Công ty mình có trường hợp này:
Tháng 12 có 1 lô hàng nhập khẩu về Cỏ nhân tạo (1.5 $/m) đã lập tờ khai theo invoice (6.000 $) tính thuế và nộp thuế đầy đủ. Sang cuối tháng 01 nhận được thông báo yêu cầu tham vấn lại trị giá tính thuế, sau khi tham vấn tại Cục Hải quan thì có quyết định tính lại đơn giá hàng nhập khẩu theo PP6 làm đơn giá ghi nhận tính thuế tăng lên (2$/m, tổng trị giá tăng lên 8.000$) khiến cty mình phát sinh số tiền thuế NK, GTGT hàng nhập khẩu tăng, cty mình cũng đã nộp khoản tăng đó trong tháng 2 này.
Vậy các mems cho mình hỏi, khi định khoản mình có ghi tăng tài khoản 152 hay chỉ ghi tăng mỗi thuế 3333, 33312 vì tờ khai bên mình không có phải làm lại, vẫn đơn giá cũ (1.5$) và nếu ghi tăng 152 thì có phải cty mình có đối ứng tăng 515 mà đúng không??
P/S: Mong mọi người giúp đỡ hichic mình mới gặp lần đầu cái này...
Tháng 12 có 1 lô hàng nhập khẩu về Cỏ nhân tạo (1.5 $/m) đã lập tờ khai theo invoice (6.000 $) tính thuế và nộp thuế đầy đủ. Sang cuối tháng 01 nhận được thông báo yêu cầu tham vấn lại trị giá tính thuế, sau khi tham vấn tại Cục Hải quan thì có quyết định tính lại đơn giá hàng nhập khẩu theo PP6 làm đơn giá ghi nhận tính thuế tăng lên (2$/m, tổng trị giá tăng lên 8.000$) khiến cty mình phát sinh số tiền thuế NK, GTGT hàng nhập khẩu tăng, cty mình cũng đã nộp khoản tăng đó trong tháng 2 này.
Vậy các mems cho mình hỏi, khi định khoản mình có ghi tăng tài khoản 152 hay chỉ ghi tăng mỗi thuế 3333, 33312 vì tờ khai bên mình không có phải làm lại, vẫn đơn giá cũ (1.5$) và nếu ghi tăng 152 thì có phải cty mình có đối ứng tăng 515 mà đúng không??
P/S: Mong mọi người giúp đỡ hichic mình mới gặp lần đầu cái này...