Hàng về trước hoá đơn về sau

minhhuong08

Yêu thương mong manh
Hội viên mới
[you] cho mình hỏi trường hợp này: Bên mình có mua hàng nhưng họ xuất cho phiếu xuất kho trước, tháng 8 mua tới tháng 10 họ mới xuất hoá đơn cho mình thì khi nhận được phiếu xuất kho bên họ có cả giá cả thì bên mình có thể xuất bán đúng k? Còn khi nào hoá đơn về thì hạch toán vào chi phí.
Thêm một vấn đề nữa: Trong kê khai tháng 10 này( mình vừa mới nộp) giờ mới phát hiện ra mình kê hàng hoá mua vào có một hoá đơn mình kê sau - tức là đáng ra phải kê ngày 27/10 trước rồi mới đến ngày 29/10 nhưng mình lại kê ngày 29/10 rồi mới đến ngày 27/10 không bit cái này có sao k? có bắt buộc phải làm lại không? 2 hoá đơn hoàn toàn khác nhau, của 2 cty.
Báo cáo sử dụng hoá đơn tháng 9 mình có kê khai sai 1 chút, đáng ra hoá đơn mới bên mình mua đc trong t10 nhưng mình lại kê trong BCSDHD T9, bây giờ phải làm công văn ntn? để gửi lên CCT ???
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

b có phiếu nhập kho là bán hàng bình thường và còn hoá đơn về sau thì hạch toán sau,
còn trong tờ khai kê lộn một chút thến cũng không sao đâu
-----------------------------------------------------------------------------------------
trong BCTHSDHD mà kê sai thi phải làm lại thôi, thủ tục thì mình không rõ lắm
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

Mình tên Huỳnh Thị Tâm xin chao các bạn
Hôm nay là ngày đầu tiên mình tham gia
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trường hợp bạn gặp không có gì đáng ngại, đó là điều thường gặp của dân kế toán chúng ta.
Bạn yên tâm nhé. chào bạn
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

[you] cho mình hỏi trường hợp này: Bên mình có mua hàng nhưng họ xuất cho phiếu xuất kho trước, tháng 8 mua tới tháng 10 họ mới xuất hoá đơn cho mình thì khi nhận được phiếu xuất kho bên họ có cả giá cả thì bên mình có thể xuất bán đúng k? Còn khi nào hoá đơn về thì hạch toán vào chi phí.
Thêm một vấn đề nữa: Trong kê khai tháng 10 này( mình vừa mới nộp) giờ mới phát hiện ra mình kê hàng hoá mua vào có một hoá đơn mình kê sau - tức là đáng ra phải kê ngày 27/10 trước rồi mới đến ngày 29/10 nhưng mình lại kê ngày 29/10 rồi mới đến ngày 27/10 không bit cái này có sao k? có bắt buộc phải làm lại không? 2 hoá đơn hoàn toàn khác nhau, của 2 cty.
Báo cáo sử dụng hoá đơn tháng 9 mình có kê khai sai 1 chút, đáng ra hoá đơn mới bên mình mua đc trong t10 nhưng mình lại kê trong BCSDHD T9, bây giờ phải làm công văn ntn? để gửi lên CCT ???

1. Trong thực tế thì vẫn luôn xảy ra việc hàng về trước, HĐ về sau. Điều này cũng là bt thôi.
2. Kê ngày như vậy chỉ là không theo thứ tự thì sau này khi mình làm ct rà soát HĐ lên BCTC hơi mất công 1 tý thôi, không vi phạm gì cả.
3. Bạn làm 1 công văn gửi lên chi cục thuế QL thuế Cty bạn để thông báo về việc nhầm lẫn này nhé!
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

[you] cho mình hỏi trường hợp này: Bên mình có mua hàng nhưng họ xuất cho phiếu xuất kho trước, tháng 8 mua tới tháng 10 họ mới xuất hoá đơn cho mình thì khi nhận được phiếu xuất kho bên họ có cả giá cả thì bên mình có thể xuất bán đúng k? Còn khi nào hoá đơn về thì hạch toán vào chi phí.
Thêm một vấn đề nữa: Trong kê khai tháng 10 này( mình vừa mới nộp) giờ mới phát hiện ra mình kê hàng hoá mua vào có một hoá đơn mình kê sau - tức là đáng ra phải kê ngày 27/10 trước rồi mới đến ngày 29/10 nhưng mình lại kê ngày 29/10 rồi mới đến ngày 27/10 không bit cái này có sao k? có bắt buộc phải làm lại không? 2 hoá đơn hoàn toàn khác nhau, của 2 cty.
Báo cáo sử dụng hoá đơn tháng 9 mình có kê khai sai 1 chút, đáng ra hoá đơn mới bên mình mua đc trong t10 nhưng mình lại kê trong BCSDHD T9, bây giờ phải làm công văn ntn? để gửi lên CCT ???

Chào bạn!
- Vấn đề hàng về trước hóa dơn về sau rất thường trong thực tế. Bạn hãy căn cứ vào PXK của bên bán ghi nhận hàng đã nhập (chưa có HĐ). Hàng này vẫn xuất bán bình thường không gì cả. Khi nào nhận hóa đơn của bên bán thì bạn hạch toán sau
- Còn kê mua hàng hóa kê sai 1 tí về ngày thì không ảnh hưởng gì đâu bạn.
- Theo mình nghĩ bạn nên làm lại báo cáo sử dụng hóa đơn đi, rồi nộp lại cho CCT là đỡ rắc rối nhất
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

[you] cho mình hỏi trường hợp này: Bên mình có mua hàng nhưng họ xuất cho phiếu xuất kho trước, tháng 8 mua tới tháng 10 họ mới xuất hoá đơn cho mình thì khi nhận được phiếu xuất kho bên họ có cả giá cả thì bên mình có thể xuất bán đúng k? Còn khi nào hoá đơn về thì hạch toán vào chi phí.
Thêm một vấn đề nữa: Trong kê khai tháng 10 này( mình vừa mới nộp) giờ mới phát hiện ra mình kê hàng hoá mua vào có một hoá đơn mình kê sau - tức là đáng ra phải kê ngày 27/10 trước rồi mới đến ngày 29/10 nhưng mình lại kê ngày 29/10 rồi mới đến ngày 27/10 không bit cái này có sao k? có bắt buộc phải làm lại không? 2 hoá đơn hoàn toàn khác nhau, của 2 cty.
Báo cáo sử dụng hoá đơn tháng 9 mình có kê khai sai 1 chút, đáng ra hoá đơn mới bên mình mua đc trong t10 nhưng mình lại kê trong BCSDHD T9, bây giờ phải làm công văn ntn? để gửi lên CCT ???



Level 4: Minhtuyen00 say: I'm coming:cool1::cool1::cool1:

1. Không vấn đề ráo gì hết. Bán bình thường thôi. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ hoá đơn VAT bán ra của công ty bạn Nếu hoá đơn đầu vào của bạn viết vào ngày 10.10.2009 thì khi bán ra bạn phải xuất hoá đơn sau ngày đó. Cẩn thận kẻo lầm nhé.

2. Bạn kê thứ tự không đúng ngày cũng chẳng sao. Cũng không bị bác thuế để mắt đâu. Thật ra nếu bạn không kê tháng này thì hoá đơn đó vẫn được kê vào 3 tháng tiếp theo vẫn được mà phải không (luật nó bảo thế)

4. Trong trường hợp kê sai, kê thiếu bạn vẫn có thể kê khai theo mẫu "giải trình bổ sung - Điều chỉnh bổ sung" đi theo phần mềm kê khai có sẵn đó. ==> chịu khó đọc hướng dẫn sử dụng nhé.

chẳng cần công văn đâu. cứ làm--> làm xong cứ nộp đủ cái giải trình bổ sung (điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm) chỉ cần chỗ Một cửa của Cục thuế nhận, đóng dấu là OK. chẳng ai bắt bẻ được nữa

OK chưa??

:chupanh::chupanh::chupanh::chupanh:

chúc buổi tối vui vẻ
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

Level 4: Minhtuyen00 say: I'm coming:cool1::cool1::cool1:

1. Không vấn đề ráo gì hết. Bán bình thường thôi. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ hoá đơn VAT bán ra của công ty bạn Nếu hoá đơn đầu vào của bạn viết vào ngày 10.10.2009 thì khi bán ra bạn phải xuất hoá đơn sau ngày đó. Cẩn thận kẻo lầm nhé.

2. Bạn kê thứ tự không đúng ngày cũng chẳng sao. Cũng không bị bác thuế để mắt đâu. Thật ra nếu bạn không kê tháng này thì hoá đơn đó vẫn được kê vào 3 tháng tiếp theo vẫn được mà phải không (luật nó bảo thế)

4. Trong trường hợp kê sai, kê thiếu bạn vẫn có thể kê khai theo mẫu "giải trình bổ sung - Điều chỉnh bổ sung" đi theo phần mềm kê khai có sẵn đó. ==> chịu khó đọc hướng dẫn sử dụng nhé.

chẳng cần công văn đâu. cứ làm--> làm xong cứ nộp đủ cái giải trình bổ sung (điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm) chỉ cần chỗ Một cửa của Cục thuế nhận, đóng dấu là OK. chẳng ai bắt bẻ được nữa

OK chưa??

:chupanh::chupanh::chupanh::chupanh:

chúc buổi tối vui vẻ
tháng 8 bán hàng bên mua đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán coi như đủ điều kiện DN bán ghi nhận doanh thu nhưng lại đến tháng 10 mới phát hành hoá đơn thì kê khai thuế đầu ra kiểu gì? em đây vẫn không rõ, em cũng đang đi học thôi nên không có nhiều kinh nghiệm thực tế.mà chẳng hạn mình mua hàng là tháng 8 rồi bán ra nhưng hoá dơn mua vào đến tháng 10 mới nhận dc mà ngày hoá đơn là 10.10.09 chẳng hạn thì mìh cũng phải ghi hoá đơn sau ngày 10.10 vậy thì DN mình phải kê khai thuế đầu ra như thế nào? vì thuế đầu ra phát sinh tháng nào phải kê khai ngay trong tháng đó mà.
Giải thích cho mình rõ ràng dc không mình không hiểu lắm mấy thứ hoá đơn này cảm thấy lằng nhằng lắm.
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

Với báo cáo hóa đơn thì ko cần phải làm công văn đâu đến khí kiểm kê hóa đơn bạn chỉ cần khai số đã dùng số hỏng số tồn theo như thực tế là dược( nếu sai thì chỉnh lại cho đúng thôi miên sao số tồn của bạn đúng với thực tế là được chính bên thuế đấy tớ cái này đấy)
Còn vể kê khai thuế ko có quy định bắt buộc nào là phải kê theo thứ tự ngày cả.
Về vấn đề hóa đơn về chậm theo mình bạn cứ nhập kho như bình thường thôi( nếu bên bạn mua hàng thật) để chắc ăn thì làm thêm biên bản giao nhận hàng hóa nữa sau đó thì bán thôi hóa đơn về hạch toán như bình thường
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

Trong trường hợp kê sai, kê thiếu bạn vẫn có thể kê khai theo mẫu "giải trình bổ sung - Điều chỉnh bổ sung" đi theo phần mềm kê khai có sẵn đó. ==> chịu khó đọc hướng dẫn sử dụng nhé.

Cái này chỉ cho hàng hoá dịch vụ mua vào- bán ra. Mà trong PM làm gì có BCSDHĐ mà bạn nói vậy.
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

[you] cho mình hỏi trường hợp này: Bên mình có mua hàng nhưng họ xuất cho phiếu xuất kho trước, tháng 8 mua tới tháng 10 họ mới xuất hoá đơn cho mình thì khi nhận được phiếu xuất kho bên họ có cả giá cả thì bên mình có thể xuất bán đúng k? Còn khi nào hoá đơn về thì hạch toán vào chi phí.
Thêm một vấn đề nữa: Trong kê khai tháng 10 này( mình vừa mới nộp) giờ mới phát hiện ra mình kê hàng hoá mua vào có một hoá đơn mình kê sau - tức là đáng ra phải kê ngày 27/10 trước rồi mới đến ngày 29/10 nhưng mình lại kê ngày 29/10 rồi mới đến ngày 27/10 không bit cái này có sao k? có bắt buộc phải làm lại không? 2 hoá đơn hoàn toàn khác nhau, của 2 cty.
Báo cáo sử dụng hoá đơn tháng 9 mình có kê khai sai 1 chút, đáng ra hoá đơn mới bên mình mua đc trong t10 nhưng mình lại kê trong BCSDHD T9, bây giờ phải làm công văn ntn? để gửi lên CCT ???

Hàng về trước hóa đơn về sau: Khi nhận được phiếu xuất kho bạn cứ nhập kho bình thường nhưng ko ghi bút toán thuế, đến khi hóa đơn về thì bạn ghi nhận bút toán thuế vào đồng thời bạn quay về phiếu nhập lúc trước phần diễn giải ghi vào nhập của hóa đơn số, ngày tháng...
Khi bán hàng nếu thỏa thuận được với bên bán ngày mình nhận hóa đơn tháng 10 mới xuất cho bên mua thì ko sao cả, nếu bạn bán hàng trước khi hóa đơn về thì bạn phải làm hợp đồng mua với bên mình mua hàng trong đó có ghi rõ điều kiện giao hàng trước khi nào bên mua(tức là mình) trả tiền thì bên bán mới xuất hóa đơn. Sau này bạn kẹp các chứng từ phiếu xuất, hợp đồng mua hàng và hóa đơn vào với nhau thì cơ quan thuế mới chấp nhận.
Khi kê khai thuế số ngày ko theo thứ tự ko sao cả và hóa đơn ko quá 6 tháng kể từ ngày ghi trên hóa đơn mình vẫn kê khai được mà. Nhưng nhớ nếu bạn xuất hóa đơn bán hàng thì phải theo thứ tự các từ ngày1-31, tháng 1-12.
Bạn kê khai SDHD sai thì dùng tờ khai 01/KHBS để khai điều chỉnh lại và đồng thời nộp lại tờ khai đúng kèm theo là được.
Chúc bạn thành công:dotphao:
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

Hic trong mẫu 01/KHBS làm gì có phần điều chỉnh lại báo cáo sử dụng hoá đơn đâu mà mình làm được. Xem lại PM 2.1.0 giúp mình nhé!
Ai đã gặp trường hợp giống mình thì giúp mình với.
Hôm trước lên hỏi CCT rồi họ nói về làm cv giải trình vì sao lại báo cáo sai SDHĐ và làm lại nộp cho bộ phận 1 cửa.
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

[you] cho mình hỏi trường hợp này: Bên mình có mua hàng nhưng họ xuất cho phiếu xuất kho trước, tháng 8 mua tới tháng 10 họ mới xuất hoá đơn cho mình thì khi nhận được phiếu xuất kho bên họ có cả giá cả thì bên mình có thể xuất bán đúng k? Còn khi nào hoá đơn về thì hạch toán vào chi phí.
Thêm một vấn đề nữa: Trong kê khai tháng 10 này( mình vừa mới nộp) giờ mới phát hiện ra mình kê hàng hoá mua vào có một hoá đơn mình kê sau - tức là đáng ra phải kê ngày 27/10 trước rồi mới đến ngày 29/10 nhưng mình lại kê ngày 29/10 rồi mới đến ngày 27/10 không bit cái này có sao k? có bắt buộc phải làm lại không? 2 hoá đơn hoàn toàn khác nhau, của 2 cty.
Báo cáo sử dụng hoá đơn tháng 9 mình có kê khai sai 1 chút, đáng ra hoá đơn mới bên mình mua đc trong t10 nhưng mình lại kê trong BCSDHD T9, bây giờ phải làm công văn ntn? để gửi lên CCT ???
Việc hàng về trước hóa đơn về sau là chuyện thường ngày. Trong trường hợp này khi hàng về bạn cứ tiến hành làm thủ tục nhập kho như bình thường, nếu cần ghi nhận công nợ chính xác để cuối tháng làm đối chiếu công nợ thì bạn cứ hạch toán luôn cả tiền thuế, còn không thì thôi. Khi hóa đơn về bạn sẽ tiến hành kê khai thuế và hạch toán (nếu chưa hạch toán tiền thuế). Về nguyên tắc, khi hàng đã nhập kho thì bạn cứ xuất bán như bình thường.

Còn vấn đề thứ 2, nhầm lẫn ngày khi kê khai thuế không có vấn đề gì đâu. Nếu cẩn thận thì bạn làm công văn gửi lên chi cục thuế để giải trình thôi.
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

tr­ường hợp hàng về trước HĐ về sau thì chẳng sao cả.hàng về bạn HT nghiệp vụ nhập kho hàng hoá(chưa có HĐ). Khi HĐ về bạn HT thuế GTGT được khấu trừ
Kê khai thuế có để không đúng thứ tự ngày không ảnh hưởng gì cả
BCSD HĐ thì 1 là bạn lam lại rồi nên đổi lại, 2 là tháng sau bạn điều chỉnh lại cho đúgn thực tế là được không phải làm cvăn đâu theo mình là như vậy.
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

Báo cáo sử dụng hoá đơn tháng 9 mình có kê khai sai 1 chút, đáng ra hoá đơn mới bên mình mua đc trong t10 nhưng mình lại kê trong BCSDHD T9, bây giờ phải làm công văn ntn? để gửi lên CCT ???

Tháng này bạn làm lại BCSDHĐ của tháng 9 rồi gởi lại cho cct kèm với bc t10. Ko vấn đề gì
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

[you] cho mình hỏi trường hợp này: Bên mình có mua hàng nhưng họ xuất cho phiếu xuất kho trước, tháng 8 mua tới tháng 10 họ mới xuất hoá đơn cho mình thì khi nhận được phiếu xuất kho bên họ có cả giá cả thì bên mình có thể xuất bán đúng k? Còn khi nào hoá đơn về thì hạch toán vào chi phí.

Hàng về trước hóa đơn về sau chỉ có thể là cùng trong tháng thôi. Nguyên tắc khi hàng đi đường là phải có hóa đơn kèm theo để chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cũng có trường hợp chuyển hàng chỉ có phiếu xuất kho và phiếu đi đường còn hoá đơn gửi qua đường bưu điện nhưng theo mình thì mua hàng tháng 8 mà tháng 10 mới xuất hoá đơn thì không hợp lý, [you] nghĩ sao???

Thêm một vấn đề nữa: Trong kê khai tháng 10 này( mình vừa mới nộp) giờ mới phát hiện ra mình kê hàng hoá mua vào có một hoá đơn mình kê sau - tức là đáng ra phải kê ngày 27/10 trước rồi mới đến ngày 29/10 nhưng mình lại kê ngày 29/10 rồi mới đến ngày 27/10 không bit cái này có sao k? có bắt buộc phải làm lại không? 2 hoá đơn hoàn toàn khác nhau, của 2 cty.

Không sao bạn ạh, miễn sao bạn kê đúng và đủ chỉ tiêu trên hoá đơn thôi.

Báo cáo sử dụng hoá đơn tháng 9 mình có kê khai sai 1 chút, đáng ra hoá đơn mới bên mình mua đc trong t10 nhưng mình lại kê trong BCSDHD T9, bây giờ phải làm công văn ntn? để gửi lên CCT ???

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn sai thì làm bản kê khai bổ sung (theo mẫu BC TH SDHĐ cũ nhưng ghi chú là: BC TH SDHĐ Tháng 9 - Tờ khai bổ sung).

Chúc bạn thành công! Thân!
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

Theo mình thì khi mua hàng về, bạn vẫn hạch toán nhập kho hàng hóa theo giá trên phiếu xuất kho của bên bán, khi bán hàng thì ghi nhận doanh thu và giá vốn như thường(sau này hóa đơn về mà có giá khác thì phải điều chỉnh theo giá trên hóa đơn)
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

Hàng về trước hóa đơn về sau chỉ có thể là cùng trong tháng thôi. Nguyên tắc khi hàng đi đường là phải có hóa đơn kèm theo để chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cũng có trường hợp chuyển hàng chỉ có phiếu xuất kho và phiếu đi đường còn hoá đơn gửi qua đường bưu điện nhưng theo mình thì mua hàng tháng 8 mà tháng 10 mới xuất hoá đơn thì không hợp lý, [you] nghĩ sao???
Không sao bạn ạh, miễn sao bạn kê đúng và đủ chỉ tiêu trên hoá đơn thôi.
Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn sai thì làm bản kê khai bổ sung (theo mẫu BC TH SDHĐ cũ nhưng ghi chú là: BC TH SDHĐ Tháng 9 - Tờ khai bổ sung).
Chúc bạn thành công! Thân!

Trong thực tế thì mình vẫn thấy việc hh, dv có trước, HĐ xuất sau. Việc hàng xuất T8, HĐ xuất T10 thì mình nghĩ là còn phụ thuộc vào các điều khoản trg HĐKT ghi ntn (có thể để yên tâm hơn thì trên HĐ ghi xuất cho lô hàng T8). Nhưng việc này cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi, mua hàng thì nên lấy ngay HĐ thì vẫn là chuẩn nhất.
À Trang ơi! DT nội bộ vẫn phải tự xuất HĐ cho chính DN của mình để làm chứng từ p/a đấy Trang ạ, tớ hỏi lại bên T rùi
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hic trong mẫu 01/KHBS làm gì có phần điều chỉnh lại báo cáo sử dụng hoá đơn đâu mà mình làm được. Xem lại PM 2.1.0 giúp mình nhé!
Ai đã gặp trường hợp giống mình thì giúp mình với.
Hôm trước lên hỏi CCT rồi họ nói về làm cv giải trình vì sao lại báo cáo sai SDHĐ và làm lại nộp cho bộ phận 1 cửa.

Vụ khai nhầm về tình hình sd HĐ đó thì dúng là Huong phải làm cv giải trình vì sao lại báo cáo sai SDHĐ và làm lại nộp cho bộ phận 1 cửa đấy.
(mình nghĩ vụ khai nhầm mua tháng 10 lại ghi tăng T9 cũng không phải là sai phạm cố ý đâu. Đừng lo lắng quá nhé! Thân)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

1. khi hàng về mà chỉ có phiếu xuất kho bạn hạch toán:
Nợ 152,156.....
Có 111,112,331
2. Tháng 10 nhận hóa đơn
Nợ 1331
Có 111,112,331
3. Hóa đơn kê khai ko theo thứ tự thì cũng ko vấn đề gì cả
4. Báo cáo THSDHD sai thì hỏi cục thuế or chi cục quản lý bạn để họ hướng dẫn
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

bạn cứ bạn xuất hàng bình thương thui.khi nào nhận được HĐ thì xuất cho khach
nhưng nhớ là phải xuất cùng ngày hoặc sau ngày HĐ đó
còn ghi không đúng thứ tự ngày cũng hok sao.bình thường mà
còn vụ BCTHSDHĐ thì mình hok rõ lem.cái này bạn lên chi cục thuế hỏi thử
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau

Hàng về trước hóa đơn về sau thì bạn hạch toán
Nợ 156/Có 338
khi hóa đơn về nếu có thuế thì ghi nhận thuế:
N 338, 133/ Có 331
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top