Cả nhà giúp e với! Công ty thành lập năm 2006 và năm 2006 lỗ 50tr, sang năm 2007 thì chị kế toán cũ kết chuyến số lỗ đó là Nợ TK4211/có TK4212:50tr. Năm 2007 trên TK 4211 dư nợ cuối kỳ 50tr, và chị ý chuyển sang đầu năm 2008 TK4211 dư nợ đầu kỳ là 50tr. E ko biết sang năm 2009 e phải hạch toán TK4211 như thế nào?Chẳng nhẽ TK4211 cứ để số dư nợ 50tr như thế à?E mới vào nghề có nhiều vấn đề chưa rõ. Mong cả nhà chỉ giáo! Thank!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Không có ai trả lời giúp e à? Chán quá!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------
Không có ai trả lời giúp e à? Chán quá!!!
Sửa lần cuối: