
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp thiết bị bạn à. Thế làm như thế nào là đúng hả ban? Giúp mình với!

ừa :happy3: do công ty xây lắp khi hoàn thành 1 hạng mục của công trình hoặc cả công trình mới viết HĐ, tức là khi đó mới có doanh thu nên CP treo trên TK242 bạn ạh
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Đ/với ngành nghề của cty bạn mình nghĩ hạch toán hết sang TK 642 cũng đc nhưng nếu số tiền dư nợ của TK 642 lớn và các bác thuế ko chịu thì nên treo qua TK 242. Để lỗ thì sang các năm khác cũng đc kết chuyển mà treo trên TK 242 thì cũng đc phân bổ, nhưng nếu để lỗ sẽ ko hay trong quá trình các đối tác tìm hiểu về công ty.
Mình không rõ có công văn hay thông tư nào nói về vấn đề này không nhưng đây chỉ là 1 ý kiến riêng của mình thôi.
Thân !

Vậy trang có biết các khoản phát sinh đó nên đưa qua 642 rồi mới kc toàn bộ qua 242 cuối tháng, hay toàn bồ đưa qua 242 trực tiếp nhỉ?
HIẹn tại đang làm là qua 642 bình thường, cuối tháng mới chuyển qua treo 242
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Mọi người ơi cho em hỏi?
1) Nếu công ty trong 1 năm không có doanh thu và chỉ có chi phí phát sinh thôi, thì cuối năm có được kết chuyển chi phí 642, vào tk 911 để xác định kq kinh doanh không ạh. và lkết chuyển lổ cho năm đó. các bác thuế bên em bảo không được kết chuyển sang 911, mà phải chuỷen toàn bộ qua 242, ví du năm tiếp theo không phát sinh cũng treo trên tk đó như vậy, đến khi nào dn có doanh thu mới được kc sang 911.như vậy là đúng hay sai
2) Bác nào có công văn hay thông tư nào nói về vấn đề này không cho em với. em xem mấy cái thông tư rồi mà không thấy.
Em đang rất cần câu trả lời :sweatdrop:cảm ơn mọi người trước nha.
Mình thấy ý kiến của bác thuế có lợi cho cty bạn đấy chứ.Như thế trên báo cáo tài chính sẽ đẹp hơn tuy ko phản ánh đúng sự thật.
Thật ra theo ý kiến của bác thuế thì các chi phí phát sinh khi chưa có doanh thu, treo vào 142, 242 và bắt đầu phân bổ vào tháng bắt đầu có doanh thu. Nếu những chi phí nhỏ, cho thẳng vào TK 642,... rồi kết chuyển lỗ->đây là chuẩn mực kế toán Việt Nam(VAS)
Nếu công ty trong 1 năm không có doanh thu và chỉ có chi phí phát sinh thôi, thì cuối năm có được kết chuyển chi phí 642, vào tk 911 để xác định kq kinh doanh và kết chuyển lổ cho năm đó.-> cái này hoàn toàn đc vì cái này phản ánh đúng tình hình thực sự của cty->chuẩn kế toán quốc tế
Các bác thuế bên em bảo không được kết chuyển sang 911, mà phải chuỷen toàn bộ qua 242, ví du năm tiếp theo không phát sinh cũng treo trên tk đó như vậy, đến khi nào dn có doanh thu mới được kc sang 911.->cái này ko hiểu bác thuế trên bạn muốn gì,vì sao lại bắt bạn phải làm như vậy nửa,có lẽ bác thuế muốn là cho bộ mặt DN ở điạ phương luôn đẹp để khuyến khích đầu tư chăng?bởi vì dù treo ở 142,242 thì trước sao cũng phải phân bổ thôi
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Vậy trang có biết các khoản phát sinh đó nên đưa qua 642 rồi mới kc toàn bộ qua 242 cuối tháng, hay toàn bồ đưa qua 242 trực tiếp nhỉ?
HIẹn tại đang làm là qua 642 bình thường, cuối tháng mới chuyển qua treo 242

Mình cũng hok hiểu tại sao các bác thuế bên bạn lại ko chịu cho cty bạn để dthu lỗ, có phải do cty ko có doanh thu hay ko? Chứ bên mình có doanh thu nhưng cũng đưa lỗ (lỗ ít), thử hỏi cty nào mới thành lập mà không lỗ đúng ko?

Mà mình bắt đầu phát hiện ra điều này hơi kì nha: TK 642 của bạn bác thuế bắt k/c toàn bộ qua 242, rồi khi có doanh thu k/c lại từ 242 qua 642 hay đưa trực tiếp 242 vào 911 (ôh... nếu đưa 242 vào 911 thì hay nhỉ :banghead:).

Mình nghĩ 1 số chi phí ko thể k/c qua 242 đc (vì TK 242 để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán), ví dụ như: lương nhân viên văn phòng (giám đốc, kế toán...), chi phí tiền điện, nước, điện thoại... Bạn có hỏi tại sao các bác thuế lại bắt k/c toán bộ 642 qua 242 ko vậy?

Do nảy sinh 1 số vấn đề mà mình cũng ko hiểu nổi nên ko thể trả lời câu hỏi của bạn. Sr nha :banghead: Mình nghĩ bạn nên hỏi chuyện rõ ràng với các bác thuế thì có lẽ tốt hơn. :hypo:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hỏi về TK 911!

Vậy trang có biết các khoản phát sinh đó nên đưa qua 642 rồi mới kc toàn bộ qua 242 cuối tháng, hay toàn bồ đưa qua 242 trực tiếp nhỉ?
HIẹn tại đang làm là qua 642 bình thường, cuối tháng mới chuyển qua treo 242

Nếu bạn muốn chuyển qua TK 242 thì thì đưa trực tiếp qua luôn->đừng đưa qua 642 rồi kết chuyển 242 ->rồi xg lại kết chuyển 642 phức tạp
Ví dụ trả tiền điện
N 142,242
N 133
C 111,112
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Không phải ngành xây dựng bạn ơi, Công ty mình kinh doanh khai thác và chế biến gỗ, nhưng trong năm ngoái do tình hình công ty hơi bất ổn nên chỉ có chi thôi không có doanh thu, năm nay hoạt động bình thường lại, nhưng mấy tháng đầu năm cũng vẫn chưa phát sinh doanh thu.

Có thể PS 642 năm đó của cty bạn quá lớn nên thuế mới kết chuyển qua 242 để phân bổ dần sang các năm sau. Trong trường hợp này bạn có thể kết chuyển một phần 642 sang 911 còn lại đưa sang 242 phân bổ dần, nhưng nếu những năm trước công ty bạn kinh doanh rất có lãi, đóng thuế đều và có quan hệ tốt với bên thuế bạn có thể kết chuyển toàn bộ 642 -> 911. Vụ này mình suy nghĩ như thế còn tài liệu hay nguyên tắc định khoản không có quy định nào 642 -> 242 mà chỉ có ngành kế toán chủ đầu tư 642 -> 241
Cuối kỳ 642 không được có SDCK
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Vậy trang có biết các khoản phát sinh đó nên đưa qua 642 rồi mới kc toàn bộ qua 242 cuối tháng, hay toàn bồ đưa qua 242 trực tiếp nhỉ?
HIẹn tại đang làm là qua 642 bình thường, cuối tháng mới chuyển qua treo 242

Không có trường hợp đưa ngược 642 -> 242 đâu bạn
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Nếu bạn muốn chuyển qua TK 242 thì thì đưa trực tiếp qua luôn->đừng đưa qua 642 rồi kết chuyển 242 ->rồi xg lại kết chuyển 642 phức tạp
Ví dụ trả tiền điện
N 142,242
N 133
C 111,112

nhưng nếu đưa vào TK 242 ngay thì hàng tháng mình cũng phải phân bổ sang 642 ===> lại có TK 642 & mình sẽ phải xác định phân bổ trong bao lâu ??? :confuse1::confuse1::confuse1: hay chỉ hạch toán vào TK 242 rồi treo đó ko phân bổ ạh :confuse1:

dinhhonghhn nà, nếu bạn nói chuyện với cán bộ thuế ko đc thì lên gặp Chi cục trưởng/ phó hoặc Cục trưởng/ phó nói chuyện sẽ nhanh hơn đấy. Mình mất 2 ngày với bà quản lý thuế và mang về 1 cục tức trong khi chỉ mất 15ph để nói chuyện với chi cục trưởng và mang về 1 nụ cười cho Sếp :happy3:
 
Ðề: hỏi về TK 911!

nhưng nếu đưa vào TK 242 ngay thì hàng tháng mình cũng phải phân bổ sang 642 ===> lại có TK 642 & mình sẽ phải xác định phân bổ trong bao lâu ??? :confuse1::confuse1::confuse1: hay chỉ hạch toán vào TK 242 rồi treo đó ko phân bổ ạh :confuse1:

Thì đã nói là treo đó đã khi nào có doanh thu rồi phân bổ mà,Đây là mình nói theo cách hướng dẫn của thuế bên bạn dinhhonghhn.Ko phải bắt buộc mà,còn phân bổ bao lâu thì tùy...kế toán và mục tiêu cuả DN.VD Nếu DN muốn báo cáo KQSXKD có lãi và đạt kế hoạch đề ra thì phân bổ nhiều năm hehe
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Tóm lại ở đây bạn cần bên thuế giải thích 2 vấn đề:
1. Trong phương pháp hạch toán có được phép từ 642 -> 242 ko?
Nếu trả lời được hỏi tiếp câu 2, không thì không cần hỏi tiếp không làm theo yêu cầu của họ.
2. Tại sao phải kết chuyển như vậy có tác dụng gì mà không cho phép kết chuyển toàn bộ 642 -> 911 (nguyên tắc hoàn toàn được).
 
Ðề: hỏi về TK 911!

nếu là Cty xd thì bạn đưa những chi phí đó vào TK 242, còn cty thương mại thì bạn cho vào TK 142 đến lúc nào có doanh thu thì ban mới chuyển.
Thân chào, chúc thành công/.
 
Ðề: hỏi về TK 911!

Tại sao những vấn đề thuần túy về kế toán mà lại đi hỏi các bác thuế . Các bác ấy luôn đứng trên quan điểm của thuế để nói . Chuẩn mực, chế độ đã có cứ thế mà nghiên cứu rôi làm, phải đứng trên quan điểm của kế toán, áp dụng đầy đủ, linh hoạt các nguyên tắc kế toán, có kết hợp với quy định của các luật thuế thì sẽ hạch toán tốt thôi.
Để hạch toán trên 242, còn tùy thuộc vào đó là loại chi phí gì, tương ứng với loại hình DN nào. Đơn vị SX, chế biến gỗ thì chu kỳ kinh doanh không thể quá 01 năm được mà các chi phí điện, nước, điện thoại lại đưa vào 242 là không hợp lý tý nào. Không nên thế.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top