Chào các ace dân kế toán. Em có 1 vấn đề muốn tham khảo ý kiến mọi người:
Trc đây GĐ của em làm ở Cty A và Cty A có 1 khoản phải thu của khách hàng B là 20Tr. Nay GĐ e mở Cty riêng và Cty A có 1 văn bản chuyển quyền thu hồi và sở hữu số công nợ trên cho Cty của GĐ em (em ko hiểu vụ này??) và Khách hàng B đã trả cho Cty e 20Tr đ vào TKNH của Cty em. Vì Trên TK131 của Cty em ko có số P/s 20tr kia, khi khách hàng B trả tiền em ghi: N112/ C338 sau đó trả số tiển trên cho GĐ N338/C112 (vì ô ấy bảo số tiền khách hàng B nợ Cty A trc kia là của ổng. E muốn hỏi làm như vậy có đc ko? Liệu khoản thu đc của B này có phải đưa vào TN khác ko ạ? em thấy nó thế nào ý . Các anh chị tư vấn or hướng dẫn e vụ này nhé. E cảm ơn nhiều!
Trc đây GĐ của em làm ở Cty A và Cty A có 1 khoản phải thu của khách hàng B là 20Tr. Nay GĐ e mở Cty riêng và Cty A có 1 văn bản chuyển quyền thu hồi và sở hữu số công nợ trên cho Cty của GĐ em (em ko hiểu vụ này??) và Khách hàng B đã trả cho Cty e 20Tr đ vào TKNH của Cty em. Vì Trên TK131 của Cty em ko có số P/s 20tr kia, khi khách hàng B trả tiền em ghi: N112/ C338 sau đó trả số tiển trên cho GĐ N338/C112 (vì ô ấy bảo số tiền khách hàng B nợ Cty A trc kia là của ổng. E muốn hỏi làm như vậy có đc ko? Liệu khoản thu đc của B này có phải đưa vào TN khác ko ạ? em thấy nó thế nào ý . Các anh chị tư vấn or hướng dẫn e vụ này nhé. E cảm ơn nhiều!