Hàng về trước hóa đơn về sau?

Lantimnb

Member
Hội viên mới
cty mình có mua một số máy móc trong tháng 6, hàng đã về, nhưng chưa có HĐ GTGT. Trong tháng 6 mình đã xuất bán số hàng đó và đã xuất HĐ GTGT cho khách. Tháng 7 mình nhận được HĐ bên khách hàng của mình về số máy móc kia, nhưng mà HĐ xuất ngày 7/7 vậy thì phải hạch toán thế nào đây????Thanks!
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Bạn yêu cầu bên bán huỷ hoá đơn và xuất lại hoá đơn theo đúng ngày bán(ngày giao hàng) để mình có căn cứ hoá đơn đầu vào.
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

cty mình có mua một số máy móc trong tháng 6, hàng đã về, nhưng chưa có HĐ GTGT. Trong tháng 6 mình đã xuất bán số hàng đó và đã xuất HĐ GTGT cho khách. Tháng 7 mình nhận được HĐ bên khách hàng của mình về số máy móc kia, nhưng mà HĐ xuất ngày 7/7 vậy thì phải hạch toán thế nào đây????Thanks!
Bạn yêu cầu bên kia xuất lại cho cty bạn hoá đơn khác trước hoặc cùng ngày với ngày cty bạn bán hàng :sorrynha:
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Nhưng hoá đơn của công ty họ đã viết sang tháng 7 rồi mà,làm sao xuất vào đúng ngày mà bên đó bán hoặc giao hàng được chứ?Theo mình bảo bên đó xuất cho mình một phiếu xuất kho có chữ kí và dấu công ty,như vậy mình sẽ hạch toán là hàng về trước hoá đơn về sau được ko zậy?
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

vậy khi xuất hàng cho cty bạn....người ta đã viết phiếu xuất kho không? Bạn căn cứ vào phiếu xuất kho của bên bán để làm phiếu nhập kho cho cty bạn và xuất hàng bán cho KH bình thường. Còn HĐ về sau thì bạn kê khai thuế. [you] có ý kiến gì không?
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Theo tôi bạn hạch toán :
1- khi mua
Nợ 156
Nợ 133
Có 331.
2- Khi bán xuất kho bán bình thường.
3 - Khi hoa đơn về:
Nợ 331
Có 111
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Theo tôi bạn hạch toán :
+Tháng 6 :
1.khi mua hàng
- Nợ 156
- Có 331
2.Khi bán hàng xuất bán ghi nhận doanh thu bình thường
+Tháng 7 :
3.khi hoá đơn về
- Nợ 331
- Nợ 133 ( tờ hoá đơn bạn khai thuế tháng nào thì đưa 133 vào tháng đó cho khớp với Tờ khai thuế GTGT hàng tháng )
- Có 111/112 ( HĐ trên 20 tr phải thanh toán chuyển khoản )
-----------------------------------------------------------------------------------------
ok với ý kiến của bạn . nhập kho theo phiếu xuất kho của người bán .
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Hien nay theo nhu minh biet han thanh toan hoa don la 6 thang, vay neu NCC viet vao thang 7 cung ko sao, mien la ban co chung tu chung minh hang ve truoc thoi diem ban hang la duoc (co dau vao).
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

cty mình có mua một số máy móc trong tháng 6, hàng đã về, nhưng chưa có HĐ GTGT. Trong tháng 6 mình đã xuất bán số hàng đó và đã xuất HĐ GTGT cho khách. Tháng 7 mình nhận được HĐ bên khách hàng của mình về số máy móc kia, nhưng mà HĐ xuất ngày 7/7 vậy thì phải hạch toán thế nào đây????Thanks!
Mình không biết là trường hợp của công ty bạn có giống với công ty mình không, vì công ty mình là DN xây dựng nên luôn phải nhập vật liệu trước và hoá đơn thì có sau. Ví dụ như mua gạch từ tháng 2 nhập cho công trình nhưng đến tháng 4 hoá đơn mới về. Khi đó tại tháng 2 mình vẫn ghi Nợ 154/ có 331 (CTy mình áp dụng theo QD 48, DN vừa và nhỏ), khi HD về thì kê khai thuế đồng thời ghi Nợ 331, Nợ 133/ Có 111, 112. Đó là ý kiến của mình, bạn xem có giúp ích đuợc gì cho công việc của bạn không nhé!
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

bên mình thì theo QD9 cũng là công ty xây dựng mình cũng nhập trước sau đó cả 2-3 tháng người ta mới xuất hóa đơn. khi nhập có phiếu xuất kho hoa75c giao hàng thì N152 chi tiết/C331, khi có HD về thì kê khai thuế đồng thời ghi Nợ 331, Nợ 133/ Có 111, 112.
Mình cò một trường hợp này nữa mà không biết tính cách nào các bạncho mình ý kiến nha: bên mình mua gạnh ống từ tháng 5, hiện công trình đã hoàn thành rồi mà mình không có một chứng từ nào của gạnh cả, cũng không có một phiếu giao hàng hay xuất kho nào. mình chỉ làm phiếu nhập kho cho nó mà không có chứng từ của bên bán, chỉ có HĐ của tháng 7 thôi.Mình cũng không chắc là có hợp lý. Vậy mình làm như thế có được không?
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Khi hàng về
nợ TK 156
có TK 331
Khi hóa đơn về
nợ TK 133
có TK 331
Khi nào thanh toán
nợ TK 331
có TK 111,112
Còn hóa đơn về tháng nào thì hạch toán vào tháng đó.
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

bên mình thì theo QD9 cũng là công ty xây dựng mình cũng nhập trước sau đó cả 2-3 tháng người ta mới xuất hóa đơn. khi nhập có phiếu xuất kho hoa75c giao hàng thì N152 chi tiết/C331, khi có HD về thì kê khai thuế đồng thời ghi Nợ 331, Nợ 133/ Có 111, 112.
Mình cò một trường hợp này nữa mà không biết tính cách nào các bạncho mình ý kiến nha: bên mình mua gạnh ống từ tháng 5, hiện công trình đã hoàn thành rồi mà mình không có một chứng từ nào của gạnh cả, cũng không có một phiếu giao hàng hay xuất kho nào. mình chỉ làm phiếu nhập kho cho nó mà không có chứng từ của bên bán, chỉ có HĐ của tháng 7 thôi.Mình cũng không chắc là có hợp lý. Vậy mình làm như thế có được không?
Nếu bạn không có bất cứ một giấy tờ nào liên quan đến việc mua bán thì việc hạch toán vào chi phí là rất khó, vì vậy bạn có thể yêu cấu bên bán hàng cho mình cung cấp lại bất cứ một loại giấy tờ nào có thể chứng minh được việc công ty bạn đã mua hàng của bên họ .
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Theo mình thì nguyên tắc bán hàng la phải xuất HD liền ko cần biết thu tiền chưa. rút kinh nghiệm mua j về bắt NB xuất HD liền. Nếu họ sợ thì đợi mình trả tiền xong rồi đưa mình cũng được( ko quá 6 tháng để ko hết hạn khai thuế).
TH này lỡ rồi thì mình làm như chi Hongvan79.
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

cty mình có mua một số máy móc trong tháng 6, hàng đã về, nhưng chưa có HĐ GTGT. Trong tháng 6 mình đã xuất bán số hàng đó và đã xuất HĐ GTGT cho khách. Tháng 7 mình nhận được HĐ bên khách hàng của mình về số máy móc kia, nhưng mà HĐ xuất ngày 7/7 vậy thì phải hạch toán thế nào đây????Thanks!
Theo mình thì:
-khi hàng về bạn cứ nhập kho bình thường.Chỉ ghi số lượng nhập kho, không ghi đơn giá và thuế vì không có HĐ, và cũng không làm BCT của tháng này luôn.Và lưu nó và hồ sơ " hàng về chưa có HĐ"
-Bạn bán cho khách hàng thì ĐK:
Nợ 131/111
Có 511
Có 3331 ] số tiền là số mà cty bạn bán ra có lợi nhuận
-Cuối tháng 6, lúc này HĐ vẫn chưa về, bạn dùng giá tạm tính cho lô
hàng này
Nợ TK 1561
Có 331 ] theo giá tạm tính.
-Giờ sang tháng 7, có HĐ về bạn xóa sổ bút tóan tạm tính :
Nợ TK 1561
Có 331 ] Ghi âm giá tạm tính ở trên
Căn cứ vào HĐ ghi
Nợ 1561
Nợ 133
Có 331/112/111
Làm luôn cái định khỏan giá vốn cho hàng bán ở trên
Nợ 632
Có 1561
Tháng này nhớ khấu trừ thuế đầu vào nha
Thân...bạn cứ tham khảo ý kiến mình nhé :noel1:
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

cty mình có mua một số máy móc trong tháng 6, hàng đã về, nhưng chưa có HĐ GTGT. Trong tháng 6 mình đã xuất bán số hàng đó và đã xuất HĐ GTGT cho khách. Tháng 7 mình nhận được HĐ bên khách hàng của mình về số máy móc kia, nhưng mà HĐ xuất ngày 7/7 vậy thì phải hạch toán thế nào đây????Thanks!
Hàng về chưa có HĐ thì CC vào hợp đồng mua bán ghi N156/C331
HĐ về ghi N133/C331 = số thuế
Xuất bán N632/C156 đồng thời ghi nhận DT N131.111/C511
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Hàng về chưa có HĐ thì CC vào hợp đồng mua bán ghi N156/C331
HĐ về ghi N133/C331 = số thuế
Xuất bán N632/C156 đồng thời ghi nhận DT N131.111/C511

Ý ý cái dòng đỏ đỏ anh Sty ơi, lúc này HĐ vẫn chưa về, anh căn cứ giá ở đâu mà ghi giá vốn.Trong trường họp này thì Bạn ý bán hàng trước, nhưng lúc này vẫn chưa có HĐ đầu vào nha:khonghiu:
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Có bác nhắc đến tên em nên em lên tiếng. Theo em thì lưu phiếu xuất kho của bên bán và hạch toán bình thường (Nợ 156/ Có 331). Khi có hoá đơn về thì hạch toán nốt phần thuế VAT (Nợ 133/ Có 331). Khi thanh toán (Nợ 331/ Có 111.112). ^^
Thực ra khi em học thì cũng như bác rhum nhưng mà theo em khi làm kế toán thì đơn giản đi 1 chút vì đơn giá thì bên mua phải biết (chỉ là hoá đơn về chậm thôi) nên cho chắc thì phần thuế hạch toán sau. Các bác nghĩ thế nào ạ!!!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?


Theo mình thì:
-khi hàng về bạn cứ nhập kho bình thường.Chỉ ghi số lượng nhập kho, không ghi đơn giá và thuế vì không có HĐ, và cũng không làm BCT của tháng này luôn.Và lưu nó và hồ sơ " hàng về chưa có HĐ"
-Bạn bán cho khách hàng thì ĐK:
Nợ 131/111
Có 511
Có 3331 ] số tiền là số mà cty bạn bán ra có lợi nhuận
-Cuối tháng 6, lúc này HĐ vẫn chưa về, bạn dùng giá tạm tính cho lô
hàng này
Nợ TK 1561
Có 331 ] theo giá tạm tính.
-Giờ sang tháng 7, có HĐ về bạn xóa sổ bút tóan tạm tính :
Nợ TK 1561
Có 331 ] Ghi âm giá tạm tính ở trên
Căn cứ vào HĐ ghi
Nợ 1561
Nợ 133
Có 331/112/111
Làm luôn cái định khỏan giá vốn cho hàng bán ở trên
Nợ 632
Có 1561
Tháng này nhớ khấu trừ thuế đầu vào nha
Thân...bạn cứ tham khảo ý kiến mình nhé :noel1:
Việc gì mà phải HT dài dòng thế RHum. HT như tôi đây nè
-----------------------------------------------------------------------------------------


Ý ý cái dòng đỏ đỏ anh Sty ơi, lúc này HĐ vẫn chưa về, anh căn cứ giá ở đâu mà ghi giá vốn.Trong trường họp này thì Bạn ý bán hàng trước, nhưng lúc này vẫn chưa có HĐ đầu vào nha:khonghiu:
Giá vốn là giá trong hợp đồng ý còn HĐ về sau chỉ là phần thuế thôi mà
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Việc gì mà phải HT dài dòng thế RHum. HT như tôi đây nè
-----------------------------------------------------------------------------------------

Giá vốn là giá trong hợp đồng ý còn HĐ về sau chỉ là phần thuế thôi mà
Em lằng nhằng vì em làm theo nguyên tắc.
Em hok biết là giá trên HĐKT vẫn có thể hạch tóan như vậy được..Không phải chờ HĐ sao:khonghiu:
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?


Em lằng nhằng vì em làm theo nguyên tắc.
Em hok biết là giá trên HĐKT vẫn có thể hạch tóan như vậy được..Không phải chờ HĐ sao:khonghiu:
Thế theo nguyên tắc hàng về trước thì mình CC vào đâu để HT hả Rhum
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top