Hi cả nhà. Thấy cũng có bào về lĩnh vực này trong diễn đàn. Tuy nhiên, mong muốn mọi người tư vấn thêm.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tổ chức sự kiện.
Công ty có ký hợp đồng quảng cáo trên báo với khách hàng A, sau đó công ty ký hợp đồng quảng cáo với công ty B để quảng cáo lại dịch vụ đã ký với công ty A. Công ty B xuất hoá đơn lại cho công ty mình. Với hoá đơn đầu vào này thì hạch toán thế nào : Theo mình ghi nhận :
Nợ 632 : giá trước thuế
Nợ 133 : Thuế VAT
Nợ 111/331 : Trả tiền hoặc nợ khách hàng
Khi xuất hoá đơn cho bên A
Nợ 131/111 : Tổng tiền
Có 511 : Dthu trước thuế
Có 3331 : VAT đầu ra.
Vấn đề mình hỏi là : Nếu bên B xuất hoá đơn cho bên mình trong tháng 11/2009, đến tháng 01/2010 bên mình xuất hoá đơn lại cho bên A. Như vậy chi phí 632 mà bên B đã xuất trong năm 2009 thì xử lý như thế nào?
Ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực này chỉ giáo mình hen. Cảm ơn mọi người
Công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tổ chức sự kiện.
Công ty có ký hợp đồng quảng cáo trên báo với khách hàng A, sau đó công ty ký hợp đồng quảng cáo với công ty B để quảng cáo lại dịch vụ đã ký với công ty A. Công ty B xuất hoá đơn lại cho công ty mình. Với hoá đơn đầu vào này thì hạch toán thế nào : Theo mình ghi nhận :
Nợ 632 : giá trước thuế
Nợ 133 : Thuế VAT
Nợ 111/331 : Trả tiền hoặc nợ khách hàng
Khi xuất hoá đơn cho bên A
Nợ 131/111 : Tổng tiền
Có 511 : Dthu trước thuế
Có 3331 : VAT đầu ra.
Vấn đề mình hỏi là : Nếu bên B xuất hoá đơn cho bên mình trong tháng 11/2009, đến tháng 01/2010 bên mình xuất hoá đơn lại cho bên A. Như vậy chi phí 632 mà bên B đã xuất trong năm 2009 thì xử lý như thế nào?
Ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực này chỉ giáo mình hen. Cảm ơn mọi người