HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

hằng phương

New Member
Hội viên mới
Các anh chị giúp em ah, cty em xuất hàng đầy đủ cho bên cty B, và sau khi bàn giao đầy đủ hàng và bên cty B đã thanh toán đầy đủ thì sau đó 1 tháng cty em mới xuất hóa đơn đầu ra cho cty B, và khi đó em mới lấy hóa đơn đầu vào từ cty A cho cty em luôn(Cty A là nhà cung cấp của cty em).Vậy cho em hỏi là:
+ Thủ tục xuất và lấy hóa đơn của cty em như thế được ko ah?
+Định khoản cho nghiệp vụ:
1. Xuất hàng chưa có hóa đơn là:
a. N632:40.000.000
C331:40.000.000(Số tiền chưa có thuế)
b. Khi có hóa đơn:
N632:40.000.000
N133: 4.000.000
C331: Số tiền còn lại phải thanh toán(10% thuế)
2. Khi lấy hàng về chưa có hóa đơn(Hàng lại không qua kho cty em mà xuất thẳng tới để hoàn thiện cho cty B luôn). Anh chị giúp em định khoản với ah.
 
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

Các anh chị giúp em ah, cty em xuất hàng đầy đủ cho bên cty B, và sau khi bàn giao đầy đủ hàng và bên cty B đã thanh toán đầy đủ thì sau đó 1 tháng cty em mới xuất hóa đơn đầu ra cho cty B, và khi đó em mới lấy hóa đơn đầu vào từ cty A cho cty em luôn(Cty A là nhà cung cấp của cty em).Vậy cho em hỏi là:
+ Thủ tục xuất và lấy hóa đơn của cty em như thế được ko ah?
+Định khoản cho nghiệp vụ:
1. Xuất hàng chưa có hóa đơn là:
a. N632:40.000.000
C331:40.000.000(Số tiền chưa có thuế)
b. Khi có hóa đơn:
N632:40.000.000
N133: 4.000.000
C331: Số tiền còn lại phải thanh toán(10% thuế)
2. Khi lấy hàng về chưa có hóa đơn(Hàng lại không qua kho cty em mà xuất thẳng tới để hoàn thiện cho cty B luôn). Anh chị giúp em định khoản với ah.
khi bán
bạn làm vây là sai rồi.
Xác định giá vốn
N632/C156
Khi bán
N131
C3331
C511
 
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

khi bạn mua HH xuất trực tiếp không qua nhập kho
N632/ C331(A) giá tạm tính khi chưa có HĐ
phần doanh thu
N131(B)
C511
C3331
khi nhận được HĐ bên a nếu có chênh lệch với giá tạm tính thì bổ sung giá vốn
 
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

Mình chưa thấy bút toán nào nợ 632 co 331 cả
nếu chưa có hóa đơn thì mình hạch toán là hàng đi đường chứ kể cả nhập kho hay ko nhập ko
Khi hóa đơn vì mình hạch toán giá vồn và giảm hàng đi đường là được mà
MÌnh nghĩ vậy ko biết có đúng ko mong các bác góp ý kiến
 
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

Mình chưa thấy bút toán nào nợ 632 co 331 cả
nếu chưa có hóa đơn thì mình hạch toán là hàng đi đường chứ kể cả nhập kho hay ko nhập ko
Khi hóa đơn vì mình hạch toán giá vồn và giảm hàng đi đường là được mà
MÌnh nghĩ vậy ko biết có đúng ko mong các bác góp ý kiến

thường thường nếu qua kho công ty định khoản
N156, 1331/ có TK 331
xuất hàng ghi
N632/ có 156
hàng không qua kho định khoản
N632, 1331 / có 331 (khi nảy định khoản thiếu 1331)
hàng đã giao cho khách rồi còn gì mà đi đường...
 
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

Các anh chị giúp em ah, cty em xuất hàng đầy đủ cho bên cty B, và sau khi bàn giao đầy đủ hàng và bên cty B đã thanh toán đầy đủ thì sau đó 1 tháng cty em mới xuất hóa đơn đầu ra cho cty B, và khi đó em mới lấy hóa đơn đầu vào từ cty A cho cty em luôn(Cty A là nhà cung cấp của cty em).Vậy cho em hỏi là:
+ Thủ tục xuất và lấy hóa đơn của cty em như thế được ko ah?
+Định khoản cho nghiệp vụ:
1. Xuất hàng chưa có hóa đơn là:
a. N632:40.000.000
C331:40.000.000(Số tiền chưa có thuế)
b. Khi có hóa đơn:
N632:40.000.000
N133: 4.000.000
C331: Số tiền còn lại phải thanh toán(10% thuế)
2. Khi lấy hàng về chưa có hóa đơn(Hàng lại không qua kho cty em mà xuất thẳng tới để hoàn thiện cho cty B luôn). Anh chị giúp em định khoản với ah.

Khi xuất: N632/C331
Khi nhận đc hoá đơn của người bán: N133/C331
Phản ánh doanh thu: N131,112,111/C511,333
 
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

Các anh chị giúp em ah, cty em xuất hàng đầy đủ cho bên cty B, và sau khi bàn giao đầy đủ hàng và bên cty B đã thanh toán đầy đủ thì sau đó 1 tháng cty em mới xuất hóa đơn đầu ra cho cty B, và khi đó em mới lấy hóa đơn đầu vào từ cty A cho cty em luôn(Cty A là nhà cung cấp của cty em).Vậy cho em hỏi là:
+ Thủ tục xuất và lấy hóa đơn của cty em như thế được ko ah?
+Định khoản cho nghiệp vụ:
1. Xuất hàng chưa có hóa đơn là:
a. N632:40.000.000
C331:40.000.000(Số tiền chưa có thuế)
b. Khi có hóa đơn:
N632:40.000.000
N133: 4.000.000
C331: Số tiền còn lại phải thanh toán(10% thuế)
2. Khi lấy hàng về chưa có hóa đơn(Hàng lại không qua kho cty em mà xuất thẳng tới để hoàn thiện cho cty B luôn). Anh chị giúp em định khoản với ah.

- TH: Hàng về trước Hoá đơn, đem đi bán rùi hoá đơn mới về thì bạn định khoản như sau:
a. Hàng về nhập kho
Nợ 156
Có 331.
b. Giá vốn hàng bán
Nợ 632
Có 156
c. Doanh thu hàng bán
Nợ 131
Có 511
Có 3331
d. Hoá đơn về:
Nợ 1331
Có 331.
- Trường hợp mua hàng xuất bán thằng mà không qua kho, kế toán ghi
a. Nợ 157
Có 331
b. Giá vốn hàng bán
Nợ 632
Có 157
c. Doanh thu hàng bán
Nợ 131
Có 511
Có 3331
d. Hoá đơn về thi định khoản thêm phần thuế như trường hợp trên.
Các pác có ý kiến gì mới không?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

Hàng lấy từ cty A xuất thẳng sang cty B thì mình làm sao lại hạch toán hàng gửi bán được ah. Nó chỉ hạch toán sang 157 khi cty A nhờ cty em bán hàng cho cty B. Nhưng ở đây là cty em lấy hàng cty A và bán cho cty B. Như vậy hạch toán ở đây phải là
a. N632
N133
C331,112,111
b. phản ánh doanh thu:
N131,112,111
C511
C3331
Các anh chị gop y ah
 
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

Mình chưa thấy bút toán nào nợ 632 co 331 cả
nếu chưa có hóa đơn thì mình hạch toán là hàng đi đường chứ kể cả nhập kho hay ko nhập ko
Khi hóa đơn vì mình hạch toán giá vồn và giảm hàng đi đường là được mà
MÌnh nghĩ vậy ko biết có đúng ko mong các bác góp ý kiến

nhầm rồi bác. làm gì có 151
theo mình thì bạn phải lập 1 tập hồ sơ tên là "hàng mua chưa có hóa đơn"
còn nghiệp vụ bán hàng cho cty b thì chưa định khoản. khi nào xuất hóa đơn ra mới định khoản
 
Sửa lần cuối:
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

Mua hàng bán thẳng ko qua khothì hạch toán thẳng giá vốn hàng bán N632,133/C331,112,111, khi bán hàng N131,112,111/C511,3331.
 
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

Mua hàng bán thẳng ko qua khothì hạch toán thẳng giá vốn hàng bán N632,133/C331,112,111, khi bán hàng N131,112,111/C511,3331.
Mình đồng ý với ý kiến này.Nhưng mình xin bổ sung thêm.Nếu mua hàng chưa có hóa đơn về thì bạn đóng thành một tập Hàng chưa có hóa đơn.sau đó hóa đơn về bạn Đk như trên(Chưa có hóa đơn ko đc phản ánh Thuế).Còn phần xuất bán khi nao viết hóa đơn thì Đk bình thường
 
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

Công ty em có mua hàng của một công ty có MST 5700... Nhưng công ty đó lại thuộc một tập đoàn và cũng có MST riêng theo các bác thì em laýy MST nào cho đúng khi kê khai thuế
 
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

Mua hàng bán thẳng ko qua khothì hạch toán thẳng giá vốn hàng bán N632,133/C331,112,111, khi bán hàng N131,112,111/C511,3331.

Thời điểm ghi nhận doanh thu và chi phí là vào lúc nào thế bác?
Mình thấy nếu theo lý thuyết thì ở nghiệp vụ này thì thời điểm ghi nhận doanh thu và chi phí theo quan điểm của kế toán và theo quan điểm của Thuế là khác nhau.
Trên thực tế thì các bác làm thế nào vậy. Em đang đi học chưa đi làm nên cũng không dám mạnh miệng phán thế nào là đúng thế nào là sai nữa.:xinloinhe:
 
Ðề: HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO, ĐẦU RA

- TH: Hàng về trước Hoá đơn, đem đi bán rùi hoá đơn mới về thì bạn định khoản như sau:
a. Hàng về nhập kho
Nợ 156
Có 331.
b. Giá vốn hàng bán
Nợ 632
Có 156
c. Doanh thu hàng bán
Nợ 131
Có 511
Có 3331
d. Hoá đơn về:
Nợ 1331
Có 331.
- Trường hợp mua hàng xuất bán thằng mà không qua kho, kế toán ghi
a. Nợ 157
Có 331
b. Giá vốn hàng bán
Nợ 632
Có 157
c. Doanh thu hàng bán
Nợ 131
Có 511
Có 3331

d. Hoá đơn về thi định khoản thêm phần thuế như trường hợp trên.
Các pác có ý kiến gì mới không?

Nợ TK 157 khi hàng hóa xuất bán thẳng nhưng chưa xác định tiêu thụ bạn ah.Trong TH này h2 đã xác định tiêu thụ nên ĐK vào Nợ TK 632
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top