hàng hoá về trước hoá đơn về sau.

peheo2912

Member
Hội viên mới
Trường hợp của cty mình rất lạ. mình vào làm ở cty sx t11/2012, HĐ mua vào NVL T9 mà T10 mới khai thuế, nhưng lại ghi phiếu chi hồi t9. giờ mình phải định khoàn làm sao ? ghi vào T9 hay t10? khách hàng thì thanh toán bằng chuyển khoản 1 cái HD của t9 và 1 cái T10. mình rối quá. mọi ngừoi giúp dùm nha!, mình cấn gấp để làm lại sổ sách..
 
Ðề: hàng hoá về trước hoá đơn về sau.

Khách hàng thanh toán 1 hóa đơn T9 và 1 cái T10, khách hàng nào ở đây thanh toán cho bạn chứ, chỉ có bạn đi thanh toán cho ngta thôi
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hàng hoá về trước hoá đơn về sau.

mình nghĩ lúc hàng về tháng 9 sẽ có hoá đơn xuất kho của bên bán, mình sẽ giữ hoá đơn đó và nhập kho theo giá tạm tính, rồi khi có hoá đơn GTGT mình sẽ điều chỉnh sổ lại bằng cách xoá sổ nv tháng 9. hoặc mình có thể giữ hoá đơn xuất kho của bên bán rồi đợi đến khi tháng 10 hàng về mình sẽ hạch toán sau cũng được.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hàng hoá về trước hoá đơn về sau.

Bạn nói thế ai mà hiểu được?
Hàng hóa mua về chưa có hóa đơn thì ghi tạm nhập kho. Nợ 156 Có 3388
Hóa đơn về thì kê khai thuế và hạch toán Nợ 3388, Nợ 133/ Có 331, 1111
Khách hàng thanh toán 1 hóa đơn T9 và 1 cái T10, khách hàng nào ở đây thanh toán cho bạn chứ, chỉ có bạn đi thanh toán cho ngta thôi
Hàng hoá về T9 nhưng chỉ có phiếu xuất kho của bên bán. k co HĐ VAt, khi có HĐ VAT là T10 mà Hđ là ngày của T9, Trong Hđ và phiếu xuất kho hàng hoá ghi k giống . Trong kahi thuế t10 có tới 2 HĐ t9, 1 cái chi tiền mặt hồi T9, 1 cái chuyển khoản. Vậy giờ t9 mình định khoản làm sao cho đúng, trong khi đó T10 khai thuế, cái này là của chị kt trc làm. m k bít gỡ làm sao.
 
Ðề: hàng hoá về trước hoá đơn về sau.

Hàng hoá về T9 nhưng chỉ có phiếu xuất kho của bên bán. k co HĐ VAt, khi có HĐ VAT là T10 mà Hđ là ngày của T9, Trong Hđ và phiếu xuất kho hàng hoá ghi k giống . Trong kahi thuế t10 có tới 2 HĐ t9, 1 cái chi tiền mặt hồi T9, 1 cái chuyển khoản. Vậy giờ t9 mình định khoản làm sao cho đúng, trong khi đó T10 khai thuế, cái này là của chị kt trc làm. m k bít gỡ làm sao.

Tức là tháng 9 có 2 hóa đơn chưa đưa về công ty, kế toán đã liên hệ với đối tác xin số HĐ để kê tháng 10 rồi. tháng 10 kê thuế tháng 9.
định khoản bình thường
 
Ðề: hàng hoá về trước hoá đơn về sau.

zậy giờ định khoản vào T9 hay T10?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top