Các bác xem giúp mình trường hợp này làm như thế có được không ?
Tại 1 đại lý bia bán hàng có kèm khuyến mãi
Tại thời điểm tháng 7/2007 đại lý bia có nhận hàng KM ( và HĐ xuất kèm )từ nhà cung cấp Kế toán đã kê khai thuế đầu vào, nhưng khi bán hàng và xuất hàng KM kèm theo nhưng không xuất hoá đơn VAT cho số hàng KM đó.
Đến tháng 10 kế toán Xuất HĐ điều chỉnh doanh số đối với hàng KM đã xuất trong tháng 07 và kê khai thuế.
Làm như vậy có hợp lý không
Tại 1 đại lý bia bán hàng có kèm khuyến mãi
Tại thời điểm tháng 7/2007 đại lý bia có nhận hàng KM ( và HĐ xuất kèm )từ nhà cung cấp Kế toán đã kê khai thuế đầu vào, nhưng khi bán hàng và xuất hàng KM kèm theo nhưng không xuất hoá đơn VAT cho số hàng KM đó.
Đến tháng 10 kế toán Xuất HĐ điều chỉnh doanh số đối với hàng KM đã xuất trong tháng 07 và kê khai thuế.
Làm như vậy có hợp lý không