Em đang gặp rắc rối nhờ mọi người chỉ giúp. Cty em có vay Nh 1 số tiền lớn, thế chấp TS là TS hình thành trong tương lai (cao ốc VP). nhưng khổ nỗi là trước đó kế toán cũ ko hạch toán nghiệp vụ vay, còn lúc giải ngân thì Ủy nhiệm chi chuyển thẳng vào tài khoản cty hợp tác kinh doanh thực hiện dự án cao ốc đó. Vay tử tháng 8 rồi mà giờ em mới có các chứng từ, ủy nhiệm chi. Và thêm việc nữa là chi trả lãi vay ko phải là do cty em mà do công ty hợp tác kinh doanh đó chuyển trả. Giờ em bối rối quá, ko biết phải hạch toán sao nữa, không biết là định khoản nợ vay nnhu7 vậy đúng ko?
Nợ 222
Có 311
chi trả lãi vay thì ko phải do mình trả, vậy sao hạch toán? Xin hãy giúp em!
Nợ 222
Có 311
chi trả lãi vay thì ko phải do mình trả, vậy sao hạch toán? Xin hãy giúp em!
