E mới nhận làm BC thuế cho 1 công ty thương mại. Qua quá trình kiểm tra sổ sách phát hiện ra kê toán cũ có 1 số hóa đơn bán ra và hóa đơn chi phí đầu vào ko kê khai từ năm 2009 và 2010 ( do sơ sót).Vậy ACE dân kế toán giúp cho E xử lý trường hợp này như thế nào. Cách xử lý số hóa đơn trên. E xin cám ơn.Hoặc mail lại cho E dongtiennho2000@yahoo.com
Trong trường hợp ko xử lý được thì bị phạt thuế ntn?
Trong trường hợp ko xử lý được thì bị phạt thuế ntn?






toàn bộ cho vào chi phí hết. Riêng hóa đơn bán ra thì phải kê khai bổ sung theo mẫu KHBS trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế( Sót tháng nào thì làm tờ khai BS tháng đó). Tiền phạt tính sẵn rồi! 0,5%/ ngày trên số tiền thuế chậm nộp tính đến ngày nộp thôi.
