Các bạn ơi cho mình hỏi tí
Cty mình là cty thi công công trình điện, khi có hợp đồng của khách hàng cty mình giao lại cho 1 đom vị khác, vậy khi họ xuất hóa đơn cho mình thì mình sẽ đưa số tiền này vào TK n để hạch toán vậy các bạn
và hạch toán như thế nào ?
Cty bạn ký hợp đồng thi công ctrình, xong cty bạn ký hợp đồng khoán cho 1 đơn vị khác thực hiện thi công ctrình đó.
Khi hoàn thành, đơn vị thi công đó xuất cho Cty bạn 1 Hđơn, thì bạn phải trả tiền cho bên kia. Xong bạn mới xuất Hđ khác cho nhà thầu ma cty bạn ký hợp đồng thi công. Khi đó số tiền mà cty bạn thu được từ nhà thầu này thì ghi vào tk 511.
cái này thì mình biết, nhưng ý mình là khi cty đã được cty mình giao khoán lại họ xuất hóa đơn cho mình thì mình sẽ đưa số tiền đó vào TK nào ?
Thì đó là giá vốn đấy bạn, bên bạn chỉ ăn phần chênh lệch thôi.Họ xuất hoá đơn cho bạn là giá vốn, bạn xuất lại cho KH là DTthu
Vậy cụ thể là mình hạch toán như thế nào vậy bạn