hàng về hđ chưa về?

HANGTHANHPHU

Member
Hội viên mới
trong thang roi hàng đã về đến kho nhưng hoá đơn về trễ zậy mình phai xử lý thế nào với số hàng đó và hạch toán thế nao
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

Theo mình bạn vẫn hạch toán bình thường:
Nợ 156
Nợ 133111
Có 111,112,331

Khi nhận được hóa đơn thì bạn mới lên báo cáo thuế GTGT sau, nếu không thì chi phí tháng bị thấp đi đó.
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

trong thang roi hàng đã về đến kho nhưng hoá đơn về trễ zậy mình phai xử lý thế nào với số hàng đó và hạch toán thế nao
Khi nhập kho mà HĐ chưa về bạn định khoản:

Nợ TK 156
Có TK331
Khi nhận được HD,
Nợ TK 133
Có TK 331
Khi thanh toán
Nợ TK 331
Có TK 112,111...
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

nhưng lúc mình đâu biết giá là bao nhiêu đâu ma hạch toán zậy mình để số hàng đó ngoài kho khi nào hoá đơn về rồi tiến hành nhập kho và kê khai thế luôn được không?
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

nhưng lúc mình đâu biết giá là bao nhiêu đâu ma hạch toán zậy mình để số hàng đó ngoài kho khi nào hoá đơn về rồi tiến hành nhập kho và kê khai thế luôn được không?
Chết! Nhỡ là BOM thì sao????
Nói vui vậy thôi, số hàng đó đem tới cty bạn mà lại không có giấy tờ gì sao? bên bạn không phải ký nhận gì hả? Mà khi mua hàng cũng không có HĐKT? Nói túm lại là bạn không có thông tin gì của lô hàng đó hả?
Thông thường thì KT nắm đc tình hình nhập hàng hóa của cty để theo dõi tình hình công nợ, nhập xuất nên khi hàng về thì mình vẫn tiến hành nhập kho theo số lượng và giá trị lô hàng trên HĐKT, bạn kiểm tra lại xem.
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

trong thang roi hàng đã về đến kho nhưng hoá đơn về trễ zậy mình phai xử lý thế nào với số hàng đó và hạch toán thế nao

* Nếu đến cuối tháng hàng đã về nhập kho mà hóa đơn chưa về thì KT có thể dùng giá tạm tính để ghi sổ kế toán (giá tạm tính có thể là giá hạch toán, hoặc giá thực tế kỳ trước)
* sang đến tháng sau khi hóa đơn mua hàng về kt phải điều chỉnh từ giá tạm tính thành giá thực tế
- Nếu già tạm tính < giá ghi trên hóa đơn thì kt ghi bổ sung thêm cho khoản chênh lệch
NTK152(153, 156) chênh lệch
NTK133
CTK 111, 112, 331...
- Nếu giá tạm tính > giá ghi trên hóa đơn thì kt phải điều chỉnh giảm chênh lệch bàng bút toán đỏ.
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

nhưng lúc mình đâu biết giá là bao nhiêu đâu ma hạch toán zậy mình để số hàng đó ngoài kho khi nào hoá đơn về rồi tiến hành nhập kho và kê khai thế luôn được không?
Hàng về trước hóa đơn về sau chỉ có thể là cùng trong tháng thôi. Chứ hàng về trước hóa đơn mấy tháng là không đúng rồi. Nguyên tắc khi hàng đi đường là phải có hóa đơn kèm theo rùi, để chứng minh nguồn gốc xuất xứ chứ. Cũng có trường hợp hàng trong cùng 1 thành phố hóa đơn và hàng không về cùng lúc. Bạn nên yêu cầu nhà cung cấp Fax trước hóa đơn để hạch toán chứ nếu không sẽ xảy ra trường hợp khi bạn cần xuất hàng thì kho lại không có.
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

trong thang roi hàng đã về đến kho nhưng hoá đơn về trễ zậy mình phai xử lý thế nào với số hàng đó và hạch toán thế nao
Chẳng lẽ họ lại ko có phiếu xuất kho đi kèm à mà hơn nữa kế toán phải nắm trước được đơn hàng rùi ấy chứ. Nếu ko nắm rõ đơn giá bạn dùng giá tạm tính như bạn dongvat nói và định khoản hàng về nhập kho trước, người bán trả hoá đơn sau như chị Hangnghiem đã hướng dẫn. Chúc bạn thành công.
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

nhưng lúc mình đâu biết giá là bao nhiêu đâu ma hạch toán zậy mình để số hàng đó ngoài kho khi nào hoá đơn về rồi tiến hành nhập kho và kê khai thế luôn được không?

Mua hàng thì không có hóa đơn thì củng phải có hợp đồng hay báo giá chứ
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

Khi nhập kho mà HĐ chưa về bạn định khoản:

Nợ TK 156
Có TK331
Khi nhận được HD,
Nợ TK 133
Có TK 331
Khi thanh toán
Nợ TK 331
Có TK 112,111...

Hạch toán như chị Hangnghiem là quá ổn. Mình sẽ tính theo giá tạm tính, khi có hoá đơn về sẽ điều chỉnh và phản ánh thuế GTGT đầu vào!
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

Hàng bạn mua về đó nếu để bán và phải xuất hoá đơn ngay cho khách hàng thì bạn hạch toán hàng về trước chứng từ về sau nhưng khi hàng về phải có giấy xuất kho của bên bán để làm chứng từ đầu vào.
Nếu hàng về để trong kho chưa dùng ngay thì đợi có hoá đơn hạch toán cũng được mà. Đâu có ảnh hưởng gì đâu. :D
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

Khi nhập kho hàng hoá mà hoá đơn chưa về thì bạn dựa vào phiếu xuất kho của bên bán mà ghi giá trị nhập kho, khi nào hoá đơn về thì ghi bút toán thuế
Nợ 133
Có 331..
sau đó ghi bút toán thanh toán
Nợ 331
có 111,112,:macco:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hàng về hđ chưa về?

em muốn hỏi là: hàng về nhưng hđ chưa về, nhưng dn em lại xuất hàng đó cho bên mua và phải xuất hđ lun. zi em phải hoạch toán thế nào ah? cảm ơn anh chị nhiều!
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

em muốn hỏi là: hàng về nhưng hđ chưa về, nhưng dn em lại xuất hàng đó cho bên mua và phải xuất hđ lun. zi em phải hoạch toán thế nào ah? cảm ơn anh chị nhiều!

Vẫn làm như vậy thui, Trường hợp này là hóa đơn chưa về nhưng bán rùi vậy khi nào hóa đơn về thì điều chỉnh cả thêm Giá vốn nữa. Vậy đó!
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

trong thang roi hàng đã về đến kho nhưng hoá đơn về trễ zậy mình phai xử lý thế nào với số hàng đó và hạch toán thế nao

hàng đó đã bán ra chưa, nếu chưa thì chờ có HĐ hạch toán bình thường. Còn bán rồi thì ghi Nợ 151 theo giá trên hợp đồng kinh tế, hay giá tạm tính qua tháng sau có hóa đơn ghi N156/ C151
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

hàng đó đã bán ra chưa, nếu chưa thì chờ có HĐ hạch toán bình thường. Còn bán rồi thì ghi Nợ 151 theo giá trên hợp đồng kinh tế, hay giá tạm tính qua tháng sau có hóa đơn ghi N156/ C151

:khonghiu: Xem lại nguyên tắc hạch toán Tài khoản 151 đi anh Quang
Đây là hàng về rùi nhưng hóa đơn chưa về có phải hóa đơn về rùi àm hàng chưa về đâu, mặt khác cũng ko phải cuối tháng nên sao mà dùng 151 được.
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

:khonghiu: Xem lại nguyên tắc hạch toán Tài khoản 151 đi anh Quang
Đây là hàng về rùi nhưng hóa đơn chưa về có phải hóa đơn về rùi àm hàng chưa về đâu, mặt khác cũng ko phải cuối tháng nên sao mà dùng 151 được.

uhm, lộn rồi sr nhé.
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

em muốn hỏi là: hàng về nhưng hđ chưa về, nhưng dn em lại xuất hàng đó cho bên mua và phải xuất hđ lun. zi em phải hoạch toán thế nào ah? cảm ơn anh chị nhiều!


khi nhập hàng chưa có hóa đơn thì căn cứ hợp đồng đã ký làm *** với giá chưa có thuế, hạch toán như sau:
Nợ 156
Có 331

Khi xuất bán cho bên mua:
Nợ tk 131
Có tk 511
có tk 3331:

Nợ tk 632/có tk 156

Khi nhận hóa đơn thì ghi bổ sung phần thuế:
Nợ 133
Có 331

Đến khi thanh toán ghi :
Nợ 331
Có 111,112

Đồng thời điều chỉnh lại phần giá vốn nữa nhé
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?


khi nhập hàng chưa có hóa đơn thì căn cứ hợp đồng đã ký làm *** với giá chưa có thuế, hạch toán như sau:
Nợ 156
Có 331

Khi xuất bán cho bên mua:
Nợ tk 131
Có tk 511
có tk 3331:

Nợ tk 632/có tk 156

Khi nhận hóa đơn thì ghi bổ sung phần thuế:
Nợ 133
Có 331

Đến khi thanh toán ghi :
Nợ 331
Có 111,112

Đồng thời điều chỉnh lại phần giá vốn nữa nhé

Làm như Hiền đăng là đúng rồi đó. Nhớ là hàng về mà chưa có hoá đơn thì phải có phiếu Xuất kho của bên bán đóng dấu đàng hoàng nhé.
 
Ðề: hàng về hđ chưa về?

Trường hợp vạt tư đã về, đến cuối tháng vẫn chưa có hoá đơn, doanh nghiệp đối chiếu với hợp đồng, tiến hành kiêm nhậm, lập phiếu nk theo số thực nhập và giá tạm tính để ghi sổ kế toán:
N tk 152,153
Co tk 331
Khi hoá đơn về sẽ điều chỉnh theo giá thực tế:
+ Ghi nhận thuế(nêu nộp thuế theo pp khau trừ)
N tk 133
C tk 331
+ So sánh giá vốn thực tế theo hoá đơn với giá tạm tính đã ghi trc dây để điều chỉnh theo giá thực tế.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top