Hạch toán vật liệu thành TSCĐ

kimthu29

New Member
Hội viên mới
Các bạn ơi cho mình hỏi,công ty mình kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên hồ nên có các công trình nổi như cầu tàu nhà nổi..... Năm 2005 công ty có mua tôn và thép để sửa chữa cầu tầu trị giá 77 triệu, kế toán khi đó đã không đưa số tôn thép trên vào sửa chữa lớn TSCĐ và cũng không làm biên bản đánh giá lại TSCĐ mà hạch toán luôn số vật liệu này vào TK 211 và trích khấu hao riêng.Tháng 3/2008, UBNDTP yêu cầu phải dỡ bỏ các công trình nổi và chuyển sang vị trí khác, toàn bộ nhà nổi, nhà bán vé... đều bị dỡ bỏ không thu hồi được gì,chỉ thu hồi được một số tôn thép ở cầu tầu để làm công trình mới. Vậy mình phải làm thế nào để hạch toán hợp lý số vật liệu trên.
 
Ðề: Hạch toán vật liệu thành TSCĐ

Các bạn ơi cho mình hỏi,công ty mình kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên hồ nên có các công trình nổi như cầu tàu nhà nổi..... Năm 2005 công ty có mua tôn và thép để sửa chữa cầu tầu trị giá 77 triệu, kế toán khi đó đã không đưa số tôn thép trên vào sửa chữa lớn TSCĐ và cũng không làm biên bản đánh giá lại TSCĐ mà hạch toán luôn số vật liệu này vào TK 211 và trích khấu hao riêng.Tháng 3/2008, UBNDTP yêu cầu phải dỡ bỏ các công trình nổi và chuyển sang vị trí khác, toàn bộ nhà nổi, nhà bán vé... đều bị dỡ bỏ không thu hồi được gì,chỉ thu hồi được một số tôn thép ở cầu tầu để làm công trình mới. Vậy mình phải làm thế nào để hạch toán hợp lý số vật liệu trên.

Việc hạch toán của kế toán cũ là sai, việc nâng cấp TSCD các chi phí trên bạn cần tập hợp qua TK 241, sau đó kết chuyển nó sang TK 211 khi công trình hoàn thành cho đúng trình tự và để tiện theo dõi
Nợ TK 241
Có TK 152
kết chuyển vào TSCĐ
Nợ TK 211
Có TK 241
việc kt đã hạch toán như trên cách xử lý bây giờ bạn cần làm thủ tục giảm TSCĐ như trường hợp thanh lý TSCD nhưng trong trường hợp này không có giá trị thu hồi và tiền thanh lý TSCD thu hồi.

THân chào bạn!
 
Ðề: Hạch toán vật liệu thành TSCĐ

Việc hạch toán của kế toán cũ là sai, việc nâng cấp TSCD các chi phí trên bạn cần tập hợp qua TK 241, sau đó kết chuyển nó sang TK 211 khi công trình hoàn thành cho đúng trình tự và để tiện theo dõi
Nợ TK 241
Có TK 152
kết chuyển vào TSCĐ
Nợ TK 211
Có TK 241
việc kt đã hạch toán như trên cách xử lý bây giờ bạn cần làm thủ tục giảm TSCĐ như trường hợp thanh lý TSCD nhưng trong trường hợp này không có giá trị thu hồi và tiền thanh lý TSCD thu hồi.

THân chào bạn!
Có cần hạch toán qua TK 152 ko vậy Rồng ???
Phi nghĩ nên hạch toán Nợ TK 241/Có TK 111,112
Thân !!!
 
Ðề: Hạch toán vật liệu thành TSCĐ

Có cần hạch toán qua TK 152 ko vậy Rồng ???
Phi nghĩ nên hạch toán Nợ TK 241/Có TK 111,112
Thân !!!

Triết có bị nhầm lẫn gì không:confuse1:, mua NVL về xuất ra sử dụng bao gồm rất nhiều NVL khác nhau thì nhập qua kho
Nợ TK 152
Nợ TK 133
Có TK 111,112,331
Không làm quá tắt, nếu phát sinh chỉ 1 loại duy nhất thì hạch toán thẳng qua TK 241, nếu không thì hạch toán trình tự nhé, cái này còn dùng để kiể, sóat chi phí sử dụng và hạn chế chi phí lãng phí không cần thiết cũng như thu hồi và bán thanh lý phế liệu phế phẩm thu hồi từ quá trình nâng cấp tscd nữa nhé:cheers1:
 
Ðề: Hạch toán vật liệu thành TSCĐ

Có cần hạch toán qua TK 152 ko vậy Rồng ???
Phi nghĩ nên hạch toán Nợ TK 241/Có TK 111,112
Thân !!!

Tôi thấy các bạn hạch toán đều đúng nhưng tôi thiết nghĩ các bạn hạch toán đưa sang 241,.... làm gì? Vì từ 2005 cơ mà, mấy năm rùi,kế toán cũ cũng đã làm rồi, mấy báo cáo tài chính đi qua rùi, bây giờ làm sao xử lý được?
Tôi nghĩ bây giờ thì chỉ có xử lý cho các khoản dỡ bỏ kia đi thôi
1, Nợ TK 214
Nợ TK 811
Nơ TK 211
2, Chi phí liên quan đến bốc dỡ,...
Nợ TK 811
Có TK liên quan 111,112,331
3, Bán phế liệu....
Nợ TK111, 112,131
Có Tk 711
Có Tk 3331
 
Ðề: Hạch toán vật liệu thành TSCĐ

Tôi thấy các bạn hạch toán đều đúng nhưng tôi thiết nghĩ các bạn hạch toán đưa sang 241,.... làm gì? Vì từ 2005 cơ mà, mấy năm rùi,kế toán cũ cũng đã làm rồi, mấy báo cáo tài chính đi qua rùi, bây giờ làm sao xử lý được?
Tôi nghĩ bây giờ thì chỉ có xử lý cho các khoản dỡ bỏ kia đi thôi
1, Nợ TK 214
Nợ TK 811
Nơ TK 211
2, Chi phí liên quan đến bốc dỡ,...
Nợ TK 811
Có TK liên quan 111,112,331
3, Bán phế liệu....
Nợ TK111, 112,131
Có Tk 711
Có Tk 3331
Nợ đâu mà Nợ nhìu vậy em. :dapghe:
Người ta có nói bán phế liệu đâu, người ta nói thu hồi phế liệu để làm công trình mới mà ???

 
Ðề: Hạch toán vật liệu thành TSCĐ

TSCD giờ không còn nữa thì cón khấu hao không nhỉ.Chẵng thấy hai Ku hạch toán giảm khúa hao
-----------------------------------------------------------------------------------------


Xem lại đề coi thử đã trích khấu hao chưa nhé
-----------------------------------------------------------------------------------------


Hạch toán vào TK 152 hay TK 241 cũng được cả, vì nó không là nguyên vật liệu trong sản xuất nên đưa thằng vào TK 241 luôn, nhưng mà sao hạch toán vào TK 241 làm gì nhỉ
Thân chào

Dạ theo ý bác là chúng ta hạch toán thẳng sang TK 211 mà không cần TK 241 ạ, vâng bác đã làm bộ trưởng bộ TC rồi đấy ạ, Bác không dùng từ Ku nhé!
 
Ðề: Hạch toán vật liệu thành TSCĐ

Bạn đem nhập kho cái nguyên vật liệu này thì xác định xem giá trị nó bao nhiêu nhé để xử lý cho phf hợp .
Thân chào

Xác định giá trị của nó rồi làm gì? ông hạch toán nó như thế nào hay theo dõi ngoài sổ kế toán - sao ko nêu lun cách xử lý ra ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top