Trường hợp của cty mình rất lạ. mình vào làm ở cty sx t11/2012, HĐ mua vào NVL T9 mà T10 mới khai thuế, nhưng lại ghi phiếu chi hồi t9. giờ mình phải định khoàn làm sao ? ghi vào T9 hay t10? khách hàng thì thanh toán bằng chuyển khoản 1 cái HD của t9 và 1 cái T10. mình rối quá. mọi ngừoi giúp dùm nha!, mình cấn gấp để làm lại sổ sách..