Hạch toán giúp e với

tungbin307

Member
Hội viên mới
Công ty e có 2 sếp góp vốn kinh doanh( DN nhỏ ) mỗi lần 2 sếp đưa tiền e hach toán vào N 1111;C 4111. Khi thu được tiền tạm ứng của khách hàng là :300
E đưa tiền đó cho sếp A thì e hạch toán thế nào ?
 
Ðề: Hạch toán giúp e với

ủa vậy mỗi lần 2 sếp đưa tiền như vậy là sau đó phải trả tiền lại cho 2 sếp àh ? nếu vậy đừng nên đưa vào 411 mà nên hạch toán là : N111/C3388
sau khi hạch toán tiền tạm ứng KH và đưa số tiền đó cho sếp thì : C111-N3388
 
Ðề: Hạch toán giúp e với

hay nhỉ,the von dieu le cua cong ty ban dang ky la bao nhieu,khoan tien 2 sep dua cho ban la von gop hay lam j thi ban mi hach toan duoc chu,neu la gop von thi dua vao 411 la dung, neu ban nhan tien tam ung cua khach hang bat buoc ban phai hach toan N 111/ C 131 ( chi tiet khach hang) khi dua tien cho sep ban hach toan vao 141 ( chi tiet tung sep cung dc) quan trong la cu the DN thong nhat nhu the nao
 
Ðề: Hạch toán giúp e với

Công ty e có 2 sếp góp vốn kinh doanh( DN nhỏ ) mỗi lần 2 sếp đưa tiền e hach toán vào N 1111;C 4111. Khi thu được tiền tạm ứng của khách hàng là :300
E đưa tiền đó cho sếp A thì e hạch toán thế nào ?

Bạn hỏi 2 vấn đề khác nhau nhưng thể hiện câu hỏi thể mọi người hiểu nhầm ý bạn.
1. 2 sếp góp vốn kinh doanh hạch toán thế là ok.
2. Khách hàng tạm ứng tiền hàng bạn hạch toán Nợ 111/có 131. Trên ntắc kế toán tiền đó hạch toán như thế nhưng thực tế tiền đó bạn ko nhập quỹ hay tiền của cty bạn sếp giữ thì bạn phải có sổ theo dõi thu chi nội bộ với sếp.
 
Ðề: Hạch toán giúp e với

Bạn hỏi 2 vấn đề khác nhau nhưng thể hiện câu hỏi thể mọi người hiểu nhầm ý bạn.
1. 2 sếp góp vốn kinh doanh hạch toán thế là ok.
2. Khách hàng tạm ứng tiền hàng bạn hạch toán Nợ 111/có 131. Trên ntắc kế toán tiền đó hạch toán như thế nhưng thực tế tiền đó bạn ko nhập quỹ hay tiền của cty bạn sếp giữ thì bạn phải có sổ theo dõi thu chi nội bộ với sếp.
Thanks ban!
Ý mình là khi thu tiền của khách hàng là :300.M muốn làm rõ vấn đề là 300 đó m đưa tiền cho sếp A thì hach toán thế nào N?/ C1111
 
Ðề: Hạch toán giúp e với

Thanks ban!
Ý mình là khi thu tiền của khách hàng là :300.M muốn làm rõ vấn đề là 300 đó m đưa tiền cho sếp A thì hach toán thế nào N?/ C1111

Lúc nhận tiền bạn đã hạch toán là Nợ 1111 / Có 4111 thì lúc đưa tiền cho sếp thì bạn hạch toán ngược lại Nợ 4111 / Có 1111 làm giảm nguồn vốn.
 
Ðề: Hạch toán giúp e với

e hỏi ké nhờ cái. mọi ng giúp em NV này nha. Xuất kho bán thành phẩm HĐ GTGT giá chưa VAT 500.000. Thuế súât 10%. giá XK 320.000, tiền bán hàng trừ vào tiền ng mua đặt trước 50.000, số còn lại thu bằng tiền mặt
e làm tn có đúng ko ah
bt1 Nợ TK632/Có TK 155:320.000
bt2 Nợ TK131 550.000
Có TK 511 500.000
Có TK 33311 50.000
bt3 Nợ TK 141 50.000
Nợ TK 111 500.000
Có TK 131 550.000

---------- Post added at 02:56 ---------- Previous post was at 02:50 ----------

sao mình ko thể tự đăng bài theo chủ đê riêng dc nhỉ, chán quá toàn đi nhờ nhọt thôi, ai giúp mình với
 
Ðề: Hạch toán giúp e với

bạn hạch toán như thế là không đúng:
Khi nhận tiền ứng trước là 50.000d bạn ghi: Nợ 1111 Co131 số tiền 50.000d
Khi bán hàng cho khách thu tiền mặt sau khi đã trừ phần ứng trước:
Nợ 1111 500.000
Nợ 131 50.000
Có 511 500.000
Có 333 50.000
Phản ánh giá vốn NƠ 632 có 155:320.000d
Bạn cần phân biệt rõ tạm ứng cho nhân viên trong doanh nghiệp mình thì dùng 141và ứng trước của người mua và người bán thì hạch toán vào 131 và 331nhé!
 
Ðề: Hạch toán giúp e với

a) Khi Người Mua trả tiền trước: N1111/C 131 50.000
b) Khi bán : + N632/ C155 320.000
+ N131 550.000
C 511 500.000
C 33311 50.000
c) KH thanh toan N111 /C 131 500.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top