Cũng là hóa đơn đỏ ban hành đúng luật. NHưng mà thuế trực tiếp. Vậy thì khi báo cáo thuế có tính hóa đơn đó vào chi phí ko? Và có báo cáo tính hình hóa đơn mua vào được ko?
Cũng là hóa đơn đỏ ban hành đúng luật. NHưng mà thuế trực tiếp. Vậy thì khi báo cáo thuế có tính hóa đơn đó vào chi phí ko? Và có báo cáo tính hình hóa đơn mua vào được ko?
Hóa đơn trực tiếp thì đưa vào CP bình thường nếu là Hđơn hợp pháp - hiện tại ko báo cáo thuế đối với hóa đơn trực tiếp, DN đưa vào CP và lưu tại cty, thế thôi - trước đến giờ tớ chỉ nghe BC tình hình sử dụng hóa đơn đầu ra chứ ko nghe nói đến cả đầu vào cũng phải báo cáo sử dụng
Nhớ lúc nộp tờ khai tạm tính quý TNDN thì nộp kèm các bảng thống kê hóa đơn trực tiếp luôn nhé.
Qui định nào thế anh
Em không đọc kỹ Điều 31 Luật Quản lý thuế sao?
Trùi. Đã gọi là khai thuế tạm tính còn bắt nộp bảng kê khai chứng từ chứng minh con số tạm tính đó nữa sao anh.
Vậy em giải thích cho anh dòng chữ " tài liệu liên quan đến số thuế phải nộp " đi
Vậy em giải thích cho anh dòng chữ " tài liệu liên quan đến số thuế phải nộp " đi
Đã gọi là tạm tính thì không thể chính xác được.
Và làm gì có tài liệu nào chứng minh được con số không chính xác chứ anh
Em không đọc kỹ Điều 31 Luật Quản lý thuế sao?
Cty chị quý rồi nộp cả 800triệu thuế TNDN mà chả phải kèm theo cái chi cả. Chắc tại nộp nhiều wá, Thuế choáng.
Luật thì nói như thế chứ có mấy cụ quan tâm đâu anh
800Tr, không phải là nhiều đâu chị hen
Có người quan tâm (nếu có trách nhiệm) và cũng có người không cần quan tâm (vì không có trách nhiệm hay dở ẹt).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đúng, không nhiều, mà là quá nhiều
Ở địa bàn của em có thể là không nhiều, nhưng ở địa bàn khác thì nó lại là nhiều.
Không ai nói gì mang tài liệu lên chi cho mệt.
Vậy thì em nộp tờ khai thuế em đem theo tài liệu gì?
[xau_xi 2008] => Xấu xí cũng có một câu hỏi muốn nhờ các anh chị trong dân kế toán trả lời giúp dùm Xau_xi hen: Công ty của mình mới thành lập nên mã số thuế cũng mới đăng ký, nhưng cty của mình chỉ là chi nhánh, còn công ty Mẹ thì ở ngoài HN. Ngoài HN đã cấp MST cho rồi, nhưng trong TP mới cấp cho. Nhưng mình muốn hỏi ở đây là: Trong quá trình mua hàng về mình đã sử dụng MST, mặc dù trong TP chưa xác nhận cho mình. Như vậy những hóa đơn đó có được hợp lệ hay không khi mình báo cáo thuế ??