Ðề: Hàng khuyến mãi đưa vào tài khoản nào?
Do cty chỉ đứng trung gian nhận hàng từ nhà sx chuyển đến cho nhà phân phối, do đó hạch toán và điều chỉnh sổ sách sao cho hàng KM này không ảnh hưởng đến báo cáo của cty.
Chúng ta có thể sử dụng 1 tài khoản duy nhất (tài khoản loại 1: 1388....cty tự chọn) để hạch toán cho tất cả các nghiệp vụ liên quan đến hàng KM (hàng KM nên đặt Item code riêng để dễ phân biệt).
Nguyên tắc : cuối kỳ tài khoản này không có số dư, trên sổ phải = 0.
Nếu bạn thế vào quy trình hạch toán trên 1 TK thì sẽ thấy tài khoản này sẽ được net off hết.
Trường hợp cuối kỳ còn tồn kho hàng KM, thì thực hiện nghiệp vụ trả hàng lại cho nhà sản xuất. Như vậy, sổ tài khoản trung gian của bạn sẽ = 0.
Trong hạch toán hàng KM, có nhiều vấn đề phát sinh, nói trên mạng cũng không hết ý được. Có dịp offline sẽ nói rõ hơn.
Chúc bạn thành công !
Đưa ra giải pháp hay nhưng đọc hết bài có thấy tài khỏan trung gian nào đâu anh
Do cty chỉ đứng trung gian nhận hàng từ nhà sx chuyển đến cho nhà phân phối, do đó hạch toán và điều chỉnh sổ sách sao cho hàng KM này không ảnh hưởng đến báo cáo của cty.
Chúng ta có thể sử dụng 1 tài khoản duy nhất (tài khoản loại 1: 1388....cty tự chọn) để hạch toán cho tất cả các nghiệp vụ liên quan đến hàng KM (hàng KM nên đặt Item code riêng để dễ phân biệt).
Nguyên tắc : cuối kỳ tài khoản này không có số dư, trên sổ phải = 0.
Nếu bạn thế vào quy trình hạch toán trên 1 TK thì sẽ thấy tài khoản này sẽ được net off hết.
Trường hợp cuối kỳ còn tồn kho hàng KM, thì thực hiện nghiệp vụ trả hàng lại cho nhà sản xuất. Như vậy, sổ tài khoản trung gian của bạn sẽ = 0.
Trong hạch toán hàng KM, có nhiều vấn đề phát sinh, nói trên mạng cũng không hết ý được. Có dịp offline sẽ nói rõ hơn.
Chúc bạn thành công !