Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

ngohongthao

New Member
Hội viên mới
Các bác ơi cho em hỏi với nha nếu mình nộp phạt tiền thuế do trả tiền chậm (trễ hạn) nên chi phí đó mình hạch tóan vào đâu vậy các anh chị ơi giúp em với nha!
Thanks
 
Ðề: Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

Các bác ơi cho em hỏi với nha nếu mình nộp phạt tiền thuế do trả tiền chậm (trễ hạn) nên chi phí đó mình hạch tóan vào đâu vậy các anh chị ơi giúp em với nha!
Thanks

hạch toán vào chi phí khác đi bạn
N 811/ C 111,112
 
Ðề: Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

cho vào chi phí khác, hình như khoản này bị loại ra khi tính thuế TNDN
 
Ðề: Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

Các bác ơi cho em hỏi với nha nếu mình nộp phạt tiền thuế do trả tiền chậm (trễ hạn) nên chi phí đó mình hạch tóan vào đâu vậy các anh chị ơi giúp em với nha!
Thanks
Cho vào tk 811- CP khác nhé
-----------------------------------------------------------------------------------------
cho vào chi phí khác, hình như khoản này bị loại ra khi tính thuế TNDN
đúng là CP này sẽ bị loại khi tính thuế TNDN
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

Tại sao lại hạch toán vào TK 811 nhỉ, chẳng lẽ TK 811 không kết chuyển vào 911 hay sao ??????. Hay là Đưa vào 811 rồi sau lại trừ ra thì bỏ số tiền phạt đó vào chổ nào, lại chạy luẩn quẩn nữa !!!.
Theo mình thì thế này. nếu trong kỳ chưa xác định được lãi - lỗ thì khi nộp tiền phạt nên hạch toán Nợ1388/có 111,112, xác định trách nhiệm, nếu trừ lương hoặc thu tiền của CBCNV thì HT thu: Nợ 111/có 1388. Nếu xác định là trách nhiệm của DN thì cuối kỳ hạch toán trừ vào tiền lãi từ họat động SXKD: Nợ 421/có 1388
 
Ðề: Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

Tại sao lại hạch toán vào TK 811 nhỉ, chẳng lẽ TK 811 không kết chuyển vào 911 hay sao ??????. Hay là Đưa vào 811 rồi sau lại trừ ra thì bỏ số tiền phạt đó vào chổ nào, lại chạy luẩn quẩn nữa !!!.
Theo mình thì thế này. nếu trong kỳ chưa xác định được lãi - lỗ thì khi nộp tiền phạt nên hạch toán Nợ1388/có 111,112, xác định trách nhiệm, nếu trừ lương hoặc thu tiền của CBCNV thì HT thu: Nợ 111/có 1388. Nếu xác định là trách nhiệm của DN thì cuối kỳ hạch toán trừ vào tiền lãi từ họat động SXKD: Nợ 421/có 1388

Cho mình hỏi: khi đó thì 1388 chi tiết cho đối tượng nào? Nếu chi tiết được đối tượng rồi thì chắc không có BT: N421/C1388.

Mình nghĩ bạn cần xem lại chi phí thuế và chi phí kế toán.
 
Ðề: Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

Tại sao lại hạch toán vào TK 811 nhỉ, chẳng lẽ TK 811 không kết chuyển vào 911 hay sao ??????. Hay là Đưa vào 811 rồi sau lại trừ ra thì bỏ số tiền phạt đó vào chổ nào, lại chạy luẩn quẩn nữa !!!.
Theo mình thì thế này. nếu trong kỳ chưa xác định được lãi - lỗ thì khi nộp tiền phạt nên hạch toán Nợ1388/có 111,112, xác định trách nhiệm, nếu trừ lương hoặc thu tiền của CBCNV thì HT thu: Nợ 111/có 1388. Nếu xác định là trách nhiệm của DN thì cuối kỳ hạch toán trừ vào tiền lãi từ họat động SXKD: Nợ 421/có 1388

Mình đồng ý với bạn là trừ vào kết quả HĐ SXKD nhưng không phải là trừ trực tiếp vào 421 như vậy mà phải qua TK 811-->911-->421, vì vậy mới có tờ khai Quyết toán thuế TNDN để cho DN loại các chi phí không hợp lý ra để xác định thu nhập chịu thuế.
Nếu các chi phí đều hợp lý hết (vì chi phí không hợp lý đã trừ trực tiếp vào 421) thì đâu cần các chỉ tiêu làm tăng lợi nhuận trên tờ khai quyết toán thuế nữa.
 
Ðề: Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

Các bác ơi cho em hỏi với nha nếu mình nộp phạt tiền thuế do trả tiền chậm (trễ hạn) nên chi phí đó mình hạch tóan vào đâu vậy các anh chị ơi giúp em với nha!
Thanks
Em đưa vô tài khoản 811, cuối kỳ kết chuyển qua tk 911 xác định kết qua kinh doanh, chuc em thanh cong
 
Ðề: Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

cho vào chi phí khác nhé bạn
 
Ðề: Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

Các bác ơi cho em hỏi với nha nếu mình nộp phạt tiền thuế do trả tiền chậm (trễ hạn) nên chi phí đó mình hạch tóan vào đâu vậy các anh chị ơi giúp em với nha!
Thanks
Cho vào chi phí khác nhưng khi quyết toán cuối năm cần loại chi phí này ra để xác định thúê TNDN
 
Ðề: Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

Tại sao lại hạch toán vào TK 811 nhỉ, chẳng lẽ TK 811 không kết chuyển vào 911 hay sao ??????. Hay là Đưa vào 811 rồi sau lại trừ ra thì bỏ số tiền phạt đó vào chổ nào, lại chạy luẩn quẩn nữa !!!.
Theo mình thì thế này. nếu trong kỳ chưa xác định được lãi - lỗ thì khi nộp tiền phạt nên hạch toán Nợ1388/có 111,112, xác định trách nhiệm, nếu trừ lương hoặc thu tiền của CBCNV thì HT thu: Nợ 111/có 1388. Nếu xác định là trách nhiệm của DN thì cuối kỳ hạch toán trừ vào tiền lãi từ họat động SXKD: Nợ 421/có 1388
Mình củng làm giống như hoan976 vậy, vừa rồi quyết toán củng ok mà, thuế đâu nói năng gì đâu. Ông 1388 coi như 1 đóng rác vậy, không cần chi tiết cho ai cả. Chắc Cty hoan976 củng dùng 2 sổ kế toán phải ko, hì hì nên mới cho vào 1388:k6175436::k6175436:
 
Ðề: Hạch toán tiền nộp phạt do thanh tóan tiền thuế chậm

theo mình khi nộp tiền phạt bạn hạch toán qua tk 811 là hợp lý và tiền phạt thuế cũng không nằm ngoài trương hợp đó.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top