các bạn kế toán hạch toán giùm minh nghiệp vụ này với.
trong tháng 10 vừa qua cty mình có nghiệp vụ phát sinh như sau:
khách hàng trả hàng về do không đạt chất lượng nhưn ghàng này đã bán trong tháng 7 và đã viết hoá đơn trong tháng phát sinh đến nay hàng mới trả lại
slượng: 6833.87 m giá thành phẩm nhập kho trong tháng 7 là 7436.86 đ/m = 50.822.534đ,
giá vốn hàng bán khi xuất kho 7503.35 đ/m x6833.87m = 51.276.918 đ
giá bán khi xuất hoá đơn trong tháng 7 là 6833.87m x9557.58 đ=65.315.250
thuế GTGT 3.265763 tổng tiền thanh toán: 68.581.013 .
đến tháng 10 khách hàng trả lại hàng và xuất hoá đơn đúng theo giá của công ty khi xuất bán.
Mình đã hạch toán là:
1/ nợ 155: 51.276.918
có 632:51.276.918
2/nợ 531:65.315.250
nợ 333: 3265763
có 131: 68.581.013
3/nợ 511:65.315.250
có 531:65.315.250
các bạn xem gíup mình hạch tóan như vậy có đúng không nha, trả lới giúp minh nhe. cảm ơn các bạn kế toán rất nhiều
trong tháng 10 vừa qua cty mình có nghiệp vụ phát sinh như sau:
khách hàng trả hàng về do không đạt chất lượng nhưn ghàng này đã bán trong tháng 7 và đã viết hoá đơn trong tháng phát sinh đến nay hàng mới trả lại
slượng: 6833.87 m giá thành phẩm nhập kho trong tháng 7 là 7436.86 đ/m = 50.822.534đ,
giá vốn hàng bán khi xuất kho 7503.35 đ/m x6833.87m = 51.276.918 đ
giá bán khi xuất hoá đơn trong tháng 7 là 6833.87m x9557.58 đ=65.315.250
thuế GTGT 3.265763 tổng tiền thanh toán: 68.581.013 .
đến tháng 10 khách hàng trả lại hàng và xuất hoá đơn đúng theo giá của công ty khi xuất bán.
Mình đã hạch toán là:
1/ nợ 155: 51.276.918
có 632:51.276.918
2/nợ 531:65.315.250
nợ 333: 3265763
có 131: 68.581.013
3/nợ 511:65.315.250
có 531:65.315.250
các bạn xem gíup mình hạch tóan như vậy có đúng không nha, trả lới giúp minh nhe. cảm ơn các bạn kế toán rất nhiều