Là tháng trước cty trả tiền trước cho bên mua , mình đã hạch toán Có 112/Nợ 331
Tháng này nhận hàng thì có chênh lệch tỉ giá , vậy mình hạch toán ntn ?
Có 515 / Nợ TK nào ?
Là tháng trước cty trả tiền trước cho bên mua , mình đã hạch toán Có 112/Nợ 331
Tháng này nhận hàng thì có chênh lệch tỉ giá , vậy mình hạch toán ntn ?
Có 515 / Nợ TK nào ?
thôi chết, em nhầm, fai? là có 331, là do có chênh lệch tí giá mà, giả sử lúc trả ti giá là a, lúc nhận tỉ giá là b thì có 331 là số tiền *(b-a)
ko biết đúng ko,
Khi bạn ứng trước tiền hàng:
Nợ TK331
Có TK 112
Đthoi: Có TK007
Khi lãi do CL tỷ giá
Khi nhận hàng bạn phải phản ánh bút toán:
Nợ TK156
Nợ Tk133
Có TK331
Có TK515
(nhưng nếu cty của bạn là về xây dwngj cơ bản thì bạn cho thẳng vào TK413 thay bằng TK 515)