Các anh, chị cho e hỏi một vấn đề:
Sếp e đi công tác Sài gòn về có đưa cho phòng kế toán một tờ "Phiếu thu tiền cước vận chuyển - liên 2: khách hàng) của Cty cp hàng không Jetstar Pacific airlines. Trong tờ Phiếu thu này có đầy đủ các thông tin của khách hàng và của cty e nữa, có cả các mục như: hành trình, số lượng, giá vé, thuế, thành tiền như trong hoá đơn GTGT: Cụ thể :
Giá vé : 3.830.909 đ , thuế vat: 383.091, thành tìên : 4.214.000 đ
Nhưng phần dưới lại có thêm một mục nữa là: "Phí thu hộ: AX : 176.000đ
=> Tổng số tiền thanh toán: 4.390.000 đ
Giờ e không biết xử lý hđ này ntn?
+ Có được kê khai vào tờ khai thuế gtgt không vì đây chỉ là Phiếu thu chứ không phải là hoá đơn VAT
+ Nếu được phép kê khai thì kê khai thế nào vì có phần chịu thuế và có phần không thuế?
Mong anh, chị hướng dẫn giúp e sớm, em xin cảm ơn
Sếp e đi công tác Sài gòn về có đưa cho phòng kế toán một tờ "Phiếu thu tiền cước vận chuyển - liên 2: khách hàng) của Cty cp hàng không Jetstar Pacific airlines. Trong tờ Phiếu thu này có đầy đủ các thông tin của khách hàng và của cty e nữa, có cả các mục như: hành trình, số lượng, giá vé, thuế, thành tiền như trong hoá đơn GTGT: Cụ thể :
Giá vé : 3.830.909 đ , thuế vat: 383.091, thành tìên : 4.214.000 đ
Nhưng phần dưới lại có thêm một mục nữa là: "Phí thu hộ: AX : 176.000đ
=> Tổng số tiền thanh toán: 4.390.000 đ
Giờ e không biết xử lý hđ này ntn?
+ Có được kê khai vào tờ khai thuế gtgt không vì đây chỉ là Phiếu thu chứ không phải là hoá đơn VAT
+ Nếu được phép kê khai thì kê khai thế nào vì có phần chịu thuế và có phần không thuế?
Mong anh, chị hướng dẫn giúp e sớm, em xin cảm ơn