Nội dung hoá đơn là gì hả bạn?và bên bạn phải chịu chi phí hàng bị trả lại này àh?Cho mình hỏi chút là Công ty mình bị khách hàng xuất hóa đơn trả hàng. Vậy hóa đơn trả hàng này kê khai thuế như thế nào? (Hóa đơn có VAT).
Cho mình hỏi chút là Công ty mình bị khách hàng xuất hóa đơn trả hàng. Vậy hóa đơn trả hàng này kê khai thuế như thế nào? (Hóa đơn có VAT).
Hd này bạn coi như là hóa đơn mình đi mua hàng, và kê khai thuế đầu vào bình thường, bên mình cũng đang làm thế,
Hd này bạn coi như là hóa đơn mình đi mua hàng, và kê khai thuế đầu vào bình thường, bên mình cũng đang làm thế,
bạn làm thế này thì doanh thu của bạn sẽ tăng, lại phải nộp thuế TNDN ah, có ai muốn khi không mất một khoản tiền thuế TNDN không chứ
Theo mình thì hàng trả lại, cái hoá đơn xuất hàng trước đã kê khai chưa. Nếu kê khai rùi thì bạn phải làm cái huỷ hoá đơn cũ, rùi nhập lại hàng hoá trả lại và xuất hoá đơn theo thực mình đã xuất thui. Sau đó kê khai bổ sung thuế rùi nộp lại thui.
làm vậy thì doanh thu tăng bằng 1 lượng mua vào nên ko ảnh hưởng gì nhưng nó ko phản ánh đúng doanh thu thực tế của bên bạn, bạn là người bán thì điều chỉnh ở tờ khai 02 đó
bạn làm thế này thì doanh thu của bạn sẽ tăng, lại phải nộp thuế TNDN ah, có ai muốn khi không mất một khoản tiền thuế TNDN không chứ
Có thể hiểu biết mình còn nông cạn, nhưng mình nghĩ về cơ bản thì cái hóa đơn trả hàng kia đã là sai nguyên tắc:Vậy theo bạn dangbinh bạn làm thế nào, thế bên bạn k làm vậy à,chẳng lẻ bạn trốn thuế sao?
Cho mình hỏi chút là Công ty mình bị khách hàng xuất hóa đơn trả hàng. Vậy hóa đơn trả hàng này kê khai thuế như thế nào? (Hóa đơn có VAT).
Trường hợp cty bạn nhận hd do khách hàng(bên mua) xuất trả lại thì bạn cứ kê khai vào tờ khai 01-1/GTGT giá trị lô hàng đó nhưng mà là ghi âm
Trường hợp cty bạn xuất hd trả hàng lại cho bên bán do phát hiện hàng lỗi hay kém chất lượng thì bạn khai vào tờ 01-2/GTGT giá trị lô hàng trả lại bạn ghi âm