Chào cả nhà!. Giúp mình trường hợp này với: Bên mình mua hàng và dc nhận hàng KM (Hàng KM chỉ ghi số lượng, ko có đơn giá và thuế). Và bên mình dùng hàng KM đó để KM lại cho khách hàng.
Nhận hàng KM
N 156
C 711
KM cho KH
N 632
C 156
Mình DK như vậy có đúng ko? mong các bạn cho ý kiến!
P/S: xuất hàng KM cho khách bắt buộc phải xuất HD có đúng ko vậy?
Mình có 1 trường hợp này nữa. Bên mình bán hàng CK TM 2% trên tổng giá trị thanh toán. Vậy cho mình hỏi là khoản CK TM này mình có cần phải đưa vào TK 521 ko hay là phản ánh 511 theo giá đã CK.
Mong các bạn cho mình ý kiến. Thanks!
Nhận hàng KM
N 156
C 711
KM cho KH
N 632
C 156
Mình DK như vậy có đúng ko? mong các bạn cho ý kiến!
P/S: xuất hàng KM cho khách bắt buộc phải xuất HD có đúng ko vậy?
Mình có 1 trường hợp này nữa. Bên mình bán hàng CK TM 2% trên tổng giá trị thanh toán. Vậy cho mình hỏi là khoản CK TM này mình có cần phải đưa vào TK 521 ko hay là phản ánh 511 theo giá đã CK.
Mong các bạn cho mình ý kiến. Thanks!