Xin hỏi cavang là: Trường hợp hàng về trong tháng 9, và cuối tháng 9 thì đã lập kê khai thuế rồi. Sang tháng 10 mới có hóa đợn về thì lập làm sao.
Mình có một trường hợp thế này mọi người giúp e nha...
Ngày 11/12 nhận một lô sắt d10, kèm biên bản bàn giao có số lượng 200 cây.
Ngày 20/12 nhận thêm 10 tấn xi măng
(mình nhập phiếu mua hàng trong nước theo số lượng đã nhận theo ngày )
Ngày 30/12 mình nhận được hóa đơn của của 2 hàng trên. lúc này mới có giá của sắt và xi măng. mình tìm phiếu nhập lúc trước thêm giá vào.( Không biết như thế có sai ko nữa....)
Phần thuế mình mình không biết phấn mềm sẽ lên báo cáo thuế theo ngày hóa đơn hay ngày hạch toán phiếu kế toán?
Chị kế toán trưởng lại muốn mình kê phần thuế bổ xung bằng phiếu mua hàng dịch vụ ?????? Minh chưa dám làm thử vì thấy có vấn đề.
Mọi người giúp em với....
Mình ko hiểu ý của bạn, tháng 10 có hóa đơn thì tháng 10 mới kê khai
Thế theo bạn thực tế về mặt kế toán bạn sẽ làm như thế nào
Bạn làm theo cách mình hướng dẫn bạn atlanta là đượcÝ của mình là trong tháng 9 mình mua hàng A về rồi, nhưng không có hóa đơn. Cuối tháng 9 mình lập bảng kê GTGT đầu vào dĩ nhiên là không có hóa đơn của lô hàng A đã mua trong tháng 9.
Tháng 10 mình mới nhận được hóa đơn này, và như vậy mình phải kê khai hóa đơn này trong bảng kê đầu vào của tháng 10, nhưng hàng thì đã được ghi nhận trong tháng 9... Vậy bạn bảo mình phải làm thế nào với phần mềm cho hợp lý????
Bạn cho mình hỏi
Khi nhận hàng thì mình nhập giá là 10 000. Khi người ta xuất hóa đơn thì giá lại là 11 000. Vậy trường hợp này phải nhập ntn?
- Khi có hóa đơn về: bạn vào phiếu kế toán để hạch toán thuế và cập nhật thông tin thuế để lên bảng kê thuế tại menu: Báo cáo thuế/ Cập nhật hóa đơn đầu vào
H?ch to�n h�ng v? tr??c ho� ??n v? sau trong fast?
lúc trước bạn ghi sổ 10.000, thì nay bạn làm thêm định khoản phần chênh lệch 1.000 nhưng bạn đừng có ghi số lượng.
Mình nhập phiếu kế toán chương trình đâu cho phép chọn mã hàng đâu, vậy làm sao hạch toán để tăng giá trị hàng nhập kho được
Nếu mà doanh nghiệp họ thân thiết với bên bạn thì bạn cho vào mục hàng về chưa có hóa đơn, còn nếu mà chẳng có ji thân thiết thì phát sinh lần nào lấy hóa đơn lần đó, ko thể để ảnh hưởng đến mik đc, chắc bên họ doanh thu năm đó nhiều lên họ muốn chuyển sang năm sau ấy mà.các bạn ơi cho mình hỏi : mình mua hàng và thanh toán bằng UNC đã 3 tháng nay thi thoảng mới lấy hóa dơn.số tiền UNC lên tới hơn 100tr mà mới lấy HĐ đc hơn 30tr, giờ mình đang bảo kt bên bán xuất hết HĐ cho mình bằng đúng số tiền mình đã UNC nhưng bên bán họ bảo là ko thể xuất hết ngay đc mà để số dư còn lại sang năm 2011 làm như vậy có đc ko và hợp đồng nguyên tắc với trường hợp cảu mình là phải như nào.Mình mới làm nên sơ suất mong cả nhà chỉ dẫn