hàng về trước hóa đơn về sau

thuysl

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà! cho mình hỏi tý:
Ngày 31/6/2010: Nhập hàng chưa có hóa đơn mình ĐK :
Nợ TK156: 17,5tr
Có TK331: 17,5tr
Ngày 31/6: Xuất bán
Nợ TK111: 19,8tr
Có TK511: 18tr
Có TK331:1.8tr
Ngày 6/7: chuyển trả tiền mua hàng, hóa đơn về:
Nợ TK331: 17,5tr
Nợ TK133: 1.75tr
Có TK 112: 19,25tr
Mình đk như vậy có đúng không? bạn nào biết giúp mình với. cảm ơn nhiều!!
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

Chào cả nhà! cho mình hỏi tý:
Ngày 31/6/2010: Nhập hàng chưa có hóa đơn mình ĐK :
Nợ TK156: 17,5tr
Có TK331: 17,5tr
Ngày 31/6: Xuất bán
Nợ TK111: 19,8tr
Có TK511: 18tr
Có TK331:1.8tr
Ngày 6/7: chuyển trả tiền mua hàng, hóa đơn về:
Nợ TK331: 17,5tr
Nợ TK133: 1.75tr
Có TK 112: 19,25tr
Mình đk như vậy có đúng không? bạn nào biết giúp mình với. cảm ơn nhiều!!

Ngày 31/6 thêm giá vốn: N632 C156 17,5tr
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

theo mình thì khi hàng về mà hóa đơn chưa về, thì bạn phải ghi theo giá tạm tính, có cả tiền thuế nữa. khi hóa đơn về nếu có sự thay đổi so với giá tạm tính thì điều chỉnh tăng giảm. Nếu không có gì thay đổi thì thôi.
Nên ngày 31/06/2010 bạn phải hạch toán là:
Nợ TK 156: 17,5 tr
Nợ TK 133: 1,75 tr
Có TK 331: 19,25 tr
Đến ngày 06/07 thì hạch toán:
Nợ TK 331: 19,25 tr
Có TK 112: 19,25 tr
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

ok vay la dung roi:nhaykieumoi:

---------- Post added at 04:27 PM ---------- Previous post was at 04:26 PM ----------

2 truong hop co ke thue vao hay ko ke vao deu ko sai

Nếu chưa có hóa đơn mà bạn vẫn hạch toán Nợ 133 thì điều đó chỉ thực hiện được trên Sổ Nhật Ký.
Trên sổ chí tiết TK 133 bạn sẽ không ghi được vì không có số, ngày của háo đơn.
Ngoài ra, nếu tôi nhớ không lầm thì không có ngày 31/6 thì phải.
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

Chào cả nhà! cho mình hỏi tý:
Ngày 31/6/2010: Nhập hàng chưa có hóa đơn mình ĐK :
Nợ TK156: 17,5tr
Có TK331: 17,5tr
Ngày 31/6: Xuất bán
Nợ TK111: 19,8tr
Có TK511: 18tr
Có TK331:1.8tr
Ngày 6/7: chuyển trả tiền mua hàng, hóa đơn về:
Nợ TK331: 17,5tr
Nợ TK133: 1.75tr
Có TK 112: 19,25tr
Mình đk như vậy có đúng không? bạn nào biết giúp mình với. cảm ơn nhiều!!

- Tháng 6 chỉ có 30 ngày thui bạn à! mình bổ sung là khi nhận được hóa đơn mình sẽ hạch toán:
Nợ TK 1331: 1,75tr
Có TK 331: 1,75tr
- Khi thanh toán tiền hàng:
Nợ TK 331: 19,25tr
Có TK 1121: 19,25tr
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

định khoản như ban đàu bạn hỏi là đúng rồi.
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

theo tớ hóa đơn chưa về mà hàng về nhập kho thì chưa được hạch toán thuế được khấu trừ ,ghi sổ theo giá tạm tính. khi hóa đơn về thì điều chỉnh lại số tạm tính đó cụ thể như sau:
+ khi nhập kho:
nợ 156 : 17.5 ( giá tạm tính)
có 331 : 17.5
+ khi bán hàng:
nợ 632 : 17.5
có 156: 17.5
Nợ 111,112,131: 19,8
Có 511: 18
Có 331: 1.8
+ khi hóa đơn về ( giá tạm tính = giá hóa đơn)
nợ 1331 :1.75
có 331 : 1.75
khi thanh toán trả tiền :
nợ 331 : 19.25
có 111,112 : 19.25

" không thích người giầu - chỉ thích túi nhiều tiền" heeeeeeeeeeee
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

theo tớ hóa đơn chưa về mà hàng về nhập kho thì chưa được hạch toán thuế được khấu trừ ,ghi sổ theo giá tạm tính. khi hóa đơn về thì điều chỉnh lại số tạm tính đó cụ thể như sau:
+ khi nhập kho:
nợ 156 : 17.5 ( giá tạm tính)
có 331 : 17.5
+ khi bán hàng:
nợ 632 : 17.5
có 156: 17.5
Nợ 111,112,131: 19,8
Có 511: 18
Có 331: 1.8
+ khi hóa đơn về ( giá tạm tính = giá hóa đơn)
nợ 1331 :1.75
có 331 : 1.75
khi thanh toán trả tiền :
nợ 331 : 19.25
có 111,112 : 19.25

" không thích người giầu - chỉ thích túi nhiều tiền" heeeeeeeeeeee

Cảm ơn bạn nhiều. Cho tớ hỏi thêm là nếu mà công ty mình chuyển trả cho họ số tiền lớn hơn số tiền thanh toán, cụ thể là (20trd) mình định khoản như thế này đúng không?
C1: Nợ 331: 20trd
Co112: 20trd
C2: Nợ 331: 19.25
Có 112: 19.25
Số tiền còn lại:
Nợ 138.8: 0.75tr
Có 112: 0.75tr
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

Sao nhiều bút toán lằng nhằng thế bạn, bạn chỉ cần hạch toán
No 331: 20
Co 112: 20
là đủ như vậy thì số dư TK 331 sẽ dư bên nợ la 0.75tr, lần sau bạn lấy hàng sẽ trừ lại thôi TK 331 là lưỡng tính mà.
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

theo tớ :
nợ 331 : 19.25
nợ 131 (1388): 0.75 (1 trong 2 tk này để tớ về nghĩ xem dùng tk nào đã)
có 112 : 20
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

theo m thì ko phải dùng tới TK 138 đâu cứ hạch toán vào TK 331 vì nó lưỡng tính mà sau này bù trừ cũng đc mà
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

nếu là bài làm thì hồi còn đi học thì mình định khoản như sau
nợ tk 331
nợ tk 138
có tk 112
còn ra thực tế thì mình thường định khoản
nợ tk 331
có tk 112
số tiền còn thừa thì mình ghi kèm là khoản đặt trước cho người bán
chỉ có vậy thôi
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

dính chính lại bài làm như ban kieumy-vu này là đúng rùi
""Sao nhiều bút toán lằng nhằng thế bạn, bạn chỉ cần hạch toán
No 331: 20
Co 112: 20
là đủ như vậy thì số dư TK 331 sẽ dư bên nợ la 0.75tr, lần sau bạn lấy hàng sẽ trừ lại thôi TK 331 là lưỡng tính mà.""

---------- Post added at 08:11 AM ---------- Previous post was at 08:06 AM ----------

lam như bạn "kieumy" là dúng rùi nhe.
 
Sao mình thấy có nhiều bạn lại có sự nhầm lẫn giữa 33133311 quá vậy. Coi lại cho cẩn thận nhé
:danhchetne:
 
Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

Định khoản như bạn là đúng rồi chỉ thiếu phần giá vốn thôi.
Nhưng thực tế đâu cần phải vậy đâu. Cái này mình chờ hóa đơn về rồi định khoản củng đựoc.
Trường hợp công ty bạn lúc nào cũng vậy thì bạn hoạch toán mệt nghỉ lun đó.
KEKE
 
bạn cứ hạch toán bình thường khi hàng về và khi bán hàng ,chỉ hạch toán thuế khi có bên bán cho bạn xuất hóa đơn vào cuối tháng
Nợ 1331
Có 331
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top