Giúp em với em đang rơi vào một tình trạng bế tắc không hiểu mình làm có đung không. Em lại mới bước vào làm kế toán nên không biết mình hạch toán như thế này đã ổn chưa. Em xin trình bày như sau:
Công ty em tháng 6 vừa rồi có mua nguyên liệu vật liệu để dùng nhưng chưa có tiền thanh toán, mua chịu nên bên bán chưa xuất hóa đơn cho. Lô hàng đó trị giá khoảng 350.000.000 đ. Em đã hạch toán vào tháng 06 như sau: N152 350.000.000/ C 331 350.000.000. Mãi đến tháng 09 này khi có doanh thu về sếp mới đồng ý trả 1 phần tiền cho bên bán 180.000.000 đ, thế nên bên bán cũng chỉ xuất hóa đơn theo số tiền bên em trả là 180.000.000đ. Sếp bảo sang tháng 10 này sẽ thanh toán nôt cho bên công ty kia số tiền còn lại là 170tr. Ôi em đau đầu quá em không biết giải quyết như thế nào, vì theo em được biết thì hàng về mà hóa đơn chưa về thì hạch toán vào N152/Co3
1 theo giá tạm tính. Sau này hóa đơn về thì sẽ hạch toán thừa thiếu để có giá thực tế, nhưng ở trường hợp này em lại thanh toán làm 2 đợt. Đợt 1 em sẽ hạch toán như thế nào, mà nguyên liệu vật liệu này em đã xuất dùng vào 6277 nói chung là em rối lắm, em cũng không biết giải thích thế nào. Các anh các chị có hiểu em nói gì không. hu hu.Anh kế toán trưởng thì bảo em phải hạch toán vào Nò 152/Co331. Sau này lại hạch toán vào N142/ co 152 thế thì em khi nào mới được tính vào chi phí khó hiểu quá
trả lời nhanh giúp em với
Công ty em tháng 6 vừa rồi có mua nguyên liệu vật liệu để dùng nhưng chưa có tiền thanh toán, mua chịu nên bên bán chưa xuất hóa đơn cho. Lô hàng đó trị giá khoảng 350.000.000 đ. Em đã hạch toán vào tháng 06 như sau: N152 350.000.000/ C 331 350.000.000. Mãi đến tháng 09 này khi có doanh thu về sếp mới đồng ý trả 1 phần tiền cho bên bán 180.000.000 đ, thế nên bên bán cũng chỉ xuất hóa đơn theo số tiền bên em trả là 180.000.000đ. Sếp bảo sang tháng 10 này sẽ thanh toán nôt cho bên công ty kia số tiền còn lại là 170tr. Ôi em đau đầu quá em không biết giải quyết như thế nào, vì theo em được biết thì hàng về mà hóa đơn chưa về thì hạch toán vào N152/Co3
1 theo giá tạm tính. Sau này hóa đơn về thì sẽ hạch toán thừa thiếu để có giá thực tế, nhưng ở trường hợp này em lại thanh toán làm 2 đợt. Đợt 1 em sẽ hạch toán như thế nào, mà nguyên liệu vật liệu này em đã xuất dùng vào 6277 nói chung là em rối lắm, em cũng không biết giải thích thế nào. Các anh các chị có hiểu em nói gì không. hu hu.Anh kế toán trưởng thì bảo em phải hạch toán vào Nò 152/Co331. Sau này lại hạch toán vào N142/ co 152 thế thì em khi nào mới được tính vào chi phí khó hiểu quá
trả lời nhanh giúp em với