Mình có trường hợp như sau.
Năm 2007 hàng tồn kho cty mình là hàng tồn kho là 380.901.987đ ở TK 152.vì cty mình hđộng trong lĩnh vực xây dựng nên ko đc có hàng tồn kho khiko có công trình dỡ dang.Cty thuế đến ktra và loại khoản này ra và truy thu số thuế GTGT của khoản này.Số thuế GTGT truy thu là 35.707.602tr. Mình phân ân ko biết điều chỉnh giảm và hạch toán như thế nào với khoản hàng tồn kho và số thuế bị truy thu.Bạn nào có kinh nghiệm hdẫn mình với.
---------- Post added at 11:11 AM ---------- Previous post was at 10:22 AM ----------
Giúp mình với,mình ko biết phải định khoản nghiệp vụ trên ntn?
Năm 2007 hàng tồn kho cty mình là hàng tồn kho là 380.901.987đ ở TK 152.vì cty mình hđộng trong lĩnh vực xây dựng nên ko đc có hàng tồn kho khiko có công trình dỡ dang.Cty thuế đến ktra và loại khoản này ra và truy thu số thuế GTGT của khoản này.Số thuế GTGT truy thu là 35.707.602tr. Mình phân ân ko biết điều chỉnh giảm và hạch toán như thế nào với khoản hàng tồn kho và số thuế bị truy thu.Bạn nào có kinh nghiệm hdẫn mình với.
---------- Post added at 11:11 AM ---------- Previous post was at 10:22 AM ----------
Giúp mình với,mình ko biết phải định khoản nghiệp vụ trên ntn?