1. cty mình có các đại lý bán đúng giá, hoa hồng đại lý cty lại tính là đã bao gồm thuế VAT (vdụ đại lý xuất cho khách hàng 500, VAT 50; hoa hồng phải trả đại lý : 550x20%=110, VAT 11). Như vậy có hợp lý không, vì mình đọc văn bản hướng dẫn hoa hồng được tính trên giá chưa thuế. Bạn nào có văn bản quy định về hoa hồng đại lý, cho mình xin với.
2. Cty mình có họat động khuyến mãi như vậy khi xuất hóa đơn cho khách hàng ghi hóa đơn như thế này đúng không:
Doanh thu : 1.000.000
Thuế VAT gạch ngang
Hạch tóan:
Nợ 641 1.000.000
Có 511 1.000.000
3. Trường hợp đại lý thực hiện các dịch vụ khuyến mãi 100% không nộp thuế đầu ra, cty phải hạch tóan thế nào? (sản phẩm của cty là dịch vụ không phải hàng hóa).
4. Trường hợp cty là đơn vị hạch tóan phụ thuộc (thuế VAT, TNDN tổng cty nộp) thì doanh thu, VAT đầu ra, cty hạch tóan vào tkhỏan 511, 3331 hay hạch tóan vào khỏan phải trả nội bộ. Tương tự với thuế đầu vào.
5. cty là loại hình dịch vụ, thời điểm ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn và thu tiền khách hàng:
+ Nợ 111 tổng gtrị các hđơn đã xuất
Có 131
Cuối tháng căn cứ trên báo cáo đã thực hiện, mới ghi nhận doanh thu, VAT:
+ Nợ 131 theo số các hóa đơn đã thực hiện
Có 511
Có 3331
Như thế có hợp lý không vì hàng tháng có rất nhiều khách hàng chưa được thực hiện Dvụ mà cty đã xuất hóa đơn.
Nhờ các anh chị và các bạn chỉ giùm. Thanks
2. Cty mình có họat động khuyến mãi như vậy khi xuất hóa đơn cho khách hàng ghi hóa đơn như thế này đúng không:
Doanh thu : 1.000.000
Thuế VAT gạch ngang
Hạch tóan:
Nợ 641 1.000.000
Có 511 1.000.000
3. Trường hợp đại lý thực hiện các dịch vụ khuyến mãi 100% không nộp thuế đầu ra, cty phải hạch tóan thế nào? (sản phẩm của cty là dịch vụ không phải hàng hóa).
4. Trường hợp cty là đơn vị hạch tóan phụ thuộc (thuế VAT, TNDN tổng cty nộp) thì doanh thu, VAT đầu ra, cty hạch tóan vào tkhỏan 511, 3331 hay hạch tóan vào khỏan phải trả nội bộ. Tương tự với thuế đầu vào.
5. cty là loại hình dịch vụ, thời điểm ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn và thu tiền khách hàng:
+ Nợ 111 tổng gtrị các hđơn đã xuất
Có 131
Cuối tháng căn cứ trên báo cáo đã thực hiện, mới ghi nhận doanh thu, VAT:
+ Nợ 131 theo số các hóa đơn đã thực hiện
Có 511
Có 3331
Như thế có hợp lý không vì hàng tháng có rất nhiều khách hàng chưa được thực hiện Dvụ mà cty đã xuất hóa đơn.
Nhờ các anh chị và các bạn chỉ giùm. Thanks