Đây là mặt hàng không chịu VAT. Bạn không cần đưa vào BCT.Công ty mình có 1 HĐ đỏ GTGT, nhưng phần Thuế suất thuế GTGT lại gạch chéo. Không biết phải làm sao hết? Vậy theo các anh chị có nên đưa vào BCT ko? Mà nếu đưa vào thì ntn?
Công ty mình có 1 HĐ đỏ GTGT, nhưng phần Thuế suất thuế GTGT lại gạch chéo. Không biết phải làm sao hết? Vậy theo các anh chị có nên đưa vào BCT ko? Mà nếu đưa vào thì ntn?
Bạn báo cáo cũng được mà ko báo cáo cũng ko sao, hoá đơn đó là của mặt hàng ko phải chịu thuế nên phần thuế suất sẽ là gạch chéo. Nếu đưa vào báo cáo thì chỗ thuế suất ko có gì cả nhé.
Công ty mình có 1 HĐ đỏ GTGT, nhưng phần Thuế suất thuế GTGT lại gạch chéo. Không biết phải làm sao hết? Vậy theo các anh chị có nên đưa vào BCT ko? Mà nếu đưa vào thì ntn?
Ko phải, đây là phần học phí cho nhân viên đi học của công ty mình.điều tra kỷ xem có phải đúng là hàng ko chịu thuế hay ko nhé ! nhiều khi do NCC quên củng nên. Nếu đúng là hàng ko chịu thuế thì ko cần BCT, hay là Cty bạn ở trong khu chế xuất... dc hưởng thuế TS 0%.
Vậy mình đưa vào phần hàng hóa dịch vụ dùng cho SXKD chịu thuế hả bạn
điều tra kỷ xem có phải đúng là hàng ko chịu thuế hay ko nhé ! nhiều khi do NCC quên củng nên. Nếu đúng là hàng ko chịu thuế thì ko cần BCT, hay là Cty bạn ở trong khu chế xuất... dc hưởng thuế TS 0%.
Ko phải, đây là phần học phí cho nhân viên đi học của công ty mình.
Đây là hoá đơn mua vào liên quan gì cái dòng màu đỏ đó đâu hả lamquang??
Có phải nếu Cty mình nằm trong khu chế xuất thì khi mua hàng sẻ dc hưởng TS 0% ko ?
chỉ khi nào bên bán hàng mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ và bên mua mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ thì hàng hoá đó sẽ không chịu thuế VAT.
Trường hợp người bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT mà không mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ thì trên hoá đơn của bên bán vẫn thể hiện thuế suất mà mặt hàng đó đang áp dụng và bên mua thì không được khấu trừ mà đưa toàn bộ giá trị hoá đơn vào giá trị hàng hoá mua vào.
chỉ khi nào bên bán hàng mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ và bên mua mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ thì hàng hoá đó sẽ không chịu thuế VAT.
Trường hợp người bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT mà không mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ thì trên hoá đơn của bên bán vẫn thể hiện thuế suất mà mặt hàng đó đang áp dụng và bên mua thì không được khấu trừ mà đưa toàn bộ giá trị hoá đơn vào giá trị hàng hoá mua vào.
Chị Kimchi nói chỗ này chưa đúng, nếu không chịu thuế thì toàn bộ đầu vào không được khấu trừ thuế, trường hợp xuất khẩu là chịu thuế 0%.
Chị của em ơi, dòng màu đỏ. TH này coi như mua bán bình thường nếu giá trị hơn 20T, mình TT qua ngân hàng, có hóa đơn đầy đủ thì phải dc khấu trừ thuế chứ Chị.