Hạch toán khoản chiết khấu cho TSCĐ?

Ðề: Tài sản cố định

CKTM ko thể hiện trên hoá đơn tức là giá trên hoá đơn là giá đã được chiết khấu thì nguyên giá TSCĐ là số tiền ghi trên hoá đơn. ko sử dụng 711 trong trường hợp này
Không biết Trọng có nhầm không khi bảo: CKTM ko thể hiện trên hoá đơn tức là giá trên hoá đơn là giá đã được chiết khấu thì nguyên giá TSCĐ là số tiền ghi trên hoá đơn. ko sử dụng 711 trong trường hợp này. Let cho một cái ví dụ cụ thể cho Trọng rõ nhé:

Ví dụ: TSCĐ có giá 200tr, VAT 10% là 20tr, người bán chiết khấu cho người mua 5% không thể hiện trên hóa đơn nên tổng giá trị phải thanh toán trên hóa đơn GTGT là 220tr. Sau đó người bán lập thêm 1 cái phiếu chi chi cho người mua 5% giá trị của TSCĐ là 10tr và người mua đã ký nhận đủ số tiền trên. Vậy Trọng cho Let hỏi:

1. Giá trên hóa đơn trên đã có CKTM chưa???
2. 10tr nhận được ở trên sẽ hạch toán vào đâu???
 
Ðề: Tài sản cố định

Không biết Trọng có nhầm không khi bảo: CKTM ko thể hiện trên hoá đơn tức là giá trên hoá đơn là giá đã được chiết khấu thì nguyên giá TSCĐ là số tiền ghi trên hoá đơn. ko sử dụng 711 trong trường hợp này. Let cho một cái ví dụ cụ thể cho Trọng rõ nhé:

Ví dụ: TSCĐ có giá 200tr, VAT 10% là 20tr, người bán chiết khấu cho người mua 5% không thể hiện trên hóa đơn nên tổng giá trị phải thanh toán trên hóa đơn GTGT là 220tr. Sau đó người bán lập thêm 1 cái phiếu chi chi cho người mua 5% giá trị của TSCĐ là 10tr và người mua đã ký nhận đủ số tiền trên. Vậy Trọng cho Let hỏi:

1. Giá trên hóa đơn trên đã có CKTM chưa???
2. 10tr nhận được ở trên sẽ hạch toán vào đâu???
Chắc Trongkttv có nhầm lẫn chút.
1 : giá trên hóa đơn chưa có CKTM.
2 : 10tr hạch toán vào TK 711.
 
Ðề: Tài sản cố định

Vậy giảm VAT thì có phải điều chỉnh hóa đơn ko bạn? Vì đã khai thuế rùi mà.
 
Ðề: Tài sản cố định

Uh theo mình thì nếu 1 tháng sau họ mới chấp nhận chiết khấu thương mại cho mình 5% thì có thể hạch toán vào 711 cũng được chứ không nhất thiết phải hạch toán giảm giá trị TS. Mình thấy thông thường điều khoản chiết khấu thương mại thường được thông báo ngay khi mua tài sản rùi nhỉ?
 
Ðề: Tài sản cố định

Không biết Trọng có nhầm không khi bảo: CKTM ko thể hiện trên hoá đơn tức là giá trên hoá đơn là giá đã được chiết khấu thì nguyên giá TSCĐ là số tiền ghi trên hoá đơn. ko sử dụng 711 trong trường hợp này. Let cho một cái ví dụ cụ thể cho Trọng rõ nhé:

Ví dụ: TSCĐ có giá 200tr, VAT 10% là 20tr, người bán chiết khấu cho người mua 5% không thể hiện trên hóa đơn nên tổng giá trị phải thanh toán trên hóa đơn GTGT là 220tr. Sau đó người bán lập thêm 1 cái phiếu chi chi cho người mua 5% giá trị của TSCĐ là 10tr và người mua đã ký nhận đủ số tiền trên. Vậy Trọng cho Let hỏi:

1. Giá trên hóa đơn trên đã có CKTM chưa???
2. 10tr nhận được ở trên sẽ hạch toán vào đâu???

let và philo xem lại xem việc phản ánh khoản CKTM như ví dụ trên đã đúng với quy định chưa? Sau đó mình thảo luận tiếp
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chắc Trongkttv có nhầm lẫn chút.
1 : giá trên hóa đơn chưa có CKTM.
2 : 10tr hạch toán vào TK 711.

hạch toán như chú có mà sai bét. Phải ghi như sau:

N211: 190 tr( Giá đã trừ đi khoản CKTM)
N 133: 20 tr
C 111: 210 tr
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tài sản cố định

let và philo xem lại xem việc phản ánh khoản CKTM như ví dụ trên đã đúng với quy định chưa? Sau đó mình thảo luận tiếp
Quy định nói sao nhỉ? và khoảng chiết khấu mà chủ topic mở ra thuộc chiết khấu gì? có thực đúng với cái tên gọi là CKTM??? Trọng nên xem lại và xác định lạ cái khoản chiết khấu mà chủ topic đã nêu ra cái đã nhé rồi hãy xem lại nó sẽ được hạch toán vào đâu. :mua:
 
Ðề: Tài sản cố định

let và philo xem lại xem việc phản ánh khoản CKTM như ví dụ trên đã đúng với quy định chưa? Sau đó mình thảo luận tiếp
-----------------------------------------------------------------------------------------


hạch toán như chú có mà sai bét. Phải ghi như sau:

N211: 190 tr( Giá đã trừ đi khoản CKTM)
N 133: 20 tr
C 111: 210 tr

Ối sai hả Pác ??? Pác định khoản theo giá như thế là dựa vào ngày mấy thế ???
Em nhờ Pác đọc lại giúp em CKTM cách mà bên bán sử dụng PC và TK521 nhé.
 
Ðề: Tài sản cố định

Quy định nói sao nhỉ? và khoảng chiết khấu mà chủ topic mở ra thuộc chiết khấu gì? có thực đúng với cái tên gọi là CKTM??? Trọng nên xem lại và xác định lạ cái khoản chiết khấu mà chủ topic đã nêu ra cái đã nhé rồi hãy xem lại nó sẽ được hạch toán vào đâu. :mua:

Khoản chiết khấu mà chủ topic đã nêu ra nhưng không nói rõ là 5% được chiết khấu vì lý do gì. Có thể tạm hiểu theo 2 trường hợp

- trường hợp 1: ngày 1/1/N mua 1 TSCĐ với giá 200tr, VAT 10%. Đến ngày 1/2/N mua tiếp lần nữa. Tính đến thời điểm này người mua mới đạt đủ doanh số được hưởng chiết khấu==> người bán đồng ý cho người mua được hưởng chiết khấu5%
- trường hợp 2: ngày 1/1/N mua 1 TSCĐ với giá 200tr, VAT 10%. Đến ngày 1/2/N, do phát hiện TSCĐ có vấn đề về chất lượng nên người mua yêu cầu người bán giảm giá 5% và người bán đã chấp nhận giảm giá 5%.

Cả 2 trường hợp trên người mua đều phải ghi giảm nguyên giá TSCĐ, ko hạch toán vào 711 trong trường hợp này
 
Ðề: Tài sản cố định

Khoản chiết khấu mà chủ topic đã nêu ra nhưng không nói rõ là 5% được chiết khấu vì lý do gì. Có thể tạm hiểu theo 2 trường hợp

- trường hợp 1: ngày 1/1/N mua 1 TSCĐ với giá 200tr, VAT 10%. Đến ngày 1/2/N mua tiếp lần nữa. Tính đến thời điểm này người mua mới đạt đủ doanh số được hưởng chiết khấu==> người bán đồng ý cho người mua được hưởng chiết khấu5%
- trường hợp 2: ngày 1/1/N mua 1 TSCĐ với giá 200tr, VAT 10%. Đến ngày 1/2/N, do phát hiện TSCĐ có vấn đề về chất lượng nên người mua yêu cầu người bán giảm giá 5% và người bán đã chấp nhận giảm giá 5%.

Cả 2 trường hợp trên người mua đều phải ghi giảm nguyên giá TSCĐ, ko hạch toán vào 711 trong trường hợp này

Bạn ơi trường hợp thứ 1 là hơi vô lý .Trường hợp đủ doanh số được hưởng chiết khấu đúng ra phải dùng 711 để thể hiện khoản chiết khấu này chứ.
Trường hợp thứ 2 thì hợp lý hơn, nhưng cũng cần biên bản bàn giao TSCD nói rõ vấn đề về chất lương như thế nào rồi Người bán QD9 giảm 5% giá bán..lúc đó bạn mới giảm nguyên giá.Nếu người bán xuất lại hoá đơn thì ko vấn đề gì. Còn ko xuất lại thì phải giảm nguyên giá luôn phần thuế, như vậy gọn hơn.
 
Theo sách mà tớ đọc đc thì Nguyên giá TSCĐ là giá mua khi đã trừ chiết khấu thương mại, giám giá. Nếu như thế thì có được ghi giảm Nguyên giá không nhỉ?
Xét theo thực tế thì khi mua TSCĐ về thì hóa đơn đã viết rồi, ghi giảm cũng khó. có lẽ khi đó ghi tăng Thu nhập khác 711 hợp lý hơn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top